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文档简介

泓域咨询MACRO/ 高支高密经编面料项目立项申请报告高支高密经编面料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人向xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18242.45平方米(折合约27.35亩),其中:净用地面积18242.45平方米(红线范围折合约27.35亩)。项目规划总建筑面积30829.74平方米,其中:规划建设主体工程19414.21平方米,计容建筑面积30829.74平方米;预计建筑工程投资2750.71万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高支高密经编面料,根据市场情况,预计年产值8805.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4727.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2750.712083.27172.864727.721.1工程费用万元2750.712083.276450.701.1.1建筑工程费用万元2750.712750.7148.23%1.1.2设备购置及安装费万元2083.272083.2736.53%1.2工程建设其他费用万元-106.26-106.26-1.86%1.2.1无形资产万元-63.59-63.591.3预备费万元-42.67-42.671.3.1基本预备费万元-23.56-23.561.3.2涨价预备费万元-19.11-19.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元4727.724727.722、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金975.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6450.703564.974787.846450.706450.706450.701.1应收账款万元1935.211064.371354.651935.211935.211935.211.2存货万元2902.821596.552031.972902.822902.822902.821.2.1原辅材料万元870.85478.97609.59870.85870.85870.851.2.2燃料动力万元43.5423.9530.4843.5443.5443.541.2.3在产品万元1335.30734.41934.711335.301335.301335.301.2.4产成品万元653.13359.22457.19653.13653.13653.131.3现金万元1612.67886.971128.871612.671612.671612.672流动负债万元5475.533011.543832.875475.535475.535475.532.1应付账款万元5475.533011.543832.875475.535475.535475.533流动资金万元975.17536.34682.62975.17975.17975.174铺底流动资金万元325.05178.78227.54325.05325.05325.053、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5702.89万元,其中:固定资产投资4727.72万元,占项目总投资的82.90%;流动资金975.17万元,占项目总投资的17.10%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2750.71万元,占项目总投资的48.23%;设备购置费2083.27万元,占项目总投资的36.53%;其它投资-106.26万元,占项目总投资的-1.86%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4727.72+975.17=5702.89(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5702.89120.63%120.63%100.00%2项目建设投资万元4727.72100.00%100.00%82.90%2.1工程费用万元4833.98102.25%102.25%84.76%2.1.1建筑工程费万元2750.7158.18%58.18%48.23%2.1.2设备购置及安装费万元2083.2744.07%44.07%36.53%2.2工程建设其他费用万元-63.59-1.35%-1.35%-1.12%2.2.1无形资产万元-63.59-1.35%-1.35%-1.12%2.3预备费万元-42.67-0.90%-0.90%-0.75%2.3.1基本预备费万元-23.56-0.50%-0.50%-0.41%2.3.2涨价预备费万元-19.11-0.40%-0.40%-0.34%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4727.72100.00%100.00%82.90%5建设期间费用万元6流动资金万元975.1720.63%20.63%17.10%7铺底流动资金万元325.066.88%6.88%5.70%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.88%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率6.38%,固定资产投资强度172.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8109.898109.8919414.2119414.211905.411.1主要生产车间4865.934865.9311648.5311648.531181.351.2辅助生产车间2595.162595.166212.556212.55609.731.3其他生产车间648.79648.791126.021126.02114.322仓储工程1720.631720.637420.097420.09529.632.1成品贮存430.16430.161855.021855.02132.412.2原料仓储894.73894.733858.453858.45275.412.3辅助材料仓库395.74395.741706.621706.62121.813供配电工程91.7791.7791.7791.777.373.1供配电室91.7791.7791.7791.777.374给排水工程105.53105.53105.53105.536.594.1给排水105.53105.53105.53105.536.595服务性工程1089.731089.731089.731089.7377.785.1办公用房589.47589.47589.47589.4743.995.2生活服务500.26500.26500.26500.2634.156消防及环保工程307.42307.42307.42307.4224.696.1消防环保工程307.42307.42307.42307.4224.697项目总图工程45.8845.8845.8845.88157.877.1场地及道路硬化3175.55564.46564.467.2场区围墙564.463175.553175.557.3安全保卫室45.8845.8845.8845.888绿化工程1182.0341.37合计11470.8530829.7430829.742750.71(四)设备方案项目计划购置设备共计71台(套),设备购置费2083.27万元。五、节能与环保1、项目年用电量837825.70千瓦时,折合102.97吨标准煤。2、项目年总用水量5618.25立方米,折合0.48吨标准煤。3、“高支高密经编面料项目投资建设项目”,年用电量837825.70千瓦时,年总用水量5618.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.45吨标准煤/年。达产年综合节能量27.50吨标准煤/年,项目总节能率21.06%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“高支高密经编面料项目”主要从事高支高密经编面料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高支高密经编面料项目选址于xxx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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