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文档简介

泓域咨询MACRO/ 电动汽车自动变速器与动力系统项目立项申请报告电动汽车自动变速器与动力系统项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人廖xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51338.99平方米(折合约76.97亩),其中:净用地面积51338.99平方米(红线范围折合约76.97亩)。项目规划总建筑面积66740.69平方米,其中:规划建设主体工程41835.28平方米,计容建筑面积66740.69平方米;预计建筑工程投资5638.83万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电动汽车自动变速器与动力系统,根据市场情况,预计年产值38701.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13539.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5638.836142.56175.9013539.021.1工程费用万元5638.836142.5623464.031.1.1建筑工程费用万元5638.835638.8331.35%1.1.2设备购置及安装费万元6142.566142.5634.16%1.2工程建设其他费用万元1757.631757.639.77%1.2.1无形资产万元773.34773.341.3预备费万元984.29984.291.3.1基本预备费万元560.42560.421.3.2涨价预备费万元423.87423.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元13539.0213539.022、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4444.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23464.0311940.1517429.1023464.0323464.0323464.031.1应收账款万元7039.212815.684927.457039.217039.217039.211.2存货万元10558.814223.537391.1710558.8110558.8110558.811.2.1原辅材料万元3167.641267.062217.353167.643167.643167.641.2.2燃料动力万元158.3863.35110.87158.38158.38158.381.2.3在产品万元4857.051942.823399.944857.054857.054857.051.2.4产成品万元2375.73950.291663.012375.732375.732375.731.3现金万元5866.012346.404106.215866.015866.015866.012流动负债万元19019.217607.6813313.4519019.2119019.2119019.212.1应付账款万元19019.217607.6813313.4519019.2119019.2119019.213流动资金万元4444.821777.933111.374444.824444.824444.824铺底流动资金万元1481.59592.641037.121481.591481.591481.593、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17983.84万元,其中:固定资产投资13539.02万元,占项目总投资的75.28%;流动资金4444.82万元,占项目总投资的24.72%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5638.83万元,占项目总投资的31.35%;设备购置费6142.56万元,占项目总投资的34.16%;其它投资1757.63万元,占项目总投资的9.77%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13539.02+4444.82=17983.84(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17983.84132.83%132.83%100.00%2项目建设投资万元13539.02100.00%100.00%75.28%2.1工程费用万元11781.3987.02%87.02%65.51%2.1.1建筑工程费万元5638.8341.65%41.65%31.35%2.1.2设备购置及安装费万元6142.5645.37%45.37%34.16%2.2工程建设其他费用万元773.345.71%5.71%4.30%2.2.1无形资产万元773.345.71%5.71%4.30%2.3预备费万元984.297.27%7.27%5.47%2.3.1基本预备费万元560.424.14%4.14%3.12%2.3.2涨价预备费万元423.873.13%3.13%2.36%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13539.02100.00%100.00%75.28%5建设期间费用万元6流动资金万元4444.8232.83%32.83%24.72%7铺底流动资金万元1481.6110.94%10.94%8.24%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.47%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.75%,固定资产投资强度175.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19044.8619044.8641835.2841835.283888.071.1主要生产车间11426.9211426.9225101.1725101.172410.601.2辅助生产车间6094.366094.3613387.2913387.291244.181.3其他生产车间1523.591523.592426.452426.45233.282仓储工程4040.644040.6416188.5216188.521094.202.1成品贮存1010.161010.164047.134047.13273.552.2原料仓储2101.132101.138418.038418.03568.982.3辅助材料仓库929.35929.353723.363723.36251.673供配电工程215.50215.50215.50215.5016.393.1供配电室215.50215.50215.50215.5016.394给排水工程247.83247.83247.83247.8314.664.1给排水247.83247.83247.83247.8314.665服务性工程2559.072559.072559.072559.07172.975.1办公用房1305.291305.291305.291305.2976.955.2生活服务1253.781253.781253.781253.7872.546消防及环保工程721.93721.93721.93721.9354.906.1消防环保工程721.93721.93721.93721.9354.907项目总图工程107.75107.75107.75107.75285.407.1场地及道路硬化7178.051311.001311.007.2场区围墙1311.007178.057178.057.3安全保卫室107.75107.75107.75107.758绿化工程3206.98112.24合计26937.5766740.6966740.695638.83(四)设备方案项目计划购置设备共计154台(套),设备购置费6142.56万元。五、节能与环保1、项目年用电量779404.91千瓦时,折合95.79吨标准煤。2、项目年总用水量28652.18立方米,折合2.45吨标准煤。3、“电动汽车自动变速器与动力系统项目投资建设项目”,年用电量779404.91千瓦时,年总用水量28652.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)98.24吨标准煤/年。达产年综合节能量40.13吨标准煤/年,项目总节能率25.54%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业发展示范区发展规划,符合某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“电动汽车自动变速器与动力系统项目”主要从事电动汽车自动变速器与动力系统项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电动汽车自动变速器与动力系统项目选址于某产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划

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