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泓域咨询MACRO/ 油墨及稀释剂项目立项申请报告油墨及稀释剂项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人邓xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36965.14平方米(折合约55.42亩),其中:净用地面积36965.14平方米(红线范围折合约55.42亩)。项目规划总建筑面积42509.91平方米,其中:规划建设主体工程28097.55平方米,计容建筑面积42509.91平方米;预计建筑工程投资2980.33万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为油墨及稀释剂,根据市场情况,预计年产值20450.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10470.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2980.334373.32188.9310470.501.1工程费用万元2980.334373.3213191.561.1.1建筑工程费用万元2980.332980.3322.70%1.1.2设备购置及安装费万元4373.324373.3233.32%1.2工程建设其他费用万元3116.853116.8523.74%1.2.1无形资产万元1629.251629.251.3预备费万元1487.601487.601.3.1基本预备费万元700.57700.571.3.2涨价预备费万元787.03787.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元10470.5010470.502、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2656.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13191.567713.149221.9813191.5613191.5613191.561.1应收账款万元3957.472374.482968.103957.473957.473957.471.2存货万元5936.203561.724452.155936.205936.205936.201.2.1原辅材料万元1780.861068.521335.641780.861780.861780.861.2.2燃料动力万元89.0453.4366.7889.0489.0489.041.2.3在产品万元2730.651638.392047.992730.652730.652730.651.2.4产成品万元1335.64801.391001.731335.641335.641335.641.3现金万元3297.891978.732473.423297.893297.893297.892流动负债万元10535.416321.257901.5610535.4110535.4110535.412.1应付账款万元10535.416321.257901.5610535.4110535.4110535.413流动资金万元2656.151593.691992.112656.152656.152656.154铺底流动资金万元885.37531.23664.04885.37885.37885.373、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13126.65万元,其中:固定资产投资10470.50万元,占项目总投资的79.77%;流动资金2656.15万元,占项目总投资的20.23%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2980.33万元,占项目总投资的22.70%;设备购置费4373.32万元,占项目总投资的33.32%;其它投资3116.85万元,占项目总投资的23.74%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10470.50+2656.15=13126.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13126.65125.37%125.37%100.00%2项目建设投资万元10470.50100.00%100.00%79.77%2.1工程费用万元7353.6570.23%70.23%56.02%2.1.1建筑工程费万元2980.3328.46%28.46%22.70%2.1.2设备购置及安装费万元4373.3241.77%41.77%33.32%2.2工程建设其他费用万元1629.2515.56%15.56%12.41%2.2.1无形资产万元1629.2515.56%15.56%12.41%2.3预备费万元1487.6014.21%14.21%11.33%2.3.1基本预备费万元700.576.69%6.69%5.34%2.3.2涨价预备费万元787.037.52%7.52%6.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10470.50100.00%100.00%79.77%5建设期间费用万元6流动资金万元2656.1525.37%25.37%20.23%7铺底流动资金万元885.388.46%8.46%6.74%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.04%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率5.29%,固定资产投资强度188.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19088.5319088.5328097.5528097.552166.881.1主要生产车间11453.1211453.1216858.5316858.531343.471.2辅助生产车间6108.336108.338991.228991.22693.401.3其他生产车间1527.081527.081629.661629.66130.012仓储工程4049.904049.909368.039368.03525.432.1成品贮存1012.481012.482342.012342.01131.362.2原料仓储2105.952105.954871.384871.38273.222.3辅助材料仓库931.48931.482154.652154.65120.853供配电工程215.99215.99215.99215.9913.633.1供配电室215.99215.99215.99215.9913.634给排水工程248.39248.39248.39248.3912.194.1给排水248.39248.39248.39248.3912.195服务性工程2564.942564.942564.942564.94143.865.1办公用房1253.551253.551253.551253.5582.485.2生活服务1311.391311.391311.391311.3962.966消防及环保工程723.58723.58723.58723.5845.666.1消防环保工程723.58723.58723.58723.5845.667项目总图工程108.00108.00108.00108.00-26.957.1场地及道路硬化6917.071181.571181.577.2场区围墙1181.576917.076917.077.3安全保卫室108.00108.00108.00108.008绿化工程2846.5099.63合计26999.3442509.9142509.912980.33(四)设备方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费4373.32万元。五、节能与环保1、项目年用电量1120491.19千瓦时,折合137.71吨标准煤。2、项目年总用水量10937.89立方米,折合0.93吨标准煤。3、“油墨及稀释剂项目投资建设项目”,年用电量1120491.19千瓦时,年总用水量10937.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)138.64吨标准煤/年。达产年综合节能量56.63吨标准煤/年,项目总节能率23.48%,能源利用效果良好。4、项目符合xx出口加工区发展规划,符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“油墨及稀释剂项目”主要从事油墨及稀释剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性油墨及稀释剂项目选址于xx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx出口加工区环境保护规划

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