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文档简介

泓域咨询MACRO/ 生物质能量油项目立项申请报告生物质能量油项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人陆xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42074.36平方米(折合约63.08亩),其中:净用地面积42074.36平方米(红线范围折合约63.08亩)。项目规划总建筑面积61007.82平方米,其中:规划建设主体工程38906.76平方米,计容建筑面积61007.82平方米;预计建筑工程投资5327.62万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为生物质能量油,根据市场情况,预计年产值12876.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10412.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5327.623508.98165.0710412.621.1工程费用万元5327.623508.988832.181.1.1建筑工程费用万元5327.625327.6243.30%1.1.2设备购置及安装费万元3508.983508.9828.52%1.2工程建设其他费用万元1576.021576.0212.81%1.2.1无形资产万元837.04837.041.3预备费万元738.98738.981.3.1基本预备费万元409.35409.351.3.2涨价预备费万元329.63329.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元10412.6210412.622、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1891.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8832.185648.646869.578832.188832.188832.181.1应收账款万元2649.651457.312119.722649.652649.652649.651.2存货万元3974.482185.963179.583974.483974.483974.481.2.1原辅材料万元1192.34655.79953.881192.341192.341192.341.2.2燃料动力万元59.6232.7947.6959.6259.6259.621.2.3在产品万元1828.261005.541462.611828.261828.261828.261.2.4产成品万元894.26491.84715.41894.26894.26894.261.3现金万元2208.051214.421766.442208.052208.052208.052流动负债万元6940.223817.125552.186940.226940.226940.222.1应付账款万元6940.223817.125552.186940.226940.226940.223流动资金万元1891.961040.581513.571891.961891.961891.964铺底流动资金万元630.65346.86504.52630.65630.65630.653、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12304.58万元,其中:固定资产投资10412.62万元,占项目总投资的84.62%;流动资金1891.96万元,占项目总投资的15.38%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5327.62万元,占项目总投资的43.30%;设备购置费3508.98万元,占项目总投资的28.52%;其它投资1576.02万元,占项目总投资的12.81%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10412.62+1891.96=12304.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12304.58118.17%118.17%100.00%2项目建设投资万元10412.62100.00%100.00%84.62%2.1工程费用万元8836.6084.86%84.86%71.82%2.1.1建筑工程费万元5327.6251.17%51.17%43.30%2.1.2设备购置及安装费万元3508.9833.70%33.70%28.52%2.2工程建设其他费用万元837.048.04%8.04%6.80%2.2.1无形资产万元837.048.04%8.04%6.80%2.3预备费万元738.987.10%7.10%6.01%2.3.1基本预备费万元409.353.93%3.93%3.33%2.3.2涨价预备费万元329.633.17%3.17%2.68%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10412.62100.00%100.00%84.62%5建设期间费用万元6流动资金万元1891.9618.17%18.17%15.38%7铺底流动资金万元630.656.06%6.06%5.13%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.49%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度165.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22753.1522753.1538906.7638906.763737.361.1主要生产车间13651.8913651.8923344.0623344.062317.161.2辅助生产车间7281.017281.0112450.1612450.161195.961.3其他生产车间1820.251820.252256.592256.59224.242仓储工程4827.404827.4014365.6914365.691003.612.1成品贮存1206.851206.853591.423591.42250.902.2原料仓储2510.252510.257470.167470.16521.882.3辅助材料仓库1110.301110.303304.113304.11230.833供配电工程257.46257.46257.46257.4620.233.1供配电室257.46257.46257.46257.4620.234给排水工程296.08296.08296.08296.0818.104.1给排水296.08296.08296.08296.0818.105服务性工程3057.353057.353057.353057.35213.595.1办公用房1589.311589.311589.311589.3195.855.2生活服务1468.041468.041468.041468.0498.106消防及环保工程862.50862.50862.50862.5067.796.1消防环保工程862.50862.50862.50862.5067.797项目总图工程128.73128.73128.73128.73174.277.1场地及道路硬化8981.971711.221711.227.2场区围墙1711.228981.978981.977.3安全保卫室128.73128.73128.73128.738绿化工程2647.8592.67合计32182.6861007.8261007.825327.62(四)设备方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费3508.98万元。五、节能与环保1、项目年用电量1055561.12千瓦时,折合129.73吨标准煤。2、项目年总用水量9892.04立方米,折合0.84吨标准煤。3、“生物质能量油项目投资建设项目”,年用电量1055561.12千瓦时,年总用水量9892.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)130.57吨标准煤/年。达产年综合节能量50.78吨标准煤/年,项目总节能率21.76%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“生物质能量油项目”主要从事生物质能量油项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性生物质能量油项目选址于xxx经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济新区环境保护规划要求。因此

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