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文档简介

泓域咨询MACRO/ 魔芋精粉项目立项申请报告魔芋精粉项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人顾xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20556.94平方米(折合约30.82亩),其中:净用地面积20556.94平方米(红线范围折合约30.82亩)。项目规划总建筑面积25901.74平方米,其中:规划建设主体工程20653.50平方米,计容建筑面积25901.74平方米;预计建筑工程投资2059.48万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为魔芋精粉,根据市场情况,预计年产值7880.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5615.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2059.482137.30182.195615.101.1工程费用万元2059.482137.305947.371.1.1建筑工程费用万元2059.482059.4830.73%1.1.2设备购置及安装费万元2137.302137.3031.89%1.2工程建设其他费用万元1418.321418.3221.16%1.2.1无形资产万元632.10632.101.3预备费万元786.22786.221.3.1基本预备费万元450.97450.971.3.2涨价预备费万元335.25335.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元5615.105615.102、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1087.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5947.372156.254298.755947.375947.375947.371.1应收账款万元1784.21713.681248.951784.211784.211784.211.2存货万元2676.321070.531873.422676.322676.322676.321.2.1原辅材料万元802.90321.16562.03802.90802.90802.901.2.2燃料动力万元40.1416.0628.1040.1440.1440.141.2.3在产品万元1231.11492.44861.781231.111231.111231.111.2.4产成品万元602.17240.87421.52602.17602.17602.171.3现金万元1486.84594.741040.791486.841486.841486.842流动负债万元4860.131944.053402.094860.134860.134860.132.1应付账款万元4860.131944.053402.094860.134860.134860.133流动资金万元1087.24434.90761.071087.241087.241087.244铺底流动资金万元362.41144.97253.69362.41362.41362.413、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6702.34万元,其中:固定资产投资5615.10万元,占项目总投资的83.78%;流动资金1087.24万元,占项目总投资的16.22%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2059.48万元,占项目总投资的30.73%;设备购置费2137.30万元,占项目总投资的31.89%;其它投资1418.32万元,占项目总投资的21.16%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5615.10+1087.24=6702.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6702.34119.36%119.36%100.00%2项目建设投资万元5615.10100.00%100.00%83.78%2.1工程费用万元4196.7874.74%74.74%62.62%2.1.1建筑工程费万元2059.4836.68%36.68%30.73%2.1.2设备购置及安装费万元2137.3038.06%38.06%31.89%2.2工程建设其他费用万元632.1011.26%11.26%9.43%2.2.1无形资产万元632.1011.26%11.26%9.43%2.3预备费万元786.2214.00%14.00%11.73%2.3.1基本预备费万元450.978.03%8.03%6.73%2.3.2涨价预备费万元335.255.97%5.97%5.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5615.10100.00%100.00%83.78%5建设期间费用万元6流动资金万元1087.2419.36%19.36%16.22%7铺底流动资金万元362.416.45%6.45%5.41%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.70%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.37%,固定资产投资强度182.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9548.689548.6820653.5020653.501806.401.1主要生产车间5729.215729.2112392.1012392.101119.971.2辅助生产车间3055.583055.586609.126609.12578.051.3其他生产车间763.89763.891197.901197.90108.382仓储工程2025.892025.893411.363411.36216.992.1成品贮存506.47506.47852.84852.8454.252.2原料仓储1053.461053.461773.911773.91112.832.3辅助材料仓库465.95465.95784.61784.6149.913供配电工程108.05108.05108.05108.057.733.1供配电室108.05108.05108.05108.057.734给排水工程124.25124.25124.25124.256.924.1给排水124.25124.25124.25124.256.925服务性工程1283.061283.061283.061283.0681.615.1办公用房542.14542.14542.14542.1443.455.2生活服务740.92740.92740.92740.9237.796消防及环保工程361.96361.96361.96361.9625.906.1消防环保工程361.96361.96361.96361.9625.907项目总图工程54.0254.0254.0254.02-141.497.1场地及道路硬化3750.56548.26548.267.2场区围墙548.263750.563750.567.3安全保卫室54.0254.0254.0254.028绿化工程1583.5455.42合计13505.9125901.7425901.742059.48(四)设备方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费2137.30万元。五、节能与环保1、项目年用电量797224.07千瓦时,折合97.98吨标准煤。2、项目年总用水量4746.39立方米,折合0.41吨标准煤。3、“魔芋精粉项目投资建设项目”,年用电量797224.07千瓦时,年总用水量4746.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)98.39吨标准煤/年。达产年综合节能量36.39吨标准煤/年,项目总节能率20.79%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济示范区发展规划,符合某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“魔芋精粉项目”主要从事魔芋精粉项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性魔芋精粉项目选址于某经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济示范区环境保护规划要求。因此,建设项目

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