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文档简介
泓域咨询MACRO/ 硒鼓项目立项申请报告硒鼓项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人沈xx(三)项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16755.04平方米(折合约25.12亩),其中:净用地面积16755.04平方米(红线范围折合约25.12亩)。项目规划总建筑面积27310.72平方米,其中:规划建设主体工程21528.71平方米,计容建筑面积27310.72平方米;预计建筑工程投资2120.09万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为硒鼓,根据市场情况,预计年产值10489.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4149.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2120.091331.31165.174149.071.1工程费用万元2120.091331.317932.631.1.1建筑工程费用万元2120.092120.0937.30%1.1.2设备购置及安装费万元1331.311331.3123.42%1.2工程建设其他费用万元697.67697.6712.27%1.2.1无形资产万元376.75376.751.3预备费万元320.92320.921.3.1基本预备费万元153.39153.391.3.2涨价预备费万元167.53167.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元4149.074149.072、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1535.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7932.634279.564859.107932.637932.637932.631.1应收账款万元2379.791308.881784.842379.792379.792379.791.2存货万元3569.681963.332677.263569.683569.683569.681.2.1原辅材料万元1070.90589.00803.181070.901070.901070.901.2.2燃料动力万元53.5529.4540.1653.5553.5553.551.2.3在产品万元1642.05903.131231.541642.051642.051642.051.2.4产成品万元803.18441.75602.38803.18803.18803.181.3现金万元1983.161090.741487.371983.161983.161983.162流动负债万元6397.143518.434797.856397.146397.146397.142.1应付账款万元6397.143518.434797.856397.146397.146397.143流动资金万元1535.49844.521151.621535.491535.491535.494铺底流动资金万元511.82281.51383.87511.82511.82511.823、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5684.56万元,其中:固定资产投资4149.07万元,占项目总投资的72.99%;流动资金1535.49万元,占项目总投资的27.01%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2120.09万元,占项目总投资的37.30%;设备购置费1331.31万元,占项目总投资的23.42%;其它投资697.67万元,占项目总投资的12.27%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4149.07+1535.49=5684.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5684.56137.01%137.01%100.00%2项目建设投资万元4149.07100.00%100.00%72.99%2.1工程费用万元3451.4083.18%83.18%60.72%2.1.1建筑工程费万元2120.0951.10%51.10%37.30%2.1.2设备购置及安装费万元1331.3132.09%32.09%23.42%2.2工程建设其他费用万元376.759.08%9.08%6.63%2.2.1无形资产万元376.759.08%9.08%6.63%2.3预备费万元320.927.73%7.73%5.65%2.3.1基本预备费万元153.393.70%3.70%2.70%2.3.2涨价预备费万元167.534.04%4.04%2.95%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4149.07100.00%100.00%72.99%5建设期间费用万元6流动资金万元1535.4937.01%37.01%27.01%7铺底流动资金万元511.8312.34%12.34%9.00%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.29%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率6.24%,固定资产投资强度165.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7141.847141.8421528.7121528.711838.371.1主要生产车间4285.104285.1012917.2312917.231139.791.2辅助生产车间2285.392285.396889.196889.19588.281.3其他生产车间571.35571.351248.671248.67110.302仓储工程1515.241515.243758.313758.31233.402.1成品贮存378.81378.81939.58939.5858.352.2原料仓储787.92787.921954.321954.32121.372.3辅助材料仓库348.51348.51864.41864.4153.683供配电工程80.8180.8180.8180.815.653.1供配电室80.8180.8180.8180.815.654给排水工程92.9392.9392.9392.935.054.1给排水92.9392.9392.9392.935.055服务性工程959.65959.65959.65959.6559.605.1办公用房428.20428.20428.20428.2029.325.2生活服务531.45531.45531.45531.4524.936消防及环保工程270.72270.72270.72270.7218.916.1消防环保工程270.72270.72270.72270.7218.917项目总图工程40.4140.4140.4140.41-75.287.1场地及道路硬化2541.51495.80495.807.2场区围墙495.802541.512541.517.3安全保卫室40.4140.4140.4140.418绿化工程982.5734.39合计10101.6127310.7227310.722120.09(四)设备方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费1331.31万元。五、节能与环保1、项目年用电量551498.75千瓦时,折合67.78吨标准煤。2、项目年总用水量5563.41立方米,折合0.48吨标准煤。3、“硒鼓项目投资建设项目”,年用电量551498.75千瓦时,年总用水量5563.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)68.26吨标准煤/年。达产年综合节能量20.39吨标准煤/年,项目总节能率29.84%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济开发区发展规划,符合xx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“硒鼓项目”主要从事硒鼓项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性硒鼓项目选址于xx经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地
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