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文档简介
泓域咨询MACRO/ 球墨铸铁管件项目立项申请报告球墨铸铁管件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。undefined2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人江xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22864.76平方米(折合约34.28亩),其中:净用地面积22864.76平方米(红线范围折合约34.28亩)。项目规划总建筑面积32239.31平方米,其中:规划建设主体工程19680.32平方米,计容建筑面积32239.31平方米;预计建筑工程投资2276.64万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为球墨铸铁管件,根据市场情况,预计年产值6743.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5796.41(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2276.642257.11169.095796.411.1工程费用万元2276.642257.115224.371.1.1建筑工程费用万元2276.642276.6435.00%1.1.2设备购置及安装费万元2257.112257.1134.70%1.2工程建设其他费用万元1262.661262.6619.41%1.2.1无形资产万元622.48622.481.3预备费万元640.18640.181.3.1基本预备费万元361.46361.461.3.2涨价预备费万元278.72278.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元5796.415796.412、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金707.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5224.372162.633860.605224.375224.375224.371.1应收账款万元1567.31705.291175.481567.311567.311567.311.2存货万元2350.971057.931763.222350.972350.972350.971.2.1原辅材料万元705.29317.38528.97705.29705.29705.291.2.2燃料动力万元35.2615.8726.4535.2635.2635.261.2.3在产品万元1081.45486.65811.081081.451081.451081.451.2.4产成品万元528.97238.04396.73528.97528.97528.971.3现金万元1306.09587.74979.571306.091306.091306.092流动负债万元4516.502032.423387.384516.504516.504516.502.1应付账款万元4516.502032.423387.384516.504516.504516.503流动资金万元707.87318.54530.90707.87707.87707.874铺底流动资金万元235.95106.18176.97235.95235.95235.953、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6504.28万元,其中:固定资产投资5796.41万元,占项目总投资的89.12%;流动资金707.87万元,占项目总投资的10.88%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2276.64万元,占项目总投资的35.00%;设备购置费2257.11万元,占项目总投资的34.70%;其它投资1262.66万元,占项目总投资的19.41%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5796.41+707.87=6504.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6504.28112.21%112.21%100.00%2项目建设投资万元5796.41100.00%100.00%89.12%2.1工程费用万元4533.7578.22%78.22%69.70%2.1.1建筑工程费万元2276.6439.28%39.28%35.00%2.1.2设备购置及安装费万元2257.1138.94%38.94%34.70%2.2工程建设其他费用万元622.4810.74%10.74%9.57%2.2.1无形资产万元622.4810.74%10.74%9.57%2.3预备费万元640.1811.04%11.04%9.84%2.3.1基本预备费万元361.466.24%6.24%5.56%2.3.2涨价预备费万元278.724.81%4.81%4.29%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5796.41100.00%100.00%89.12%5建设期间费用万元6流动资金万元707.8712.21%12.21%10.88%7铺底流动资金万元235.964.07%4.07%3.63%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.60%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.23%,固定资产投资强度169.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8502.998502.9919680.3219680.321528.741.1主要生产车间5101.795101.7911808.1911808.19947.821.2辅助生产车间2720.962720.966297.706297.70489.201.3其他生产车间680.24680.241141.461141.4691.722仓储工程1804.031804.038163.348163.34461.182.1成品贮存451.01451.012040.842040.84115.302.2原料仓储938.10938.104244.944244.94239.812.3辅助材料仓库414.93414.931877.571877.57106.073供配电工程96.2196.2196.2196.216.113.1供配电室96.2196.2196.2196.216.114给排水工程110.65110.65110.65110.655.474.1给排水110.65110.65110.65110.655.475服务性工程1142.551142.551142.551142.5564.555.1办公用房527.81527.81527.81527.8138.025.2生活服务614.74614.74614.74614.7427.476消防及环保工程322.32322.32322.32322.3220.496.1消防环保工程322.32322.32322.32322.3220.497项目总图工程48.1148.1148.1148.11152.037.1场地及道路硬化3011.71565.07565.077.2场区围墙565.073011.713011.717.3安全保卫室48.1148.1148.1148.118绿化工程1087.6638.07合计12026.8632239.3132239.312276.64(四)设备方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费2257.11万元。五、节能与环保1、项目年用电量1023828.38千瓦时,折合125.83吨标准煤。2、项目年总用水量4946.26立方米,折合0.42吨标准煤。3、“球墨铸铁管件项目投资建设项目”,年用电量1023828.38千瓦时,年总用水量4946.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)126.25吨标准煤/年。达产年综合节能量37.71吨标准煤/年,项目总节能率27.45%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济园区发展规划,符合某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“球墨铸铁管件项目”主要从事球墨铸铁管件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性球墨铸铁管件项目选址于某经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济园区环境保护规
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