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文档简介

泓域咨询MACRO/ 轴承配件项目立项申请报告轴承配件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人谭xx(三)项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58769.37平方米(折合约88.11亩),其中:净用地面积58769.37平方米(红线范围折合约88.11亩)。项目规划总建筑面积68172.47平方米,其中:规划建设主体工程50773.59平方米,计容建筑面积68172.47平方米;预计建筑工程投资5841.93万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为轴承配件,根据市场情况,预计年产值47786.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14301.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5841.937209.60162.3114301.131.1工程费用万元5841.937209.6031555.401.1.1建筑工程费用万元5841.935841.9328.94%1.1.2设备购置及安装费万元7209.607209.6035.71%1.2工程建设其他费用万元1249.601249.606.19%1.2.1无形资产万元641.22641.221.3预备费万元608.38608.381.3.1基本预备费万元302.62302.621.3.2涨价预备费万元305.76305.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元14301.1314301.132、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5885.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31555.4015085.9629674.2431555.4031555.4031555.401.1应收账款万元9466.624259.987573.309466.629466.629466.621.2存货万元14199.936389.9711359.9414199.9314199.9314199.931.2.1原辅材料万元4259.981916.993407.984259.984259.984259.981.2.2燃料动力万元213.0095.85170.40213.00213.00213.001.2.3在产品万元6531.972939.395225.576531.976531.976531.971.2.4产成品万元3194.981437.742555.993194.983194.983194.981.3现金万元7888.853549.986311.087888.857888.857888.852流动负债万元25669.4611551.2620535.5725669.4625669.4625669.462.1应付账款万元25669.4611551.2620535.5725669.4625669.4625669.463流动资金万元5885.942648.674708.755885.945885.945885.944铺底流动资金万元1961.96882.891569.581961.961961.961961.963、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20187.07万元,其中:固定资产投资14301.13万元,占项目总投资的70.84%;流动资金5885.94万元,占项目总投资的29.16%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5841.93万元,占项目总投资的28.94%;设备购置费7209.60万元,占项目总投资的35.71%;其它投资1249.60万元,占项目总投资的6.19%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14301.13+5885.94=20187.07(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20187.07141.16%141.16%100.00%2项目建设投资万元14301.13100.00%100.00%70.84%2.1工程费用万元13051.5391.26%91.26%64.65%2.1.1建筑工程费万元5841.9340.85%40.85%28.94%2.1.2设备购置及安装费万元7209.6050.41%50.41%35.71%2.2工程建设其他费用万元641.224.48%4.48%3.18%2.2.1无形资产万元641.224.48%4.48%3.18%2.3预备费万元608.384.25%4.25%3.01%2.3.1基本预备费万元302.622.12%2.12%1.50%2.3.2涨价预备费万元305.762.14%2.14%1.51%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14301.13100.00%100.00%70.84%5建设期间费用万元6流动资金万元5885.9441.16%41.16%29.16%7铺底流动资金万元1961.9813.72%13.72%9.72%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.62%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率6.77%,固定资产投资强度162.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24356.5724356.5750773.5950773.594786.061.1主要生产车间14613.9414613.9430464.1530464.152967.361.2辅助生产车间7794.107794.1016247.5516247.551531.541.3其他生产车间1948.531948.532944.872944.87287.162仓储工程5167.595167.5911309.2711309.27775.302.1成品贮存1291.901291.902827.322827.32193.822.2原料仓储2687.152687.155880.825880.82403.162.3辅助材料仓库1188.551188.552601.132601.13178.323供配电工程275.60275.60275.60275.6021.263.1供配电室275.60275.60275.60275.6021.264给排水工程316.95316.95316.95316.9519.014.1给排水316.95316.95316.95316.9519.015服务性工程3272.813272.813272.813272.81224.375.1办公用房1860.991860.991860.991860.99128.515.2生活服务1411.821411.821411.821411.82131.436消防及环保工程923.28923.28923.28923.2871.216.1消防环保工程923.28923.28923.28923.2871.217项目总图工程137.80137.80137.80137.80-156.367.1场地及道路硬化9324.052052.622052.627.2场区围墙2052.629324.059324.057.3安全保卫室137.80137.80137.80137.808绿化工程2888.05101.08合计34450.6068172.4768172.475841.93(四)设备方案项目计划购置设备共计180台(套),设备购置费7209.60万元。五、节能与环保1、项目年用电量435064.00千瓦时,折合53.47吨标准煤。2、项目年总用水量52228.26立方米,折合4.46吨标准煤。3、“轴承配件项目投资建设项目”,年用电量435064.00千瓦时,年总用水量52228.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)57.93吨标准煤/年。达产年综合节能量19.31吨标准煤/年,项目总节能率29.53%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“轴承配件项目”主要从事轴承配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性轴承配件项目选址于某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新区环境保

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