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泓域咨询MACRO/ 航天金属高性能零部件项目立项申请报告航天金属高性能零部件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人姜xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51145.56平方米(折合约76.68亩),其中:净用地面积51145.56平方米(红线范围折合约76.68亩)。项目规划总建筑面积62397.58平方米,其中:规划建设主体工程38108.21平方米,计容建筑面积62397.58平方米;预计建筑工程投资5292.87万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为航天金属高性能零部件,根据市场情况,预计年产值15688.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14196.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5292.875302.53185.1414196.541.1工程费用万元5292.875302.539638.971.1.1建筑工程费用万元5292.875292.8733.21%1.1.2设备购置及安装费万元5302.535302.5333.27%1.2工程建设其他费用万元3601.143601.1422.59%1.2.1无形资产万元1631.741631.741.3预备费万元1969.401969.401.3.1基本预备费万元972.65972.651.3.2涨价预备费万元996.75996.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元14196.5414196.542、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1742.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9638.973828.927510.369638.979638.979638.971.1应收账款万元2891.691156.682024.182891.692891.692891.691.2存货万元4337.541735.013036.284337.544337.544337.541.2.1原辅材料万元1301.26520.50910.881301.261301.261301.261.2.2燃料动力万元65.0626.0345.5465.0665.0665.061.2.3在产品万元1995.27798.111396.691995.271995.271995.271.2.4产成品万元975.95390.38683.16975.95975.95975.951.3现金万元2409.74963.901686.822409.742409.742409.742流动负债万元7896.283158.515527.407896.287896.287896.282.1应付账款万元7896.283158.515527.407896.287896.287896.283流动资金万元1742.69697.081219.881742.691742.691742.694铺底流动资金万元580.89232.36406.63580.89580.89580.893、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15939.23万元,其中:固定资产投资14196.54万元,占项目总投资的89.07%;流动资金1742.69万元,占项目总投资的10.93%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5292.87万元,占项目总投资的33.21%;设备购置费5302.53万元,占项目总投资的33.27%;其它投资3601.14万元,占项目总投资的22.59%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14196.54+1742.69=15939.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15939.23112.28%112.28%100.00%2项目建设投资万元14196.54100.00%100.00%89.07%2.1工程费用万元10595.4074.63%74.63%66.47%2.1.1建筑工程费万元5292.8737.28%37.28%33.21%2.1.2设备购置及安装费万元5302.5337.35%37.35%33.27%2.2工程建设其他费用万元1631.7411.49%11.49%10.24%2.2.1无形资产万元1631.7411.49%11.49%10.24%2.3预备费万元1969.4013.87%13.87%12.36%2.3.1基本预备费万元972.656.85%6.85%6.10%2.3.2涨价预备费万元996.757.02%7.02%6.25%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14196.54100.00%100.00%89.07%5建设期间费用万元6流动资金万元1742.6912.28%12.28%10.93%7铺底流动资金万元580.904.09%4.09%3.64%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.39%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率5.05%,固定资产投资强度185.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25091.3625091.3638108.2138108.213555.781.1主要生产车间15054.8215054.8222864.9322864.932204.581.2辅助生产车间8029.248029.2412194.6312194.631137.851.3其他生产车间2007.312007.312210.282210.28213.352仓储工程5323.485323.4815788.0915788.091071.382.1成品贮存1330.871330.873947.023947.02267.852.2原料仓储2768.212768.218209.818209.81557.122.3辅助材料仓库1224.401224.403631.263631.26246.423供配电工程283.92283.92283.92283.9221.683.1供配电室283.92283.92283.92283.9221.684给排水工程326.51326.51326.51326.5119.394.1给排水326.51326.51326.51326.5119.395服务性工程3371.543371.543371.543371.54228.795.1办公用房1642.371642.371642.371642.3797.495.2生活服务1729.171729.171729.171729.17121.826消防及环保工程951.13951.13951.13951.1372.616.1消防环保工程951.13951.13951.13951.1372.617项目总图工程141.96141.96141.96141.96183.827.1场地及道路硬化9052.931579.471579.477.2场区围墙1579.479052.939052.937.3安全保卫室141.96141.96141.96141.968绿化工程3983.38139.42合计35489.9062397.5862397.585292.87(四)设备方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费5302.53万元。五、节能与环保1、项目年用电量1352953.85千瓦时,折合166.28吨标准煤。2、项目年总用水量10975.69立方米,折合0.94吨标准煤。3、“航天金属高性能零部件项目投资建设项目”,年用电量1352953.85千瓦时,年总用水量10975.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.22吨标准煤/年。达产年综合节能量41.80吨标准煤/年,项目总节能率22.81%,能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范基地发展规划,符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“航天金属高性能零部件项目”主要从事航天金属高性能零部件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性航天金属高性能零部件项目选址于某新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新兴

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