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泓域咨询MACRO/ 无线射频天线项目立项申请报告无线射频天线项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人谭xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59349.66平方米(折合约88.98亩),其中:净用地面积59349.66平方米(红线范围折合约88.98亩)。项目规划总建筑面积93772.46平方米,其中:规划建设主体工程70613.00平方米,计容建筑面积93772.46平方米;预计建筑工程投资8424.98万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为无线射频天线,根据市场情况,预计年产值48776.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14691.49(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元8424.984757.79165.1114691.491.1工程费用万元8424.984757.7938510.441.1.1建筑工程费用万元8424.988424.9842.18%1.1.2设备购置及安装费万元4757.794757.7923.82%1.2工程建设其他费用万元1508.721508.727.55%1.2.1无形资产万元697.58697.581.3预备费万元811.14811.141.3.1基本预备费万元395.38395.381.3.2涨价预备费万元415.76415.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元14691.4914691.492、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5282.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元38510.4420841.4525169.8238510.4438510.4438510.441.1应收账款万元11553.137509.549242.5111553.1311553.1311553.131.2存货万元17329.7011264.3013863.7617329.7017329.7017329.701.2.1原辅材料万元5198.913379.294159.135198.915198.915198.911.2.2燃料动力万元259.95168.96207.96259.95259.95259.951.2.3在产品万元7971.665181.586377.337971.667971.667971.661.2.4产成品万元3899.182534.473119.353899.183899.183899.181.3现金万元9627.616257.957702.099627.619627.619627.612流动负债万元33227.5721597.9226582.0633227.5733227.5733227.572.1应付账款万元33227.5721597.9226582.0633227.5733227.5733227.573流动资金万元5282.873433.874226.305282.875282.875282.874铺底流动资金万元1760.941144.621408.761760.941760.941760.943、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19974.36万元,其中:固定资产投资14691.49万元,占项目总投资的73.55%;流动资金5282.87万元,占项目总投资的26.45%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资8424.98万元,占项目总投资的42.18%;设备购置费4757.79万元,占项目总投资的23.82%;其它投资1508.72万元,占项目总投资的7.55%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14691.49+5282.87=19974.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19974.36135.96%135.96%100.00%2项目建设投资万元14691.49100.00%100.00%73.55%2.1工程费用万元13182.7789.73%89.73%66.00%2.1.1建筑工程费万元8424.9857.35%57.35%42.18%2.1.2设备购置及安装费万元4757.7932.38%32.38%23.82%2.2工程建设其他费用万元697.584.75%4.75%3.49%2.2.1无形资产万元697.584.75%4.75%3.49%2.3预备费万元811.145.52%5.52%4.06%2.3.1基本预备费万元395.382.69%2.69%1.98%2.3.2涨价预备费万元415.762.83%2.83%2.08%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14691.49100.00%100.00%73.55%5建设期间费用万元6流动资金万元5282.8735.96%35.96%26.45%7铺底流动资金万元1760.9611.99%11.99%8.82%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.12%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率5.73%,固定资产投资强度165.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23548.0723548.0770613.0070613.006978.641.1主要生产车间14128.8414128.8442367.8042367.804326.761.2辅助生产车间7535.387535.3822596.1622596.162233.161.3其他生产车间1883.851883.854095.554095.55418.722仓储工程4996.054996.0515053.6515053.651082.002.1成品贮存1249.011249.013763.413763.41270.502.2原料仓储2597.952597.957827.907827.90562.642.3辅助材料仓库1149.091149.093462.343462.34248.863供配电工程266.46266.46266.46266.4621.553.1供配电室266.46266.46266.46266.4621.554给排水工程306.42306.42306.42306.4219.274.1给排水306.42306.42306.42306.4219.275服务性工程3164.173164.173164.173164.17227.435.1办公用房1552.581552.581552.581552.58121.575.2生活服务1611.591611.591611.591611.59123.376消防及环保工程892.63892.63892.63892.6372.186.1消防环保工程892.63892.63892.63892.6372.187项目总图工程133.23133.23133.23133.23-104.907.1场地及道路硬化8851.921515.931515.937.2场区围墙1515.938851.928851.927.3安全保卫室133.23133.23133.23133.238绿化工程3680.19128.81合计33307.0393772.4693772.468424.98(四)设备方案项目计划购置设备共计151台(套),设备购置费4757.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量917320.28千瓦时,折合112.74吨标准煤。2、项目年总用水量24125.11立方米,折合2.06吨标准煤。3、“无线射频天线项目投资建设项目”,年用电量917320.28千瓦时,年总用水量24125.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.80吨标准煤/年。达产年综合节能量42.46吨标准煤/年,项目总节能率23.79%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“无线射频天线项目”主要从事无线射频天线项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性无线射频天线项目选址于xxx工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业新城环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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