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文档简介

泓域咨询MACRO/ 全竹折叠床项目立项申请报告全竹折叠床项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人董xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52232.77平方米(折合约78.31亩),其中:净用地面积52232.77平方米(红线范围折合约78.31亩)。项目规划总建筑面积74170.53平方米,其中:规划建设主体工程45814.54平方米,计容建筑面积74170.53平方米;预计建筑工程投资6647.95万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为全竹折叠床,根据市场情况,预计年产值28262.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13685.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6647.955847.48174.7613685.461.1工程费用万元6647.955847.4820367.691.1.1建筑工程费用万元6647.956647.9538.39%1.1.2设备购置及安装费万元5847.485847.4833.77%1.2工程建设其他费用万元1190.031190.036.87%1.2.1无形资产万元713.05713.051.3预备费万元476.98476.981.3.1基本预备费万元218.56218.561.3.2涨价预备费万元258.42258.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元13685.4613685.462、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3632.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20367.6912075.3317670.8420367.6920367.6920367.691.1应收账款万元6110.313971.704888.256110.316110.316110.311.2存货万元9165.465957.557332.379165.469165.469165.461.2.1原辅材料万元2749.641787.262199.712749.642749.642749.641.2.2燃料动力万元137.4889.36109.99137.48137.48137.481.2.3在产品万元4216.112740.473372.894216.114216.114216.111.2.4产成品万元2062.231340.451649.782062.232062.232062.231.3现金万元5091.923309.754073.545091.925091.925091.922流动负债万元16735.4910878.0713388.3916735.4916735.4916735.492.1应付账款万元16735.4910878.0713388.3916735.4916735.4916735.493流动资金万元3632.202360.932905.763632.203632.203632.204铺底流动资金万元1210.72786.98968.591210.721210.721210.723、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17317.66万元,其中:固定资产投资13685.46万元,占项目总投资的79.03%;流动资金3632.20万元,占项目总投资的20.97%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6647.95万元,占项目总投资的38.39%;设备购置费5847.48万元,占项目总投资的33.77%;其它投资1190.03万元,占项目总投资的6.87%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13685.46+3632.20=17317.66(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17317.66126.54%126.54%100.00%2项目建设投资万元13685.46100.00%100.00%79.03%2.1工程费用万元12495.4391.30%91.30%72.15%2.1.1建筑工程费万元6647.9548.58%48.58%38.39%2.1.2设备购置及安装费万元5847.4842.73%42.73%33.77%2.2工程建设其他费用万元713.055.21%5.21%4.12%2.2.1无形资产万元713.055.21%5.21%4.12%2.3预备费万元476.983.49%3.49%2.75%2.3.1基本预备费万元218.561.60%1.60%1.26%2.3.2涨价预备费万元258.421.89%1.89%1.49%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13685.46100.00%100.00%79.03%5建设期间费用万元6流动资金万元3632.2026.54%26.54%20.97%7铺底流动资金万元1210.738.85%8.85%6.99%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.73%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率6.20%,固定资产投资强度174.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20580.2920580.2945814.5445814.544517.021.1主要生产车间12348.1712348.1727488.7227488.722800.551.2辅助生产车间6585.696585.6914660.6514660.651445.451.3其他生产车间1646.421646.422657.242657.24271.022仓储工程4366.404366.4018431.3918431.391321.612.1成品贮存1091.601091.604607.854607.85330.402.2原料仓储2270.532270.539584.329584.32687.242.3辅助材料仓库1004.271004.274239.224239.22303.973供配电工程232.87232.87232.87232.8718.793.1供配电室232.87232.87232.87232.8718.794给排水工程267.81267.81267.81267.8116.804.1给排水267.81267.81267.81267.8116.805服务性工程2765.392765.392765.392765.39198.295.1办公用房1160.851160.851160.851160.8584.415.2生活服务1604.541604.541604.541604.5493.466消防及环保工程780.13780.13780.13780.1362.936.1消防环保工程780.13780.13780.13780.1362.937项目总图工程116.44116.44116.44116.44426.127.1场地及道路硬化7942.481641.461641.467.2场区围墙1641.467942.487942.487.3安全保卫室116.44116.44116.44116.448绿化工程2468.3086.39合计29109.3274170.5374170.536647.95(四)设备方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费5847.48万元。五、节能与环保1、项目年用电量811951.31千瓦时,折合99.79吨标准煤。2、项目年总用水量27311.15立方米,折合2.33吨标准煤。3、“全竹折叠床项目投资建设项目”,年用电量811951.31千瓦时,年总用水量27311.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.12吨标准煤/年。达产年综合节能量32.25吨标准煤/年,项目总节能率25.11%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业发展示范区发展规划,符合某某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“全竹折叠床项目”主要从事全竹折叠床项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性全竹折叠床项目选址于某某产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业发展示范

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