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文档简介
泓域咨询MACRO/ 甲基麦芽酚项目立项申请报告甲基麦芽酚项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。undefined2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人金xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27040.18平方米(折合约40.54亩),其中:净用地面积27040.18平方米(红线范围折合约40.54亩)。项目规划总建筑面积37856.25平方米,其中:规划建设主体工程29373.80平方米,计容建筑面积37856.25平方米;预计建筑工程投资3126.64万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为甲基麦芽酚,根据市场情况,预计年产值16312.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7908.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3126.643565.05195.077908.141.1工程费用万元3126.643565.0511592.671.1.1建筑工程费用万元3126.643126.6430.34%1.1.2设备购置及安装费万元3565.053565.0534.60%1.2工程建设其他费用万元1216.451216.4511.81%1.2.1无形资产万元717.33717.331.3预备费万元499.12499.121.3.1基本预备费万元260.20260.201.3.2涨价预备费万元238.92238.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元7908.147908.142、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2395.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11592.675605.3410079.5111592.6711592.6711592.671.1应收账款万元3477.801565.012782.243477.803477.803477.801.2存货万元5216.702347.524173.365216.705216.705216.701.2.1原辅材料万元1565.01704.251252.011565.011565.011565.011.2.2燃料动力万元78.2535.2162.6078.2578.2578.251.2.3在产品万元2399.681079.861919.752399.682399.682399.681.2.4产成品万元1173.76528.19939.011173.761173.761173.761.3现金万元2898.171304.182318.532898.172898.172898.172流动负债万元9196.764138.547357.419196.769196.769196.762.1应付账款万元9196.764138.547357.419196.769196.769196.763流动资金万元2395.911078.161916.732395.912395.912395.914铺底流动资金万元798.63359.39638.91798.63798.63798.633、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10304.05万元,其中:固定资产投资7908.14万元,占项目总投资的76.75%;流动资金2395.91万元,占项目总投资的23.25%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3126.64万元,占项目总投资的30.34%;设备购置费3565.05万元,占项目总投资的34.60%;其它投资1216.45万元,占项目总投资的11.81%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7908.14+2395.91=10304.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10304.05130.30%130.30%100.00%2项目建设投资万元7908.14100.00%100.00%76.75%2.1工程费用万元6691.6984.62%84.62%64.94%2.1.1建筑工程费万元3126.6439.54%39.54%30.34%2.1.2设备购置及安装费万元3565.0545.08%45.08%34.60%2.2工程建设其他费用万元717.339.07%9.07%6.96%2.2.1无形资产万元717.339.07%9.07%6.96%2.3预备费万元499.126.31%6.31%4.84%2.3.1基本预备费万元260.203.29%3.29%2.53%2.3.2涨价预备费万元238.923.02%3.02%2.32%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7908.14100.00%100.00%76.75%5建设期间费用万元6流动资金万元2395.9130.30%30.30%23.25%7铺底流动资金万元798.6410.10%10.10%7.75%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.44%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率6.00%,固定资产投资强度195.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14231.0014231.0029373.8029373.802668.661.1主要生产车间8538.608538.6017624.2817624.281654.571.2辅助生产车间4553.924553.929399.629399.62853.971.3其他生产车间1138.481138.481703.681703.68160.122仓储工程3019.313019.315513.595513.59364.302.1成品贮存754.83754.831378.401378.4091.082.2原料仓储1570.041570.042867.072867.07189.442.3辅助材料仓库694.44694.441268.131268.1383.793供配电工程161.03161.03161.03161.0311.973.1供配电室161.03161.03161.03161.0311.974给排水工程185.18185.18185.18185.1810.714.1给排水185.18185.18185.18185.1810.715服务性工程1912.231912.231912.231912.23126.355.1办公用房984.28984.28984.28984.2870.715.2生活服务927.95927.95927.95927.9572.106消防及环保工程539.45539.45539.45539.4540.106.1消防环保工程539.45539.45539.45539.4540.107项目总图工程80.5180.5180.5180.51-152.317.1场地及道路硬化5466.151074.661074.667.2场区围墙1074.665466.155466.157.3安全保卫室80.5180.5180.5180.518绿化工程1624.5456.86合计20128.7137856.2537856.253126.64(四)设备方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费3565.05万元。五、节能与环保1、项目年用电量601050.64千瓦时,折合73.87吨标准煤。2、项目年总用水量10898.01立方米,折合0.93吨标准煤。3、“甲基麦芽酚项目投资建设项目”,年用电量601050.64千瓦时,年总用水量10898.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.80吨标准煤/年。达产年综合节能量26.28吨标准煤/年,项目总节能率21.49%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济开发区发展规划,符合xx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“甲基麦芽酚项目”主要从事甲基麦芽酚项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性甲基麦芽酚项目选址于xx经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设
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