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泓域咨询MACRO/ 塑料颗粒制品项目立项申请报告塑料颗粒制品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人韦xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35744.53平方米(折合约53.59亩),其中:净用地面积35744.53平方米(红线范围折合约53.59亩)。项目规划总建筑面积36816.87平方米,其中:规划建设主体工程26777.78平方米,计容建筑面积36816.87平方米;预计建筑工程投资3087.39万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑料颗粒制品,根据市场情况,预计年产值13652.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10633.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3087.392948.42198.4310633.861.1工程费用万元3087.392948.429399.951.1.1建筑工程费用万元3087.393087.3924.77%1.1.2设备购置及安装费万元2948.422948.4223.66%1.2工程建设其他费用万元4598.054598.0536.89%1.2.1无形资产万元1894.171894.171.3预备费万元2703.882703.881.3.1基本预备费万元1137.441137.441.3.2涨价预备费万元1566.441566.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元10633.8610633.862、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1829.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9399.954201.267644.119399.959399.959399.951.1应收账款万元2819.991127.991973.992819.992819.992819.991.2存货万元4229.981691.992960.984229.984229.984229.981.2.1原辅材料万元1268.99507.60888.301268.991268.991268.991.2.2燃料动力万元63.4525.3844.4163.4563.4563.451.2.3在产品万元1945.79778.321362.051945.791945.791945.791.2.4产成品万元951.75380.70666.22951.75951.75951.751.3现金万元2349.99940.001644.992349.992349.992349.992流动负债万元7570.783028.315299.557570.787570.787570.782.1应付账款万元7570.783028.315299.557570.787570.787570.783流动资金万元1829.17731.671280.421829.171829.171829.174铺底流动资金万元609.72243.89426.81609.72609.72609.723、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12463.03万元,其中:固定资产投资10633.86万元,占项目总投资的85.32%;流动资金1829.17万元,占项目总投资的14.68%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3087.39万元,占项目总投资的24.77%;设备购置费2948.42万元,占项目总投资的23.66%;其它投资4598.05万元,占项目总投资的36.89%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10633.86+1829.17=12463.03(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12463.03117.20%117.20%100.00%2项目建设投资万元10633.86100.00%100.00%85.32%2.1工程费用万元6035.8156.76%56.76%48.43%2.1.1建筑工程费万元3087.3929.03%29.03%24.77%2.1.2设备购置及安装费万元2948.4227.73%27.73%23.66%2.2工程建设其他费用万元1894.1717.81%17.81%15.20%2.2.1无形资产万元1894.1717.81%17.81%15.20%2.3预备费万元2703.8825.43%25.43%21.70%2.3.1基本预备费万元1137.4410.70%10.70%9.13%2.3.2涨价预备费万元1566.4414.73%14.73%12.57%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10633.86100.00%100.00%85.32%5建设期间费用万元6流动资金万元1829.1717.20%17.20%14.68%7铺底流动资金万元609.725.73%5.73%4.89%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.49%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度198.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16802.9416802.9426777.7826777.782470.081.1主要生产车间10081.7610081.7616066.6716066.671531.451.2辅助生产车间5376.945376.948568.898568.89790.431.3其他生产车间1344.241344.241553.111553.11148.202仓储工程3564.983564.986525.416525.41437.772.1成品贮存891.25891.251631.351631.35109.442.2原料仓储1853.791853.793393.213393.21227.642.3辅助材料仓库819.95819.951500.841500.84100.693供配电工程190.13190.13190.13190.1314.353.1供配电室190.13190.13190.13190.1314.354给排水工程218.65218.65218.65218.6512.834.1给排水218.65218.65218.65218.6512.835服务性工程2257.822257.822257.822257.82151.475.1办公用房1191.001191.001191.001191.0075.905.2生活服务1066.821066.821066.821066.8286.806消防及环保工程636.94636.94636.94636.9448.076.1消防环保工程636.94636.94636.94636.9448.077项目总图工程95.0795.0795.0795.07-137.157.1场地及道路硬化5968.281207.891207.897.2场区围墙1207.895968.285968.287.3安全保卫室95.0795.0795.0795.078绿化工程2570.4489.97合计23766.5436816.8736816.873087.39(四)设备方案项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费2948.42万元。五、节能与环保1、项目年用电量1329439.07千瓦时,折合163.39吨标准煤。2、项目年总用水量13861.80立方米,折合1.18吨标准煤。3、“塑料颗粒制品项目投资建设项目”,年用电量1329439.07千瓦时,年总用水量13861.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.57吨标准煤/年。达产年综合节能量46.42吨标准煤/年,项目总节能率26.28%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园发展规划,符合xx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“塑料颗粒制品项目”主要从事塑料颗粒制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑料颗粒制品项目选址于xx工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业园环境保护规划要求。因此,

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