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泓域咨询MACRO/ 导尿管引流管等医用高分子材料制品项目立项申请报告导尿管引流管等医用高分子材料制品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人蔡xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9431.38平方米(折合约14.14亩),其中:净用地面积9431.38平方米(红线范围折合约14.14亩)。项目规划总建筑面积14807.27平方米,其中:规划建设主体工程11692.70平方米,计容建筑面积14807.27平方米;预计建筑工程投资1099.87万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为导尿管引流管等医用高分子材料制品,根据市场情况,预计年产值8976.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2659.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1099.871142.20188.072659.311.1工程费用万元1099.871142.205393.371.1.1建筑工程费用万元1099.871099.8727.79%1.1.2设备购置及安装费万元1142.201142.2028.86%1.2工程建设其他费用万元417.24417.2410.54%1.2.1无形资产万元209.64209.641.3预备费万元207.60207.601.3.1基本预备费万元87.5787.571.3.2涨价预备费万元120.03120.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元2659.312659.312、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1298.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5393.373632.085014.495393.375393.375393.371.1应收账款万元1618.01970.811213.511618.011618.011618.011.2存货万元2427.021456.211820.262427.022427.022427.021.2.1原辅材料万元728.11436.86546.08728.11728.11728.111.2.2燃料动力万元36.4121.8427.3036.4136.4136.411.2.3在产品万元1116.43669.86837.321116.431116.431116.431.2.4产成品万元546.08327.65409.56546.08546.08546.081.3现金万元1348.34809.011011.261348.341348.341348.342流动负债万元4095.162457.103071.374095.164095.164095.162.1应付账款万元4095.162457.103071.374095.164095.164095.163流动资金万元1298.21778.93973.661298.211298.211298.214铺底流动资金万元432.73259.64324.55432.73432.73432.733、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3957.52万元,其中:固定资产投资2659.31万元,占项目总投资的67.20%;流动资金1298.21万元,占项目总投资的32.80%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1099.87万元,占项目总投资的27.79%;设备购置费1142.20万元,占项目总投资的28.86%;其它投资417.24万元,占项目总投资的10.54%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2659.31+1298.21=3957.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3957.52148.82%148.82%100.00%2项目建设投资万元2659.31100.00%100.00%67.20%2.1工程费用万元2242.0784.31%84.31%56.65%2.1.1建筑工程费万元1099.8741.36%41.36%27.79%2.1.2设备购置及安装费万元1142.2042.95%42.95%28.86%2.2工程建设其他费用万元209.647.88%7.88%5.30%2.2.1无形资产万元209.647.88%7.88%5.30%2.3预备费万元207.607.81%7.81%5.25%2.3.1基本预备费万元87.573.29%3.29%2.21%2.3.2涨价预备费万元120.034.51%4.51%3.03%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2659.31100.00%100.00%67.20%5建设期间费用万元6流动资金万元1298.2148.82%48.82%32.80%7铺底流动资金万元432.7416.27%16.27%10.93%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.71%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.69%,固定资产投资强度188.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3648.063648.0611692.7011692.70955.371.1主要生产车间2188.842188.847015.627015.62592.331.2辅助生产车间1167.381167.383741.663741.66305.721.3其他生产车间291.84291.84678.18678.1857.322仓储工程773.99773.992024.472024.47120.302.1成品贮存193.50193.50506.12506.1230.072.2原料仓储402.47402.471052.721052.7262.562.3辅助材料仓库178.02178.02465.63465.6327.673供配电工程41.2841.2841.2841.282.763.1供配电室41.2841.2841.2841.282.764给排水工程47.4747.4747.4747.472.474.1给排水47.4747.4747.4747.472.475服务性工程490.19490.19490.19490.1929.135.1办公用房293.98293.98293.98293.9816.745.2生活服务196.21196.21196.21196.2113.126消防及环保工程138.29138.29138.29138.299.246.1消防环保工程138.29138.29138.29138.299.247项目总图工程20.6420.6420.6420.64-34.787.1场地及道路硬化1420.11228.90228.907.2场区围墙228.901420.111420.117.3安全保卫室20.6420.6420.6420.648绿化工程439.3415.38合计5159.9114807.2714807.271099.87(四)设备方案项目计划购置设备共计48台(套),设备购置费1142.20万元。五、节能与环保1、项目年用电量1009670.69千瓦时,折合124.09吨标准煤。2、项目年总用水量6823.13立方米,折合0.58吨标准煤。3、“导尿管引流管等医用高分子材料制品项目投资建设项目”,年用电量1009670.69千瓦时,年总用水量6823.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.67吨标准煤/年。达产年综合节能量31.17吨标准煤/年,项目总节能率23.14%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新技术产业开发区发展规划,符合某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“导尿管引流管等医用高分子材料制品项目”主要从事导尿管引流管等医用高分子材料制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性导尿管引流管等医用高分子材料制品项目选址于某高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、

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