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文档简介

泓域咨询MACRO/ 五氟乙烷项目立项申请报告五氟乙烷项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人万xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22471.23平方米(折合约33.69亩),其中:净用地面积22471.23平方米(红线范围折合约33.69亩)。项目规划总建筑面积24044.22平方米,其中:规划建设主体工程19218.41平方米,计容建筑面积24044.22平方米;预计建筑工程投资1771.53万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为五氟乙烷,根据市场情况,预计年产值16993.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6725.53(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1771.532203.75199.636725.531.1工程费用万元1771.532203.7511121.501.1.1建筑工程费用万元1771.531771.5320.13%1.1.2设备购置及安装费万元2203.752203.7525.04%1.2工程建设其他费用万元2750.252750.2531.24%1.2.1无形资产万元1310.901310.901.3预备费万元1439.351439.351.3.1基本预备费万元648.69648.691.3.2涨价预备费万元790.66790.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元6725.536725.532、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2076.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11121.507458.727643.9311121.5011121.5011121.501.1应收账款万元3336.451835.052335.513336.453336.453336.451.2存货万元5004.682752.573503.275004.685004.685004.681.2.1原辅材料万元1501.40825.771050.981501.401501.401501.401.2.2燃料动力万元75.0741.2952.5575.0775.0775.071.2.3在产品万元2302.151266.181611.512302.152302.152302.151.2.4产成品万元1126.05619.33788.241126.051126.051126.051.3现金万元2780.381529.211946.262780.382780.382780.382流动负债万元9044.514974.486331.169044.519044.519044.512.1应付账款万元9044.514974.486331.169044.519044.519044.513流动资金万元2076.991142.341453.892076.992076.992076.994铺底流动资金万元692.32380.78484.63692.32692.32692.323、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8802.52万元,其中:固定资产投资6725.53万元,占项目总投资的76.40%;流动资金2076.99万元,占项目总投资的23.60%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1771.53万元,占项目总投资的20.13%;设备购置费2203.75万元,占项目总投资的25.04%;其它投资2750.25万元,占项目总投资的31.24%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6725.53+2076.99=8802.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8802.52130.88%130.88%100.00%2项目建设投资万元6725.53100.00%100.00%76.40%2.1工程费用万元3975.2859.11%59.11%45.16%2.1.1建筑工程费万元1771.5326.34%26.34%20.13%2.1.2设备购置及安装费万元2203.7532.77%32.77%25.04%2.2工程建设其他费用万元1310.9019.49%19.49%14.89%2.2.1无形资产万元1310.9019.49%19.49%14.89%2.3预备费万元1439.3521.40%21.40%16.35%2.3.1基本预备费万元648.699.65%9.65%7.37%2.3.2涨价预备费万元790.6611.76%11.76%8.98%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6725.53100.00%100.00%76.40%5建设期间费用万元6流动资金万元2076.9930.88%30.88%23.60%7铺底流动资金万元692.3310.29%10.29%7.87%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.50%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率7.42%,固定资产投资强度199.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8181.888181.8819218.4119218.411557.571.1主要生产车间4909.134909.1311531.0511531.05965.691.2辅助生产车间2618.202618.206149.896149.89498.421.3其他生产车间654.55654.551114.671114.6793.452仓储工程1735.901735.903136.783136.78184.892.1成品贮存433.98433.98784.20784.2046.222.2原料仓储902.67902.671631.131631.1396.142.3辅助材料仓库399.26399.26721.46721.4642.523供配电工程92.5892.5892.5892.586.143.1供配电室92.5892.5892.5892.586.144给排水工程106.47106.47106.47106.475.494.1给排水106.47106.47106.47106.475.495服务性工程1099.401099.401099.401099.4064.805.1办公用房603.57603.57603.57603.5727.545.2生活服务495.83495.83495.83495.8336.056消防及环保工程310.15310.15310.15310.1520.576.1消防环保工程310.15310.15310.15310.1520.577项目总图工程46.2946.2946.2946.29-101.437.1场地及道路硬化3092.76620.92620.927.2场区围墙620.923092.763092.767.3安全保卫室46.2946.2946.2946.298绿化工程957.1133.50合计11572.6824044.2224044.221771.53(四)设备方案项目计划购置设备共计77台(套),设备购置费2203.75万元。五、节能与环保1、项目年用电量460612.93千瓦时,折合56.61吨标准煤。2、项目年总用水量17775.92立方米,折合1.52吨标准煤。3、“五氟乙烷项目投资建设项目”,年用电量460612.93千瓦时,年总用水量17775.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.13吨标准煤/年。达产年综合节能量22.61吨标准煤/年,项目总节能率20.73%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济开发区发展规划,符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“五氟乙烷项目”主要从事五氟乙烷项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性五氟乙烷项目选址于某经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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