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文档简介

泓域咨询MACRO/ 铝单板项目立项申请报告铝单板项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人黄xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36484.90平方米(折合约54.70亩),其中:净用地面积36484.90平方米(红线范围折合约54.70亩)。项目规划总建筑面积41957.64平方米,其中:规划建设主体工程29235.58平方米,计容建筑面积41957.64平方米;预计建筑工程投资3694.78万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铝单板,根据市场情况,预计年产值19597.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8791.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3694.784487.15160.728791.381.1工程费用万元3694.784487.1512766.951.1.1建筑工程费用万元3694.783694.7831.78%1.1.2设备购置及安装费万元4487.154487.1538.59%1.2工程建设其他费用万元609.45609.455.24%1.2.1无形资产万元265.86265.861.3预备费万元343.59343.591.3.1基本预备费万元199.94199.941.3.2涨价预备费万元143.65143.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元8791.388791.382、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2835.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12766.9510156.729899.9912766.9512766.9512766.951.1应收账款万元3830.092489.562681.063830.093830.093830.091.2存货万元5745.133734.334021.595745.135745.135745.131.2.1原辅材料万元1723.541120.301206.481723.541723.541723.541.2.2燃料动力万元86.1856.0260.3286.1886.1886.181.2.3在产品万元2642.761717.791849.932642.762642.762642.761.2.4产成品万元1292.65840.23904.861292.651292.651292.651.3现金万元3191.742074.632234.223191.743191.743191.742流动负债万元9931.076455.206951.759931.079931.079931.072.1应付账款万元9931.076455.206951.759931.079931.079931.073流动资金万元2835.881843.321985.122835.882835.882835.884铺底流动资金万元945.28614.44661.70945.28945.28945.283、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11627.26万元,其中:固定资产投资8791.38万元,占项目总投资的75.61%;流动资金2835.88万元,占项目总投资的24.39%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3694.78万元,占项目总投资的31.78%;设备购置费4487.15万元,占项目总投资的38.59%;其它投资609.45万元,占项目总投资的5.24%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8791.38+2835.88=11627.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11627.26132.26%132.26%100.00%2项目建设投资万元8791.38100.00%100.00%75.61%2.1工程费用万元8181.9393.07%93.07%70.37%2.1.1建筑工程费万元3694.7842.03%42.03%31.78%2.1.2设备购置及安装费万元4487.1551.04%51.04%38.59%2.2工程建设其他费用万元265.863.02%3.02%2.29%2.2.1无形资产万元265.863.02%3.02%2.29%2.3预备费万元343.593.91%3.91%2.96%2.3.1基本预备费万元199.942.27%2.27%1.72%2.3.2涨价预备费万元143.651.63%1.63%1.24%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8791.38100.00%100.00%75.61%5建设期间费用万元6流动资金万元2835.8832.26%32.26%24.39%7铺底流动资金万元945.2910.75%10.75%8.13%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.27%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.06%,固定资产投资强度160.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19415.7619415.7629235.5829235.582831.931.1主要生产车间11649.4611649.4617541.3517541.351755.801.2辅助生产车间6213.046213.049355.399355.39906.221.3其他生产车间1553.261553.261695.661695.66169.922仓储工程4119.334119.338269.348269.34582.562.1成品贮存1029.831029.832067.342067.34145.642.2原料仓储2142.052142.054300.064300.06302.932.3辅助材料仓库947.45947.451901.951901.95133.993供配电工程219.70219.70219.70219.7017.413.1供配电室219.70219.70219.70219.7017.414给排水工程252.65252.65252.65252.6515.574.1给排水252.65252.65252.65252.6515.575服务性工程2608.912608.912608.912608.91183.795.1办公用房1420.911420.911420.911420.9186.765.2生活服务1188.001188.001188.001188.00105.816消防及环保工程735.99735.99735.99735.9958.336.1消防环保工程735.99735.99735.99735.9958.337项目总图工程109.85109.85109.85109.85-87.447.1场地及道路硬化7188.771165.551165.557.2场区围墙1165.557188.777188.777.3安全保卫室109.85109.85109.85109.858绿化工程2646.5192.63合计27462.1841957.6441957.643694.78(四)设备方案项目计划购置设备共计152台(套),设备购置费4487.15万元。五、节能与环保1、项目年用电量468098.60千瓦时,折合57.53吨标准煤。2、项目年总用水量12060.63立方米,折合1.03吨标准煤。3、“铝单板项目投资建设项目”,年用电量468098.60千瓦时,年总用水量12060.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.56吨标准煤/年。达产年综合节能量23.92吨标准煤/年,项目总节能率29.40%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园发展规划,符合xx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“铝单板项目”主要从事铝单板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铝单板项目选址于xx工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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