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文档简介

泓域咨询MACRO/ 床板项目立项申请报告床板项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。undefined2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人莫xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31829.24平方米(折合约47.72亩),其中:净用地面积31829.24平方米(红线范围折合约47.72亩)。项目规划总建筑面积49335.32平方米,其中:规划建设主体工程33893.06平方米,计容建筑面积49335.32平方米;预计建筑工程投资4290.33万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为床板,根据市场情况,预计年产值9891.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8047.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4290.332949.96168.648047.501.1工程费用万元4290.332949.967554.271.1.1建筑工程费用万元4290.334290.3346.51%1.1.2设备购置及安装费万元2949.962949.9631.98%1.2工程建设其他费用万元807.21807.218.75%1.2.1无形资产万元463.16463.161.3预备费万元344.05344.051.3.1基本预备费万元193.29193.291.3.2涨价预备费万元150.76150.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元8047.508047.502、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1176.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7554.274391.014610.427554.277554.277554.271.1应收账款万元2266.281473.081699.712266.282266.282266.281.2存货万元3399.422209.622549.573399.423399.423399.421.2.1原辅材料万元1019.83662.89764.871019.831019.831019.831.2.2燃料动力万元50.9933.1438.2450.9950.9950.991.2.3在产品万元1563.731016.431172.801563.731563.731563.731.2.4产成品万元764.87497.17573.65764.87764.87764.871.3现金万元1888.571227.571416.431888.571888.571888.572流动负债万元6378.114145.774783.586378.116378.116378.112.1应付账款万元6378.114145.774783.586378.116378.116378.113流动资金万元1176.16764.50882.121176.161176.161176.164铺底流动资金万元392.05254.83294.04392.05392.05392.053、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9223.66万元,其中:固定资产投资8047.50万元,占项目总投资的87.25%;流动资金1176.16万元,占项目总投资的12.75%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4290.33万元,占项目总投资的46.51%;设备购置费2949.96万元,占项目总投资的31.98%;其它投资807.21万元,占项目总投资的8.75%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8047.50+1176.16=9223.66(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9223.66114.62%114.62%100.00%2项目建设投资万元8047.50100.00%100.00%87.25%2.1工程费用万元7240.2989.97%89.97%78.50%2.1.1建筑工程费万元4290.3353.31%53.31%46.51%2.1.2设备购置及安装费万元2949.9636.66%36.66%31.98%2.2工程建设其他费用万元463.165.76%5.76%5.02%2.2.1无形资产万元463.165.76%5.76%5.02%2.3预备费万元344.054.28%4.28%3.73%2.3.1基本预备费万元193.292.40%2.40%2.10%2.3.2涨价预备费万元150.761.87%1.87%1.63%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8047.50100.00%100.00%87.25%5建设期间费用万元6流动资金万元1176.1614.62%14.62%12.75%7铺底流动资金万元392.054.87%4.87%4.25%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.04%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.69%,固定资产投资强度168.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17111.4917111.4933893.0633893.063242.171.1主要生产车间10266.8910266.8920335.8420335.842010.151.2辅助生产车间5475.685475.6810845.7810845.781037.491.3其他生产车间1368.921368.921965.801965.80194.532仓储工程3630.443630.4410037.4710037.47698.312.1成品贮存907.61907.612509.372509.37174.582.2原料仓储1887.831887.835219.485219.48363.122.3辅助材料仓库835.00835.002308.622308.62160.613供配电工程193.62193.62193.62193.6215.153.1供配电室193.62193.62193.62193.6215.154给排水工程222.67222.67222.67222.6713.554.1给排水222.67222.67222.67222.6713.555服务性工程2299.282299.282299.282299.28159.965.1办公用房1270.821270.821270.821270.8287.035.2生活服务1028.461028.461028.461028.4680.716消防及环保工程648.64648.64648.64648.6450.776.1消防环保工程648.64648.64648.64648.6450.777项目总图工程96.8196.8196.8196.8131.317.1场地及道路硬化6235.011221.131221.137.2场区围墙1221.136235.016235.017.3安全保卫室96.8196.8196.8196.818绿化工程2260.3979.11合计24202.9549335.3249335.324290.33(四)设备方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费2949.96万元。五、节能与环保1、项目年用电量1091362.16千瓦时,折合134.13吨标准煤。2、项目年总用水量8930.74立方米,折合0.76吨标准煤。3、“床板项目投资建设项目”,年用电量1091362.16千瓦时,年总用水量8930.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.89吨标准煤/年。达产年综合节能量55.10吨标准煤/年,项目总节能率29.49%,能源利用效果良好。4、项目符合xx新区发展规划,符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“床板项目”主要从事床板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性床板项目选址于xx新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx新区环境保护规划要

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