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文档简介

泓域咨询MACRO/ 煤炭项目立项申请报告煤炭项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人朱xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45035.84平方米(折合约67.52亩),其中:净用地面积45035.84平方米(红线范围折合约67.52亩)。项目规划总建筑面积63500.53平方米,其中:规划建设主体工程41102.85平方米,计容建筑面积63500.53平方米;预计建筑工程投资4529.16万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为煤炭,根据市场情况,预计年产值20877.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11624.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4529.163494.52172.1711624.921.1工程费用万元4529.163494.5216149.391.1.1建筑工程费用万元4529.164529.1632.79%1.1.2设备购置及安装费万元3494.523494.5225.30%1.2工程建设其他费用万元3601.243601.2426.08%1.2.1无形资产万元1502.831502.831.3预备费万元2098.412098.411.3.1基本预备费万元896.12896.121.3.2涨价预备费万元1202.291202.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元11624.9211624.922、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2186.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16149.3910586.7812450.2416149.3916149.3916149.391.1应收账款万元4844.823149.133875.854844.824844.824844.821.2存货万元7267.234723.705813.787267.237267.237267.231.2.1原辅材料万元2180.171417.111744.142180.172180.172180.171.2.2燃料动力万元109.0170.8687.21109.01109.01109.011.2.3在产品万元3342.932172.902674.343342.933342.933342.931.2.4产成品万元1635.131062.831308.101635.131635.131635.131.3现金万元4037.352624.283229.884037.354037.354037.352流动负债万元13963.239076.1011170.5813963.2313963.2313963.232.1应付账款万元13963.239076.1011170.5813963.2313963.2313963.233流动资金万元2186.161421.001748.932186.162186.162186.164铺底流动资金万元728.71473.67582.98728.71728.71728.713、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13811.08万元,其中:固定资产投资11624.92万元,占项目总投资的84.17%;流动资金2186.16万元,占项目总投资的15.83%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4529.16万元,占项目总投资的32.79%;设备购置费3494.52万元,占项目总投资的25.30%;其它投资3601.24万元,占项目总投资的26.08%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11624.92+2186.16=13811.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13811.08118.81%118.81%100.00%2项目建设投资万元11624.92100.00%100.00%84.17%2.1工程费用万元8023.6869.02%69.02%58.10%2.1.1建筑工程费万元4529.1638.96%38.96%32.79%2.1.2设备购置及安装费万元3494.5230.06%30.06%25.30%2.2工程建设其他费用万元1502.8312.93%12.93%10.88%2.2.1无形资产万元1502.8312.93%12.93%10.88%2.3预备费万元2098.4118.05%18.05%15.19%2.3.1基本预备费万元896.127.71%7.71%6.49%2.3.2涨价预备费万元1202.2910.34%10.34%8.71%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11624.92100.00%100.00%84.17%5建设期间费用万元6流动资金万元2186.1618.81%18.81%15.83%7铺底流动资金万元728.726.27%6.27%5.28%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.74%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.03%,固定资产投资强度172.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24115.8824115.8841102.8541102.853224.821.1主要生产车间14469.5314469.5324661.7124661.711999.391.2辅助生产车间7717.087717.0813152.9113152.911031.941.3其他生产车间1929.271929.272383.972383.97193.492仓储工程5116.525116.5214558.4914558.49830.702.1成品贮存1279.131279.133639.623639.62207.682.2原料仓储2660.592660.597570.417570.41431.962.3辅助材料仓库1176.801176.803348.453348.45191.063供配电工程272.88272.88272.88272.8817.523.1供配电室272.88272.88272.88272.8817.524给排水工程313.81313.81313.81313.8115.674.1给排水313.81313.81313.81313.8115.675服务性工程3240.463240.463240.463240.46184.905.1办公用房1535.231535.231535.231535.2397.075.2生活服务1705.231705.231705.231705.2377.986消防及环保工程914.15914.15914.15914.1558.686.1消防环保工程914.15914.15914.15914.1558.687项目总图工程136.44136.44136.44136.4462.267.1场地及道路硬化8763.041567.021567.027.2场区围墙1567.028763.048763.047.3安全保卫室136.44136.44136.44136.448绿化工程3846.11134.61合计34110.1563500.5363500.534529.16(四)设备方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费3494.52万元。五、节能与环保1、项目年用电量927165.57千瓦时,折合113.95吨标准煤。2、项目年总用水量13711.26立方米,折合1.17吨标准煤。3、“煤炭项目投资建设项目”,年用电量927165.57千瓦时,年总用水量13711.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.12吨标准煤/年。达产年综合节能量38.37吨标准煤/年,项目总节能率22.26%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“煤炭项目”主要从事煤炭项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性煤炭项目选址于xxx临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等

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