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文档简介
泓域咨询MACRO/ 高档不锈钢制品项目立项申请报告高档不锈钢制品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人武xx(三)项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24692.34平方米(折合约37.02亩),其中:净用地面积24692.34平方米(红线范围折合约37.02亩)。项目规划总建筑面积36544.66平方米,其中:规划建设主体工程26913.85平方米,计容建筑面积36544.66平方米;预计建筑工程投资3107.19万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高档不锈钢制品,根据市场情况,预计年产值10795.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6607.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3107.192758.95178.496607.701.1工程费用万元3107.192758.957566.521.1.1建筑工程费用万元3107.193107.1939.35%1.1.2设备购置及安装费万元2758.952758.9534.94%1.2工程建设其他费用万元741.56741.569.39%1.2.1无形资产万元338.72338.721.3预备费万元402.84402.841.3.1基本预备费万元204.32204.321.3.2涨价预备费万元198.52198.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元6607.706607.702、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1287.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7566.524360.245847.317566.527566.527566.521.1应收账款万元2269.961361.971702.472269.962269.962269.961.2存货万元3404.932042.962553.703404.933404.933404.931.2.1原辅材料万元1021.48612.89766.111021.481021.481021.481.2.2燃料动力万元51.0730.6438.3151.0751.0751.071.2.3在产品万元1566.27939.761174.701566.271566.271566.271.2.4产成品万元766.11459.67574.58766.11766.11766.111.3现金万元1891.631134.981418.721891.631891.631891.632流动负债万元6278.663767.204709.006278.666278.666278.662.1应付账款万元6278.663767.204709.006278.666278.666278.663流动资金万元1287.86772.72965.891287.861287.861287.864铺底流动资金万元429.28257.57321.96429.28429.28429.283、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7895.56万元,其中:固定资产投资6607.70万元,占项目总投资的83.69%;流动资金1287.86万元,占项目总投资的16.31%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3107.19万元,占项目总投资的39.35%;设备购置费2758.95万元,占项目总投资的34.94%;其它投资741.56万元,占项目总投资的9.39%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6607.70+1287.86=7895.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7895.56119.49%119.49%100.00%2项目建设投资万元6607.70100.00%100.00%83.69%2.1工程费用万元5866.1488.78%88.78%74.30%2.1.1建筑工程费万元3107.1947.02%47.02%39.35%2.1.2设备购置及安装费万元2758.9541.75%41.75%34.94%2.2工程建设其他费用万元338.725.13%5.13%4.29%2.2.1无形资产万元338.725.13%5.13%4.29%2.3预备费万元402.846.10%6.10%5.10%2.3.1基本预备费万元204.323.09%3.09%2.59%2.3.2涨价预备费万元198.523.00%3.00%2.51%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6607.70100.00%100.00%83.69%5建设期间费用万元6流动资金万元1287.8619.49%19.49%16.31%7铺底流动资金万元429.296.50%6.50%5.44%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.84%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率7.57%,固定资产投资强度178.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9573.689573.6826913.8526913.852517.171.1主要生产车间5744.215744.2116148.3116148.311560.651.2辅助生产车间3063.583063.588612.438612.43805.491.3其他生产车间765.89765.891561.001561.00151.032仓储工程2031.192031.196260.036260.03425.802.1成品贮存507.80507.801565.011565.01106.452.2原料仓储1056.221056.223255.223255.22221.422.3辅助材料仓库467.17467.171439.811439.8197.933供配电工程108.33108.33108.33108.338.293.1供配电室108.33108.33108.33108.338.294给排水工程124.58124.58124.58124.587.414.1给排水124.58124.58124.58124.587.415服务性工程1286.421286.421286.421286.4287.505.1办公用房543.82543.82543.82543.8240.615.2生活服务742.60742.60742.60742.6035.576消防及环保工程362.91362.91362.91362.9127.776.1消防环保工程362.91362.91362.91362.9127.777项目总图工程54.1754.1754.1754.17-6.797.1场地及道路硬化3615.60771.08771.087.2场区围墙771.083615.603615.607.3安全保卫室54.1754.1754.1754.178绿化工程1143.9840.04合计13541.2836544.6636544.663107.19(四)设备方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费2758.95万元。五、节能与环保1、项目年用电量507235.64千瓦时,折合62.34吨标准煤。2、项目年总用水量7906.99立方米,折合0.68吨标准煤。3、“高档不锈钢制品项目投资建设项目”,年用电量507235.64千瓦时,年总用水量7906.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)63.02吨标准煤/年。达产年综合节能量24.51吨标准煤/年,项目总节能率23.96%,能源利用效果良好。4、项目符合xx科技园发展规划,符合xx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“高档不锈钢制品项目”主要从事高档不锈钢制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高档不锈钢制品项目选址于xx科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx科技园环境保护规划要求。因此,建设项目符
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