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泓域咨询MACRO/ 锂离子电子材料项目立项申请报告锂离子电子材料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人叶xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56328.15平方米(折合约84.45亩),其中:净用地面积56328.15平方米(红线范围折合约84.45亩)。项目规划总建筑面积78296.13平方米,其中:规划建设主体工程48059.56平方米,计容建筑面积78296.13平方米;预计建筑工程投资6046.86万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为锂离子电子材料,根据市场情况,预计年产值27168.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15000.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6046.867330.86177.6315000.851.1工程费用万元6046.867330.8621033.261.1.1建筑工程费用万元6046.866046.8633.42%1.1.2设备购置及安装费万元7330.867330.8640.52%1.2工程建设其他费用万元1623.131623.138.97%1.2.1无形资产万元965.33965.331.3预备费万元657.80657.801.3.1基本预备费万元298.50298.501.3.2涨价预备费万元359.30359.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元15000.8515000.852、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3091.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21033.2612765.9915732.7521033.2621033.2621033.261.1应收账款万元6309.983785.994732.486309.986309.986309.981.2存货万元9464.975678.987098.739464.979464.979464.971.2.1原辅材料万元2839.491703.692129.622839.492839.492839.491.2.2燃料动力万元141.9785.18106.48141.97141.97141.971.2.3在产品万元4353.892612.333265.414353.894353.894353.891.2.4产成品万元2129.621277.771597.212129.622129.622129.621.3现金万元5258.313154.993943.745258.315258.315258.312流动负债万元17941.3910764.8313456.0417941.3917941.3917941.392.1应付账款万元17941.3910764.8313456.0417941.3917941.3917941.393流动资金万元3091.871855.122318.903091.873091.873091.874铺底流动资金万元1030.61618.37772.971030.611030.611030.613、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18092.72万元,其中:固定资产投资15000.85万元,占项目总投资的82.91%;流动资金3091.87万元,占项目总投资的17.09%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6046.86万元,占项目总投资的33.42%;设备购置费7330.86万元,占项目总投资的40.52%;其它投资1623.13万元,占项目总投资的8.97%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15000.85+3091.87=18092.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18092.72120.61%120.61%100.00%2项目建设投资万元15000.85100.00%100.00%82.91%2.1工程费用万元13377.7289.18%89.18%73.94%2.1.1建筑工程费万元6046.8640.31%40.31%33.42%2.1.2设备购置及安装费万元7330.8648.87%48.87%40.52%2.2工程建设其他费用万元965.336.44%6.44%5.34%2.2.1无形资产万元965.336.44%6.44%5.34%2.3预备费万元657.804.39%4.39%3.64%2.3.1基本预备费万元298.501.99%1.99%1.65%2.3.2涨价预备费万元359.302.40%2.40%1.99%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15000.85100.00%100.00%82.91%5建设期间费用万元6流动资金万元3091.8720.61%20.61%17.09%7铺底流动资金万元1030.626.87%6.87%5.70%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.39%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率5.46%,固定资产投资强度177.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26837.3926837.3948059.5648059.564082.841.1主要生产车间16102.4316102.4328835.7428835.742531.361.2辅助生产车间8587.968587.9615379.0615379.061306.511.3其他生产车间2146.992146.992787.452787.45244.972仓储工程5693.935693.9319653.7719653.771214.302.1成品贮存1423.481423.484913.444913.44303.572.2原料仓储2960.842960.8410219.9610219.96631.442.3辅助材料仓库1309.601309.604520.374520.37279.293供配电工程303.68303.68303.68303.6821.113.1供配电室303.68303.68303.68303.6821.114给排水工程349.23349.23349.23349.2318.884.1给排水349.23349.23349.23349.2318.885服务性工程3606.163606.163606.163606.16222.805.1办公用房1473.161473.161473.161473.16113.805.2生活服务2133.002133.002133.002133.00108.026消防及环保工程1017.321017.321017.321017.3270.716.1消防环保工程1017.321017.321017.321017.3270.717项目总图工程151.84151.84151.84151.84284.407.1场地及道路硬化10483.731775.661775.667.2场区围墙1775.6610483.7310483.737.3安全保卫室151.84151.84151.84151.848绿化工程3766.24131.82合计37959.5478296.1378296.136046.86(四)设备方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费7330.86万元。五、节能与环保1、项目年用电量1029524.00千瓦时,折合126.53吨标准煤。2、项目年总用水量9889.04立方米,折合0.84吨标准煤。3、“锂离子电子材料项目投资建设项目”,年用电量1029524.00千瓦时,年总用水量9889.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.37吨标准煤/年。达产年综合节能量31.84吨标准煤/年,项目总节能率22.32%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“锂离子电子材料项目”主要从事锂离子电子材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性锂离子电子材料项目选址于某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满

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