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文档简介

泓域咨询MACRO/ 改性造粒塑料项目立项申请报告改性造粒塑料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人吴xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31602.46平方米(折合约47.38亩),其中:净用地面积31602.46平方米(红线范围折合约47.38亩)。项目规划总建筑面积37290.90平方米,其中:规划建设主体工程26047.74平方米,计容建筑面积37290.90平方米;预计建筑工程投资2781.09万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为改性造粒塑料,根据市场情况,预计年产值13512.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8151.26(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2781.093756.96172.048151.261.1工程费用万元2781.093756.969246.551.1.1建筑工程费用万元2781.092781.0928.42%1.1.2设备购置及安装费万元3756.963756.9638.39%1.2工程建设其他费用万元1613.211613.2116.49%1.2.1无形资产万元725.02725.021.3预备费万元888.19888.191.3.1基本预备费万元446.84446.841.3.2涨价预备费万元441.35441.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元8151.268151.262、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1634.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9246.554030.527576.149246.559246.559246.551.1应收账款万元2773.961109.592080.472773.962773.962773.961.2存货万元4160.951664.383120.714160.954160.954160.951.2.1原辅材料万元1248.28499.31936.211248.281248.281248.281.2.2燃料动力万元62.4124.9746.8162.4162.4162.411.2.3在产品万元1914.04765.611435.531914.041914.041914.041.2.4产成品万元936.21374.49702.16936.21936.21936.211.3现金万元2311.64924.651733.732311.642311.642311.642流动负债万元7612.283044.915709.217612.287612.287612.282.1应付账款万元7612.283044.915709.217612.287612.287612.283流动资金万元1634.27653.711225.701634.271634.271634.274铺底流动资金万元544.75217.90408.57544.75544.75544.753、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9785.53万元,其中:固定资产投资8151.26万元,占项目总投资的83.30%;流动资金1634.27万元,占项目总投资的16.70%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2781.09万元,占项目总投资的28.42%;设备购置费3756.96万元,占项目总投资的38.39%;其它投资1613.21万元,占项目总投资的16.49%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8151.26+1634.27=9785.53(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9785.53120.05%120.05%100.00%2项目建设投资万元8151.26100.00%100.00%83.30%2.1工程费用万元6538.0580.21%80.21%66.81%2.1.1建筑工程费万元2781.0934.12%34.12%28.42%2.1.2设备购置及安装费万元3756.9646.09%46.09%38.39%2.2工程建设其他费用万元725.028.89%8.89%7.41%2.2.1无形资产万元725.028.89%8.89%7.41%2.3预备费万元888.1910.90%10.90%9.08%2.3.1基本预备费万元446.845.48%5.48%4.57%2.3.2涨价预备费万元441.355.41%5.41%4.51%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8151.26100.00%100.00%83.30%5建设期间费用万元6流动资金万元1634.2720.05%20.05%16.70%7铺底流动资金万元544.766.68%6.68%5.57%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.99%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率5.99%,固定资产投资强度172.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17201.8317201.8326047.7426047.742136.851.1主要生产车间10321.1010321.1015628.6415628.641324.851.2辅助生产车间5504.595504.598335.288335.28683.791.3其他生产车间1376.151376.151510.771510.77128.212仓储工程3649.613649.617308.057308.05436.022.1成品贮存912.40912.401827.011827.01109.002.2原料仓储1897.801897.803800.193800.19226.732.3辅助材料仓库839.41839.411680.851680.85100.283供配电工程194.65194.65194.65194.6513.063.1供配电室194.65194.65194.65194.6513.064给排水工程223.84223.84223.84223.8411.694.1给排水223.84223.84223.84223.8411.695服务性工程2311.422311.422311.422311.42137.915.1办公用房1171.491171.491171.491171.4955.955.2生活服务1139.931139.931139.931139.9369.716消防及环保工程652.06652.06652.06652.0643.776.1消防环保工程652.06652.06652.06652.0643.777项目总图工程97.3297.3297.3297.32-78.467.1场地及道路硬化6440.301291.821291.827.2场区围墙1291.826440.306440.307.3安全保卫室97.3297.3297.3297.328绿化工程2292.9880.25合计24330.7337290.9037290.902781.09(四)设备方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费3756.96万元。五、节能与环保1、项目年用电量818867.42千瓦时,折合100.64吨标准煤。2、项目年总用水量9380.95立方米,折合0.80吨标准煤。3、“改性造粒塑料项目投资建设项目”,年用电量818867.42千瓦时,年总用水量9380.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.44吨标准煤/年。达产年综合节能量30.30吨标准煤/年,项目总节能率21.69%,能源利用效果良好。4、项目符合某某科技园发展规划,符合某某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“改性造粒塑料项目”主要从事改性造粒塑料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性改性造粒塑料项目选址于某某科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某科技园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规

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