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泓域咨询MACRO/ 摩托车日用产品项目立项申请报告摩托车日用产品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。undefined2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人武xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52466.22平方米(折合约78.66亩),其中:净用地面积52466.22平方米(红线范围折合约78.66亩)。项目规划总建筑面积66632.10平方米,其中:规划建设主体工程44614.94平方米,计容建筑面积66632.10平方米;预计建筑工程投资5115.44万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为摩托车日用产品,根据市场情况,预计年产值46511.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14632.33(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5115.444529.74186.0214632.331.1工程费用万元5115.444529.7428061.351.1.1建筑工程费用万元5115.445115.4426.41%1.1.2设备购置及安装费万元4529.744529.7423.38%1.2工程建设其他费用万元4987.154987.1525.74%1.2.1无形资产万元2141.442141.441.3预备费万元2845.712845.711.3.1基本预备费万元1472.761472.761.3.2涨价预备费万元1372.951372.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元14632.3314632.332、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4740.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28061.3514946.4128748.0328061.3528061.3528061.351.1应收账款万元8418.403788.286734.728418.408418.408418.401.2存货万元12627.615682.4210102.0912627.6112627.6112627.611.2.1原辅材料万元3788.281704.733030.633788.283788.283788.281.2.2燃料动力万元189.4185.24151.53189.41189.41189.411.2.3在产品万元5808.702613.924646.965808.705808.705808.701.2.4产成品万元2841.211278.552272.972841.212841.212841.211.3现金万元7015.343156.905612.277015.347015.347015.342流动负债万元23321.2410494.5618656.9923321.2423321.2423321.242.1应付账款万元23321.2410494.5618656.9923321.2423321.2423321.243流动资金万元4740.112133.053792.094740.114740.114740.114铺底流动资金万元1580.02711.021264.031580.021580.021580.023、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19372.44万元,其中:固定资产投资14632.33万元,占项目总投资的75.53%;流动资金4740.11万元,占项目总投资的24.47%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5115.44万元,占项目总投资的26.41%;设备购置费4529.74万元,占项目总投资的23.38%;其它投资4987.15万元,占项目总投资的25.74%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14632.33+4740.11=19372.44(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19372.44132.39%132.39%100.00%2项目建设投资万元14632.33100.00%100.00%75.53%2.1工程费用万元9645.1865.92%65.92%49.79%2.1.1建筑工程费万元5115.4434.96%34.96%26.41%2.1.2设备购置及安装费万元4529.7430.96%30.96%23.38%2.2工程建设其他费用万元2141.4414.63%14.63%11.05%2.2.1无形资产万元2141.4414.63%14.63%11.05%2.3预备费万元2845.7119.45%19.45%14.69%2.3.1基本预备费万元1472.7610.07%10.07%7.60%2.3.2涨价预备费万元1372.959.38%9.38%7.09%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14632.33100.00%100.00%75.53%5建设期间费用万元6流动资金万元4740.1132.39%32.39%24.47%7铺底流动资金万元1580.0410.80%10.80%8.16%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.55%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率6.85%,固定资产投资强度186.02万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20605.5120605.5144614.9444614.943767.671.1主要生产车间12363.3112363.3126768.9626768.962335.961.2辅助生产车间6593.766593.7614276.7814276.781205.651.3其他生产车间1648.441648.442587.672587.67226.062仓储工程4371.754371.7514311.1514311.15878.952.1成品贮存1092.941092.943577.793577.79219.742.2原料仓储2273.312273.317441.807441.80457.052.3辅助材料仓库1005.501005.503291.563291.56202.163供配电工程233.16233.16233.16233.1616.113.1供配电室233.16233.16233.16233.1616.114给排水工程268.13268.13268.13268.1314.414.1给排水268.13268.13268.13268.1314.415服务性工程2768.772768.772768.772768.77170.055.1办公用房1160.821160.821160.821160.8276.695.2生活服务1607.951607.951607.951607.9579.366消防及环保工程781.09781.09781.09781.0953.976.1消防环保工程781.09781.09781.09781.0953.977项目总图工程116.58116.58116.58116.58125.117.1场地及道路硬化7946.131711.231711.237.2场区围墙1711.237946.137946.137.3安全保卫室116.58116.58116.58116.588绿化工程2547.6689.17合计29144.9966632.1066632.105115.44(四)设备方案项目计划购置设备共计162台(套),设备购置费4529.74万元。五、节能与环保1、项目年用电量1107228.53千瓦时,折合136.08吨标准煤。2、项目年总用水量39950.22立方米,折合3.41吨标准煤。3、“摩托车日用产品项目投资建设项目”,年用电量1107228.53千瓦时,年总用水量39950.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.49吨标准煤/年。达产年综合节能量39.34吨标准煤/年,项目总节能率26.56%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业园发展规划,符合xx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“摩托车日用产品项目”主要从事摩托车日用产品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性摩托车日用产品项目选址于xx产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足x

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