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文档简介

泓域咨询MACRO/ 重晶石项目立项申请报告重晶石项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人张xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8811.07平方米(折合约13.21亩),其中:净用地面积8811.07平方米(红线范围折合约13.21亩)。项目规划总建筑面积9692.18平方米,其中:规划建设主体工程6200.32平方米,计容建筑面积9692.18平方米;预计建筑工程投资710.65万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为重晶石,根据市场情况,预计年产值8410.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2627.73(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元710.65936.91198.922627.731.1工程费用万元710.65936.915545.761.1.1建筑工程费用万元710.65710.6519.17%1.1.2设备购置及安装费万元936.91936.9125.27%1.2工程建设其他费用万元980.17980.1726.43%1.2.1无形资产万元510.34510.341.3预备费万元469.83469.831.3.1基本预备费万元260.51260.511.3.2涨价预备费万元209.32209.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元2627.732627.732、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1080.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5545.763529.533785.235545.765545.765545.761.1应收账款万元1663.73998.241247.801663.731663.731663.731.2存货万元2495.591497.361871.692495.592495.592495.591.2.1原辅材料万元748.68449.21561.51748.68748.68748.681.2.2燃料动力万元37.4322.4628.0837.4337.4337.431.2.3在产品万元1147.97688.78860.981147.971147.971147.971.2.4产成品万元561.51336.90421.13561.51561.51561.511.3现金万元1386.44831.861039.831386.441386.441386.442流动负债万元4465.612679.373349.214465.614465.614465.612.1应付账款万元4465.612679.373349.214465.614465.614465.613流动资金万元1080.15648.09810.111080.151080.151080.154铺底流动资金万元360.05216.03270.04360.05360.05360.053、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3707.88万元,其中:固定资产投资2627.73万元,占项目总投资的70.87%;流动资金1080.15万元,占项目总投资的29.13%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资710.65万元,占项目总投资的19.17%;设备购置费936.91万元,占项目总投资的25.27%;其它投资980.17万元,占项目总投资的26.43%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2627.73+1080.15=3707.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3707.88141.11%141.11%100.00%2项目建设投资万元2627.73100.00%100.00%70.87%2.1工程费用万元1647.5662.70%62.70%44.43%2.1.1建筑工程费万元710.6527.04%27.04%19.17%2.1.2设备购置及安装费万元936.9135.65%35.65%25.27%2.2工程建设其他费用万元510.3419.42%19.42%13.76%2.2.1无形资产万元510.3419.42%19.42%13.76%2.3预备费万元469.8317.88%17.88%12.67%2.3.1基本预备费万元260.519.91%9.91%7.03%2.3.2涨价预备费万元209.327.97%7.97%5.65%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2627.73100.00%100.00%70.87%5建设期间费用万元6流动资金万元1080.1541.11%41.11%29.13%7铺底流动资金万元360.0513.70%13.70%9.71%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.00%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率6.95%,固定资产投资强度198.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3363.893363.896200.326200.32500.081.1主要生产车间2018.332018.333720.193720.19310.051.2辅助生产车间1076.441076.441984.101984.10160.031.3其他生产车间269.11269.11359.62359.6230.002仓储工程713.70713.702269.712269.71133.142.1成品贮存178.43178.43567.43567.4333.282.2原料仓储371.12371.121180.251180.2569.232.3辅助材料仓库164.15164.15522.03522.0330.623供配电工程38.0638.0638.0638.062.513.1供配电室38.0638.0638.0638.062.514给排水工程43.7743.7743.7743.772.254.1给排水43.7743.7743.7743.772.255服务性工程452.01452.01452.01452.0126.515.1办公用房203.56203.56203.56203.5613.935.2生活服务248.45248.45248.45248.4514.346消防及环保工程127.51127.51127.51127.518.416.1消防环保工程127.51127.51127.51127.518.417项目总图工程19.0319.0319.0319.0323.137.1场地及道路硬化1263.31254.27254.277.2场区围墙254.271263.311263.317.3安全保卫室19.0319.0319.0319.038绿化工程417.8114.62合计4757.989692.189692.18710.65(四)设备方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费936.91万元。五、节能与环保1、项目年用电量1354255.70千瓦时,折合166.44吨标准煤。2、项目年总用水量7702.49立方米,折合0.66吨标准煤。3、“重晶石项目投资建设项目”,年用电量1354255.70千瓦时,年总用水量7702.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.10吨标准煤/年。达产年综合节能量55.70吨标准煤/年,项目总节能率20.59%,能源利用效果良好。4、项目符合某保税区发展规划,符合某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“重晶石项目”主要从事重晶石项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性重晶石项目选址于某保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某保税区环境保护规划要求。因

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