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文档简介
泓域咨询MACRO/ 变色镜片项目立项申请报告变色镜片项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人魏xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39699.84平方米(折合约59.52亩),其中:净用地面积39699.84平方米(红线范围折合约59.52亩)。项目规划总建筑面积64313.74平方米,其中:规划建设主体工程49788.26平方米,计容建筑面积64313.74平方米;预计建筑工程投资5273.78万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为变色镜片,根据市场情况,预计年产值28473.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10243.39(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5273.784896.91172.1010243.391.1工程费用万元5273.784896.9117995.411.1.1建筑工程费用万元5273.785273.7839.10%1.1.2设备购置及安装费万元4896.914896.9136.31%1.2工程建设其他费用万元72.7072.700.54%1.2.1无形资产万元38.8038.801.3预备费万元33.9033.901.3.1基本预备费万元18.1118.111.3.2涨价预备费万元15.7915.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元10243.3910243.392、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3244.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17995.4114355.8613066.9117995.4117995.4117995.411.1应收账款万元5398.623509.104048.975398.625398.625398.621.2存货万元8097.935263.666073.458097.938097.938097.931.2.1原辅材料万元2429.381579.101822.032429.382429.382429.381.2.2燃料动力万元121.4778.9591.10121.47121.47121.471.2.3在产品万元3725.052421.282793.793725.053725.053725.051.2.4产成品万元1822.031184.321366.531822.031822.031822.031.3现金万元4498.852924.253374.144498.854498.854498.852流动负债万元14750.999588.1411063.2414750.9914750.9914750.992.1应付账款万元14750.999588.1411063.2414750.9914750.9914750.993流动资金万元3244.422108.872433.323244.423244.423244.424铺底流动资金万元1081.46702.96811.101081.461081.461081.463、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13487.81万元,其中:固定资产投资10243.39万元,占项目总投资的75.95%;流动资金3244.42万元,占项目总投资的24.05%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5273.78万元,占项目总投资的39.10%;设备购置费4896.91万元,占项目总投资的36.31%;其它投资72.70万元,占项目总投资的0.54%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10243.39+3244.42=13487.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13487.81131.67%131.67%100.00%2项目建设投资万元10243.39100.00%100.00%75.95%2.1工程费用万元10170.6999.29%99.29%75.41%2.1.1建筑工程费万元5273.7851.48%51.48%39.10%2.1.2设备购置及安装费万元4896.9147.81%47.81%36.31%2.2工程建设其他费用万元38.800.38%0.38%0.29%2.2.1无形资产万元38.800.38%0.38%0.29%2.3预备费万元33.900.33%0.33%0.25%2.3.1基本预备费万元18.110.18%0.18%0.13%2.3.2涨价预备费万元15.790.15%0.15%0.12%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10243.39100.00%100.00%75.95%5建设期间费用万元6流动资金万元3244.4231.67%31.67%24.05%7铺底流动资金万元1081.4710.56%10.56%8.02%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.11%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率7.49%,固定资产投资强度172.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18836.2918836.2949788.2649788.264490.951.1主要生产车间11301.7711301.7729872.9629872.962784.391.2辅助生产车间6027.616027.6115932.2415932.241437.101.3其他生产车间1506.901506.902887.722887.72269.462仓储工程3996.383996.389441.569441.56619.372.1成品贮存999.10999.102360.392360.39154.842.2原料仓储2078.122078.124909.614909.61322.072.3辅助材料仓库919.17919.172171.562171.56142.463供配电工程213.14213.14213.14213.1415.733.1供配电室213.14213.14213.14213.1415.734给排水工程245.11245.11245.11245.1114.074.1给排水245.11245.11245.11245.1114.075服务性工程2531.042531.042531.042531.04166.045.1办公用房1026.141026.141026.141026.1481.505.2生活服务1504.901504.901504.901504.9070.746消防及环保工程714.02714.02714.02714.0252.706.1消防环保工程714.02714.02714.02714.0252.707项目总图工程106.57106.57106.57106.57-161.977.1场地及道路硬化7230.421176.241176.247.2场区围墙1176.247230.427230.427.3安全保卫室106.57106.57106.57106.578绿化工程2196.9776.89合计26642.5664313.7464313.745273.78(四)设备方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费4896.91万元。五、节能与环保1、项目年用电量1188513.16千瓦时,折合146.07吨标准煤。2、项目年总用水量25218.02立方米,折合2.15吨标准煤。3、“变色镜片项目投资建设项目”,年用电量1188513.16千瓦时,年总用水量25218.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.22吨标准煤/年。达产年综合节能量46.81吨标准煤/年,项目总节能率23.10%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范中心发展规划,符合某某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“变色镜片项目”主要从事变色镜片项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性变色镜片项目选址于某某产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业示范中心环境保护规划要求。因此,建
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