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文档简介

泓域咨询MACRO/ 纸容器项目立项申请报告纸容器项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人方xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36564.94平方米(折合约54.82亩),其中:净用地面积36564.94平方米(红线范围折合约54.82亩)。项目规划总建筑面积53384.81平方米,其中:规划建设主体工程32232.89平方米,计容建筑面积53384.81平方米;预计建筑工程投资4234.86万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为纸容器,根据市场情况,预计年产值18649.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10678.39(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4234.864519.08194.7910678.391.1工程费用万元4234.864519.0812689.351.1.1建筑工程费用万元4234.864234.8633.45%1.1.2设备购置及安装费万元4519.084519.0835.70%1.2工程建设其他费用万元1924.451924.4515.20%1.2.1无形资产万元924.93924.931.3预备费万元999.52999.521.3.1基本预备费万元539.87539.871.3.2涨价预备费万元459.65459.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元10678.3910678.392、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1980.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12689.356098.779371.2312689.3512689.3512689.351.1应收账款万元3806.801713.062664.763806.803806.803806.801.2存货万元5710.212569.593997.155710.215710.215710.211.2.1原辅材料万元1713.06770.881199.141713.061713.061713.061.2.2燃料动力万元85.6538.5459.9685.6585.6585.651.2.3在产品万元2626.701182.011838.692626.702626.702626.701.2.4产成品万元1284.80578.16899.361284.801284.801284.801.3现金万元3172.341427.552220.643172.343172.343172.342流动负债万元10708.464818.817495.9210708.4610708.4610708.462.1应付账款万元10708.464818.817495.9210708.4610708.4610708.463流动资金万元1980.89891.401386.621980.891980.891980.894铺底流动资金万元660.29297.13462.21660.29660.29660.293、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12659.28万元,其中:固定资产投资10678.39万元,占项目总投资的84.35%;流动资金1980.89万元,占项目总投资的15.65%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4234.86万元,占项目总投资的33.45%;设备购置费4519.08万元,占项目总投资的35.70%;其它投资1924.45万元,占项目总投资的15.20%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10678.39+1980.89=12659.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12659.28118.55%118.55%100.00%2项目建设投资万元10678.39100.00%100.00%84.35%2.1工程费用万元8753.9481.98%81.98%69.15%2.1.1建筑工程费万元4234.8639.66%39.66%33.45%2.1.2设备购置及安装费万元4519.0842.32%42.32%35.70%2.2工程建设其他费用万元924.938.66%8.66%7.31%2.2.1无形资产万元924.938.66%8.66%7.31%2.3预备费万元999.529.36%9.36%7.90%2.3.1基本预备费万元539.875.06%5.06%4.26%2.3.2涨价预备费万元459.654.30%4.30%3.63%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10678.39100.00%100.00%84.35%5建设期间费用万元6流动资金万元1980.8918.55%18.55%15.65%7铺底流动资金万元660.306.18%6.18%5.22%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.06%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度194.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15267.8415267.8432232.8932232.892812.631.1主要生产车间9160.709160.7019339.7319339.731743.831.2辅助生产车间4885.714885.7110314.5210314.52900.041.3其他生产车间1221.431221.431869.511869.51168.762仓储工程3239.293239.2913748.7513748.75872.522.1成品贮存809.82809.823437.193437.19218.132.2原料仓储1684.431684.437149.357149.35453.712.3辅助材料仓库745.04745.043162.213162.21200.683供配电工程172.76172.76172.76172.7612.333.1供配电室172.76172.76172.76172.7612.334给排水工程198.68198.68198.68198.6811.034.1给排水198.68198.68198.68198.6811.035服务性工程2051.552051.552051.552051.55130.195.1办公用房1080.651080.651080.651080.6555.665.2生活服务970.90970.90970.90970.9058.846消防及环保工程578.75578.75578.75578.7541.326.1消防环保工程578.75578.75578.75578.7541.327项目总图工程86.3886.3886.3886.38288.687.1场地及道路硬化6001.521265.511265.517.2场区围墙1265.516001.526001.527.3安全保卫室86.3886.3886.3886.388绿化工程1890.3266.16合计21595.2553384.8153384.814234.86(四)设备方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费4519.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量432785.75千瓦时,折合53.19吨标准煤。2、项目年总用水量11802.90立方米,折合1.01吨标准煤。3、“纸容器项目投资建设项目”,年用电量432785.75千瓦时,年总用水量11802.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.20吨标准煤/年。达产年综合节能量15.29吨标准煤/年,项目总节能率27.14%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新区发展规划,符合某某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“纸容器项目”主要从事纸容器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性纸容器项目选址于某某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新区环境保护规划要求。因此,

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