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文档简介

泓域咨询MACRO/ 膜式燃气表项目立项申请报告膜式燃气表项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人贾xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18055.69平方米(折合约27.07亩),其中:净用地面积18055.69平方米(红线范围折合约27.07亩)。项目规划总建筑面积23472.40平方米,其中:规划建设主体工程16185.34平方米,计容建筑面积23472.40平方米;预计建筑工程投资1847.75万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为膜式燃气表,根据市场情况,预计年产值8180.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4840.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1847.751450.72178.804840.121.1工程费用万元1847.751450.726125.481.1.1建筑工程费用万元1847.751847.7532.24%1.1.2设备购置及安装费万元1450.721450.7225.31%1.2工程建设其他费用万元1541.651541.6526.90%1.2.1无形资产万元894.42894.421.3预备费万元647.23647.231.3.1基本预备费万元273.26273.261.3.2涨价预备费万元373.97373.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元4840.124840.122、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金891.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6125.482759.634296.236125.486125.486125.481.1应收账款万元1837.64826.941286.351837.641837.641837.641.2存货万元2756.471240.411929.532756.472756.472756.471.2.1原辅材料万元826.94372.12578.86826.94826.94826.941.2.2燃料动力万元41.3518.6128.9441.3541.3541.351.2.3在产品万元1267.98570.59887.581267.981267.981267.981.2.4产成品万元620.21279.09434.14620.21620.21620.211.3现金万元1531.37689.121071.961531.371531.371531.372流动负债万元5233.792355.213663.655233.795233.795233.792.1应付账款万元5233.792355.213663.655233.795233.795233.793流动资金万元891.69401.26624.18891.69891.69891.694铺底流动资金万元297.23133.75208.06297.23297.23297.233、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5731.81万元,其中:固定资产投资4840.12万元,占项目总投资的84.44%;流动资金891.69万元,占项目总投资的15.56%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1847.75万元,占项目总投资的32.24%;设备购置费1450.72万元,占项目总投资的25.31%;其它投资1541.65万元,占项目总投资的26.90%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4840.12+891.69=5731.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5731.81118.42%118.42%100.00%2项目建设投资万元4840.12100.00%100.00%84.44%2.1工程费用万元3298.4768.15%68.15%57.55%2.1.1建筑工程费万元1847.7538.18%38.18%32.24%2.1.2设备购置及安装费万元1450.7229.97%29.97%25.31%2.2工程建设其他费用万元894.4218.48%18.48%15.60%2.2.1无形资产万元894.4218.48%18.48%15.60%2.3预备费万元647.2313.37%13.37%11.29%2.3.1基本预备费万元273.265.65%5.65%4.77%2.3.2涨价预备费万元373.977.73%7.73%6.52%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4840.12100.00%100.00%84.44%5建设期间费用万元6流动资金万元891.6918.42%18.42%15.56%7铺底流动资金万元297.236.14%6.14%5.19%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.97%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.32%,固定资产投资强度178.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9314.899314.8916185.3416185.341401.521.1主要生产车间5588.935588.939711.209711.20868.941.2辅助生产车间2980.762980.765179.315179.31448.491.3其他生产车间745.19745.19938.75938.7584.092仓储工程1976.291976.294736.594736.59298.292.1成品贮存494.07494.071184.151184.1574.572.2原料仓储1027.671027.672463.032463.03155.112.3辅助材料仓库454.55454.551089.421089.4268.613供配电工程105.40105.40105.40105.407.473.1供配电室105.40105.40105.40105.407.474给排水工程121.21121.21121.21121.216.684.1给排水121.21121.21121.21121.216.685服务性工程1251.651251.651251.651251.6578.825.1办公用房650.20650.20650.20650.2036.825.2生活服务601.45601.45601.45601.4534.296消防及环保工程353.10353.10353.10353.1025.026.1消防环保工程353.10353.10353.10353.1025.027项目总图工程52.7052.7052.7052.70-15.107.1场地及道路硬化3376.37729.59729.597.2场区围墙729.593376.373376.377.3安全保卫室52.7052.7052.7052.708绿化工程1287.1945.05合计13175.2423472.4023472.401847.75(四)设备方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费1450.72万元。五、节能与环保1、项目年用电量1019922.81千瓦时,折合125.35吨标准煤。2、项目年总用水量4326.51立方米,折合0.37吨标准煤。3、“膜式燃气表项目投资建设项目”,年用电量1019922.81千瓦时,年总用水量4326.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.72吨标准煤/年。达产年综合节能量39.70吨标准煤/年,项目总节能率20.04%

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