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泓域咨询MACRO/ 有机碳肥项目立项申请报告有机碳肥项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人叶xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18842.75平方米(折合约28.25亩),其中:净用地面积18842.75平方米(红线范围折合约28.25亩)。项目规划总建筑面积30525.26平方米,其中:规划建设主体工程18664.33平方米,计容建筑面积30525.26平方米;预计建筑工程投资2176.85万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为有机碳肥,根据市场情况,预计年产值7022.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4559.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2176.852422.17161.404559.551.1工程费用万元2176.852422.175076.191.1.1建筑工程费用万元2176.852176.8539.59%1.1.2设备购置及安装费万元2422.172422.1744.06%1.2工程建设其他费用万元-39.47-39.47-0.72%1.2.1无形资产万元-15.91-15.911.3预备费万元-23.56-23.561.3.1基本预备费万元-11.89-11.891.3.2涨价预备费万元-11.67-11.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元4559.554559.552、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金938.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5076.193555.473000.935076.195076.195076.191.1应收账款万元1522.86989.861066.001522.861522.861522.861.2存货万元2284.291484.791599.002284.292284.292284.291.2.1原辅材料万元685.29445.44479.70685.29685.29685.291.2.2燃料动力万元34.2622.2723.9934.2634.2634.261.2.3在产品万元1050.77683.00735.541050.771050.771050.771.2.4产成品万元513.97334.08359.78513.97513.97513.971.3现金万元1269.05824.88888.331269.051269.051269.052流动负债万元4137.772689.552896.444137.774137.774137.772.1应付账款万元4137.772689.552896.444137.774137.774137.773流动资金万元938.42609.97656.89938.42938.42938.424铺底流动资金万元312.80203.32218.96312.80312.80312.803、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5497.97万元,其中:固定资产投资4559.55万元,占项目总投资的82.93%;流动资金938.42万元,占项目总投资的17.07%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2176.85万元,占项目总投资的39.59%;设备购置费2422.17万元,占项目总投资的44.06%;其它投资-39.47万元,占项目总投资的-0.72%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4559.55+938.42=5497.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5497.97120.58%120.58%100.00%2项目建设投资万元4559.55100.00%100.00%82.93%2.1工程费用万元4599.02100.87%100.87%83.65%2.1.1建筑工程费万元2176.8547.74%47.74%39.59%2.1.2设备购置及安装费万元2422.1753.12%53.12%44.06%2.2工程建设其他费用万元-15.91-0.35%-0.35%-0.29%2.2.1无形资产万元-15.91-0.35%-0.35%-0.29%2.3预备费万元-23.56-0.52%-0.52%-0.43%2.3.1基本预备费万元-11.89-0.26%-0.26%-0.22%2.3.2涨价预备费万元-11.67-0.26%-0.26%-0.21%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4559.55100.00%100.00%82.93%5建设期间费用万元6流动资金万元938.4220.58%20.58%17.07%7铺底流动资金万元312.816.86%6.86%5.69%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.92%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率7.29%,固定资产投资强度161.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6916.696916.6918664.3318664.331464.111.1主要生产车间4150.014150.0111198.6011198.60907.751.2辅助生产车间2213.342213.345972.595972.59468.521.3其他生产车间553.34553.341082.531082.5387.852仓储工程1467.471467.477709.607709.60439.842.1成品贮存366.87366.871927.401927.40109.962.2原料仓储763.08763.084008.994008.99228.722.3辅助材料仓库337.52337.521773.211773.21101.163供配电工程78.2778.2778.2778.275.023.1供配电室78.2778.2778.2778.275.024给排水工程90.0190.0190.0190.014.494.1给排水90.0190.0190.0190.014.495服务性工程929.40929.40929.40929.4053.025.1办公用房537.05537.05537.05537.0528.035.2生活服务392.35392.35392.35392.3525.366消防及环保工程262.19262.19262.19262.1916.836.1消防环保工程262.19262.19262.19262.1916.837项目总图工程39.1339.1339.1339.13156.637.1场地及道路硬化2599.51511.80511.807.2场区围墙511.802599.512599.517.3安全保卫室39.1339.1339.1339.138绿化工程1054.6036.91合计9783.1630525.2630525.262176.85(四)设备方案项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费2422.17万元。五、节能与环保1、项目年用电量680301.13千瓦时,折合83.61吨标准煤。2、项目年总用水量5132.60立方米,折合0.44吨标准煤。3、“有机碳肥项目投资建设项目”,年用电量680301.13千瓦时,年总用水量5132.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.05吨标准煤/年。达产年综合节能量32.69吨标准煤/年,项目总节能率27.77%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园发展规划,符合xx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“有机碳肥项目”主要从事有机碳肥项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性有机碳肥项目选址于xx工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业园环境保护规划要求。因此,建设项目

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