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文档简介

泓域咨询MACRO/ 真石漆项目立项申请报告真石漆项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人方xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43234.94平方米(折合约64.82亩),其中:净用地面积43234.94平方米(红线范围折合约64.82亩)。项目规划总建筑面积63987.71平方米,其中:规划建设主体工程41989.04平方米,计容建筑面积63987.71平方米;预计建筑工程投资4574.99万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为真石漆,根据市场情况,预计年产值17240.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11108.20(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4574.994580.84171.3711108.201.1工程费用万元4574.994580.8410659.651.1.1建筑工程费用万元4574.994574.9934.61%1.1.2设备购置及安装费万元4580.844580.8434.65%1.2工程建设其他费用万元1952.371952.3714.77%1.2.1无形资产万元1052.601052.601.3预备费万元899.77899.771.3.1基本预备费万元496.69496.691.3.2涨价预备费万元403.08403.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元11108.2011108.202、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2110.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10659.658339.528983.1510659.6510659.6510659.651.1应收账款万元3197.892078.632558.323197.893197.893197.891.2存货万元4796.843117.953837.474796.844796.844796.841.2.1原辅材料万元1439.05935.381151.241439.051439.051439.051.2.2燃料动力万元71.9546.7757.5671.9571.9571.951.2.3在产品万元2206.551434.261765.242206.552206.552206.551.2.4产成品万元1079.29701.54863.431079.291079.291079.291.3现金万元2664.911732.192131.932664.912664.912664.912流动负债万元8549.245557.016839.398549.248549.248549.242.1应付账款万元8549.245557.016839.398549.248549.248549.243流动资金万元2110.411371.771688.332110.412110.412110.414铺底流动资金万元703.46457.26562.78703.46703.46703.463、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13218.61万元,其中:固定资产投资11108.20万元,占项目总投资的84.03%;流动资金2110.41万元,占项目总投资的15.97%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4574.99万元,占项目总投资的34.61%;设备购置费4580.84万元,占项目总投资的34.65%;其它投资1952.37万元,占项目总投资的14.77%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11108.20+2110.41=13218.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13218.61119.00%119.00%100.00%2项目建设投资万元11108.20100.00%100.00%84.03%2.1工程费用万元9155.8382.42%82.42%69.26%2.1.1建筑工程费万元4574.9941.19%41.19%34.61%2.1.2设备购置及安装费万元4580.8441.24%41.24%34.65%2.2工程建设其他费用万元1052.609.48%9.48%7.96%2.2.1无形资产万元1052.609.48%9.48%7.96%2.3预备费万元899.778.10%8.10%6.81%2.3.1基本预备费万元496.694.47%4.47%3.76%2.3.2涨价预备费万元403.083.63%3.63%3.05%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11108.20100.00%100.00%84.03%5建设期间费用万元6流动资金万元2110.4119.00%19.00%15.97%7铺底流动资金万元703.476.33%6.33%5.32%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.68%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率5.41%,固定资产投资强度171.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16102.7516102.7541989.0441989.043302.341.1主要生产车间9661.659661.6525193.4225193.422047.451.2辅助生产车间5152.885152.8813436.4913436.491056.751.3其他生产车间1288.221288.222435.362435.36198.142仓储工程3416.433416.4314299.1414299.14817.892.1成品贮存854.11854.113574.783574.78204.472.2原料仓储1776.541776.547435.557435.55425.302.3辅助材料仓库785.78785.783288.803288.80188.113供配电工程182.21182.21182.21182.2111.723.1供配电室182.21182.21182.21182.2111.724给排水工程209.54209.54209.54209.5410.494.1给排水209.54209.54209.54209.5410.495服务性工程2163.742163.742163.742163.74123.765.1办公用房1285.911285.911285.911285.9158.295.2生活服务877.83877.83877.83877.8361.096消防及环保工程610.40610.40610.40610.4039.286.1消防环保工程610.40610.40610.40610.4039.287项目总图工程91.1091.1091.1091.10195.127.1场地及道路硬化5882.83955.24955.247.2场区围墙955.245882.835882.837.3安全保卫室91.1091.1091.1091.108绿化工程2125.4274.39合计22776.1763987.7163987.714574.99(四)设备方案项目计划购置设备共计155台(套),设备购置费4580.84万元。五、节能与环保1、项目年用电量504550.57千瓦时,折合62.01吨标准煤。2、项目年总用水量15175.43立方米,折合1.30吨标准煤。3、“真石漆项目投资建设项目”,年用电量504550.57千瓦时,年总用水量15175.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)63.31吨标准煤/年。达产年综合节能量19.99吨标准煤/年,项目总节能率26.65%,能源利用效果良好。4、项目符合某出口加工区发展规划,符合某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“真石漆项目”主要从事真石漆项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性真石漆项目选址于某出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某出口加工区

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