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泓域咨询MACRO/ 单线电缆项目立项申请报告单线电缆项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人龚xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14100.38平方米(折合约21.14亩),其中:净用地面积14100.38平方米(红线范围折合约21.14亩)。项目规划总建筑面积23547.63平方米,其中:规划建设主体工程14146.42平方米,计容建筑面积23547.63平方米;预计建筑工程投资1653.92万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为单线电缆,根据市场情况,预计年产值8449.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4006.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1653.921557.73189.504006.031.1工程费用万元1653.921557.735816.251.1.1建筑工程费用万元1653.921653.9233.03%1.1.2设备购置及安装费万元1557.731557.7331.11%1.2工程建设其他费用万元794.38794.3815.86%1.2.1无形资产万元372.59372.591.3预备费万元421.79421.791.3.1基本预备费万元202.89202.891.3.2涨价预备费万元218.90218.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元4006.034006.032、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1001.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5816.252289.354199.035816.255816.255816.251.1应收账款万元1744.88697.951395.901744.881744.881744.881.2存货万元2617.311046.922093.852617.312617.312617.311.2.1原辅材料万元785.19314.08628.15785.19785.19785.191.2.2燃料动力万元39.2615.7031.4139.2639.2639.261.2.3在产品万元1203.96481.59963.171203.961203.961203.961.2.4产成品万元588.89235.56471.12588.89588.89588.891.3现金万元1454.06581.631163.251454.061454.061454.062流动负债万元4814.841925.943851.874814.844814.844814.842.1应付账款万元4814.841925.943851.874814.844814.844814.843流动资金万元1001.41400.56801.131001.411001.411001.414铺底流动资金万元333.80133.52267.04333.80333.80333.803、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5007.44万元,其中:固定资产投资4006.03万元,占项目总投资的80.00%;流动资金1001.41万元,占项目总投资的20.00%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1653.92万元,占项目总投资的33.03%;设备购置费1557.73万元,占项目总投资的31.11%;其它投资794.38万元,占项目总投资的15.86%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4006.03+1001.41=5007.44(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5007.44125.00%125.00%100.00%2项目建设投资万元4006.03100.00%100.00%80.00%2.1工程费用万元3211.6580.17%80.17%64.14%2.1.1建筑工程费万元1653.9241.29%41.29%33.03%2.1.2设备购置及安装费万元1557.7338.88%38.88%31.11%2.2工程建设其他费用万元372.599.30%9.30%7.44%2.2.1无形资产万元372.599.30%9.30%7.44%2.3预备费万元421.7910.53%10.53%8.42%2.3.1基本预备费万元202.895.06%5.06%4.05%2.3.2涨价预备费万元218.905.46%5.46%4.37%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4006.03100.00%100.00%80.00%5建设期间费用万元6流动资金万元1001.4125.00%25.00%20.00%7铺底流动资金万元333.808.33%8.33%6.67%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.58%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率6.87%,固定资产投资强度189.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6836.726836.7214146.4214146.421092.971.1主要生产车间4102.034102.038487.858487.85677.641.2辅助生产车间2187.752187.754526.854526.85349.751.3其他生产车间546.94546.94820.49820.4965.582仓储工程1450.511450.516110.796110.79343.362.1成品贮存362.63362.631527.701527.7085.842.2原料仓储754.27754.273177.613177.61178.552.3辅助材料仓库333.62333.621405.481405.4878.973供配电工程77.3677.3677.3677.364.893.1供配电室77.3677.3677.3677.364.894给排水工程88.9688.9688.9688.964.374.1给排水88.9688.9688.9688.964.375服务性工程918.65918.65918.65918.6551.625.1办公用房515.61515.61515.61515.6121.435.2生活服务403.04403.04403.04403.0426.416消防及环保工程259.16259.16259.16259.1616.386.1消防环保工程259.16259.16259.16259.1616.387项目总图工程38.6838.6838.6838.68109.047.1场地及道路硬化2483.05545.33545.337.2场区围墙545.332483.052483.057.3安全保卫室38.6838.6838.6838.688绿化工程894.1231.29合计9670.0423547.6323547.631653.92(四)设备方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费1557.73万元。五、节能与环保1、项目年用电量631562.89千瓦时,折合77.62吨标准煤。2、项目年总用水量5496.94立方米,折合0.47吨标准煤。3、“单线电缆项目投资建设项目”,年用电量631562.89千瓦时,年总用水量5496.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)78.09吨标准煤/年。达产年综合节能量20.76吨标准煤/年,项目总节能率25.55%,能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济开发区发展规划,符合xx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“单线电缆项目”主要从事单线电缆项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性单线电缆项目选址于xx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划

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