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文档简介

泓域咨询MACRO/ 养殖用金属网项目立项申请报告养殖用金属网项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人林xx(三)项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19916.62平方米(折合约29.86亩),其中:净用地面积19916.62平方米(红线范围折合约29.86亩)。项目规划总建筑面积22904.11平方米,其中:规划建设主体工程17870.08平方米,计容建筑面积22904.11平方米;预计建筑工程投资1717.03万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为养殖用金属网,根据市场情况,预计年产值6380.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5654.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1717.032291.24189.375654.591.1工程费用万元1717.032291.244497.121.1.1建筑工程费用万元1717.031717.0326.96%1.1.2设备购置及安装费万元2291.242291.2435.98%1.2工程建设其他费用万元1646.321646.3225.85%1.2.1无形资产万元833.93833.931.3预备费万元812.39812.391.3.1基本预备费万元431.17431.171.3.2涨价预备费万元381.22381.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元5654.595654.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金713.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4497.121677.043367.424497.124497.124497.121.1应收账款万元1349.14539.651011.851349.141349.141349.141.2存货万元2023.70809.481517.782023.702023.702023.701.2.1原辅材料万元607.11242.84455.33607.11607.11607.111.2.2燃料动力万元30.3612.1422.7730.3630.3630.361.2.3在产品万元930.90372.36698.18930.90930.90930.901.2.4产成品万元455.33182.13341.50455.33455.33455.331.3现金万元1124.28449.71843.211124.281124.281124.282流动负债万元3783.151513.262837.363783.153783.153783.152.1应付账款万元3783.151513.262837.363783.153783.153783.153流动资金万元713.97285.59535.48713.97713.97713.974铺底流动资金万元237.9995.20178.49237.99237.99237.993、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6368.56万元,其中:固定资产投资5654.59万元,占项目总投资的88.79%;流动资金713.97万元,占项目总投资的11.21%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1717.03万元,占项目总投资的26.96%;设备购置费2291.24万元,占项目总投资的35.98%;其它投资1646.32万元,占项目总投资的25.85%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5654.59+713.97=6368.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6368.56112.63%112.63%100.00%2项目建设投资万元5654.59100.00%100.00%88.79%2.1工程费用万元4008.2770.89%70.89%62.94%2.1.1建筑工程费万元1717.0330.37%30.37%26.96%2.1.2设备购置及安装费万元2291.2440.52%40.52%35.98%2.2工程建设其他费用万元833.9314.75%14.75%13.09%2.2.1无形资产万元833.9314.75%14.75%13.09%2.3预备费万元812.3914.37%14.37%12.76%2.3.1基本预备费万元431.177.63%7.63%6.77%2.3.2涨价预备费万元381.226.74%6.74%5.99%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5654.59100.00%100.00%88.79%5建设期间费用万元6流动资金万元713.9712.63%12.63%11.21%7铺底流动资金万元237.994.21%4.21%3.74%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.00%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.12%,固定资产投资强度189.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8871.068871.0617870.0817870.081473.611.1主要生产车间5322.645322.6410722.0510722.05913.641.2辅助生产车间2838.742838.745718.435718.43471.561.3其他生产车间709.68709.681036.461036.4688.422仓储工程1882.121882.123272.123272.12196.242.1成品贮存470.53470.53818.03818.0349.062.2原料仓储978.70978.701701.501701.50102.042.3辅助材料仓库432.89432.89752.59752.5945.143供配电工程100.38100.38100.38100.386.773.1供配电室100.38100.38100.38100.386.774给排水工程115.44115.44115.44115.446.064.1给排水115.44115.44115.44115.446.065服务性工程1192.011192.011192.011192.0171.495.1办公用房496.22496.22496.22496.2241.055.2生活服务695.79695.79695.79695.7935.406消防及环保工程336.27336.27336.27336.2722.696.1消防环保工程336.27336.27336.27336.2722.697项目总图工程50.1950.1950.1950.19-99.677.1场地及道路硬化3466.77721.69721.697.2场区围墙721.693466.773466.777.3安全保卫室50.1950.1950.1950.198绿化工程1138.4139.84合计12547.4722904.1122904.111717.03(四)设备方案项目计划购置设备共计91台(套),设备购置费2291.24万元。五、节能与环保1、项目年用电量1198765.28千瓦时,折合147.33吨标准煤。2、项目年总用水量5055.81立方米,折合0.43吨标准煤。3、“养殖用金属网项目投资建设项目”,年用电量1198765.28千瓦时,年总用水量5055.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.76吨标准煤/年。达产年综合节能量60.35吨标准煤/年,项目总节能率20.92%,能源利用效果良好。4、项目符合xx科技园发展规划,符合xx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“养殖用金属网项目”主要从事养殖用金属网项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性养殖用金属网项目选址于xx科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx科技园环境保护规划要求。因此,建设

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