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泓域咨询MACRO/ 风力发电叶片项目立项申请报告风力发电叶片项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人于xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14293.81平方米(折合约21.43亩),其中:净用地面积14293.81平方米(红线范围折合约21.43亩)。项目规划总建筑面积20154.27平方米,其中:规划建设主体工程13398.24平方米,计容建筑面积20154.27平方米;预计建筑工程投资1439.43万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为风力发电叶片,根据市场情况,预计年产值10461.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4185.06(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1439.431665.95195.294185.061.1工程费用万元1439.431665.957164.041.1.1建筑工程费用万元1439.431439.4326.41%1.1.2设备购置及安装费万元1665.951665.9530.56%1.2工程建设其他费用万元1079.681079.6819.81%1.2.1无形资产万元536.99536.991.3预备费万元542.69542.691.3.1基本预备费万元266.55266.551.3.2涨价预备费万元276.14276.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元4185.064185.062、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1265.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7164.044452.335721.047164.047164.047164.041.1应收账款万元2149.211182.071611.912149.212149.212149.211.2存货万元3223.821773.102417.863223.823223.823223.821.2.1原辅材料万元967.15531.93725.36967.15967.15967.151.2.2燃料动力万元48.3626.6036.2748.3648.3648.361.2.3在产品万元1482.96815.631112.221482.961482.961482.961.2.4产成品万元725.36398.95544.02725.36725.36725.361.3现金万元1791.01985.061343.261791.011791.011791.012流动负债万元5898.363244.104423.775898.365898.365898.362.1应付账款万元5898.363244.104423.775898.365898.365898.363流动资金万元1265.68696.12949.261265.681265.681265.684铺底流动资金万元421.89232.04316.42421.89421.89421.893、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5450.74万元,其中:固定资产投资4185.06万元,占项目总投资的76.78%;流动资金1265.68万元,占项目总投资的23.22%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1439.43万元,占项目总投资的26.41%;设备购置费1665.95万元,占项目总投资的30.56%;其它投资1079.68万元,占项目总投资的19.81%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4185.06+1265.68=5450.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5450.74130.24%130.24%100.00%2项目建设投资万元4185.06100.00%100.00%76.78%2.1工程费用万元3105.3874.20%74.20%56.97%2.1.1建筑工程费万元1439.4334.39%34.39%26.41%2.1.2设备购置及安装费万元1665.9539.81%39.81%30.56%2.2工程建设其他费用万元536.9912.83%12.83%9.85%2.2.1无形资产万元536.9912.83%12.83%9.85%2.3预备费万元542.6912.97%12.97%9.96%2.3.1基本预备费万元266.556.37%6.37%4.89%2.3.2涨价预备费万元276.146.60%6.60%5.07%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4185.06100.00%100.00%76.78%5建设期间费用万元6流动资金万元1265.6830.24%30.24%23.22%7铺底流动资金万元421.8910.08%10.08%7.74%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.62%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率5.55%,固定资产投资强度195.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6631.386631.3813398.2413398.241052.601.1主要生产车间3978.833978.838038.948038.94652.611.2辅助生产车间2122.042122.044287.444287.44336.831.3其他生产车间530.51530.51777.10777.1063.162仓储工程1406.941406.944391.424391.42250.912.1成品贮存351.74351.741097.861097.8662.732.2原料仓储731.61731.612283.542283.54130.472.3辅助材料仓库323.60323.601010.031010.0357.713供配电工程75.0475.0475.0475.044.823.1供配电室75.0475.0475.0475.044.824给排水工程86.2986.2986.2986.294.314.1给排水86.2986.2986.2986.294.315服务性工程891.06891.06891.06891.0650.915.1办公用房508.81508.81508.81508.8130.225.2生活服务382.25382.25382.25382.2522.206消防及环保工程251.37251.37251.37251.3716.166.1消防环保工程251.37251.37251.37251.3716.167项目总图工程37.5237.5237.5237.5224.267.1场地及道路硬化2622.79384.32384.327.2场区围墙384.322622.792622.797.3安全保卫室37.5237.5237.5237.528绿化工程1013.2335.46合计9379.6020154.2720154.271439.43(四)设备方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费1665.95万元。五、节能与环保1、项目年用电量914147.01千瓦时,折合112.35吨标准煤。2、项目年总用水量11725.35立方米,折合1.00吨标准煤。3、“风力发电叶片项目投资建设项目”,年用电量914147.01千瓦时,年总用水量11725.35立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.35吨标准煤/年。达产年综合节能量37.78吨标准煤/年,项目总节能率29.63%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业新城发展规划,符合某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“风力发电叶片项目”主要从事风力发电叶片项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性风力发电叶片项目选址于某工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业新城环境保护规划要求。

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