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泓域咨询MACRO/ 钢包覆盖剂项目立项申请报告钢包覆盖剂项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人黄xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15334.33平方米(折合约22.99亩),其中:净用地面积15334.33平方米(红线范围折合约22.99亩)。项目规划总建筑面积15641.02平方米,其中:规划建设主体工程10612.56平方米,计容建筑面积15641.02平方米;预计建筑工程投资1188.09万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为钢包覆盖剂,根据市场情况,预计年产值7568.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3822.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1188.091725.06166.273822.551.1工程费用万元1188.091725.065747.671.1.1建筑工程费用万元1188.091188.0925.01%1.1.2设备购置及安装费万元1725.061725.0636.31%1.2工程建设其他费用万元909.40909.4019.14%1.2.1无形资产万元395.68395.681.3预备费万元513.72513.721.3.1基本预备费万元282.53282.531.3.2涨价预备费万元231.19231.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元3822.553822.552、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金927.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5747.673146.193565.285747.675747.675747.671.1应收账款万元1724.301120.801207.011724.301724.301724.301.2存货万元2586.451681.191810.522586.452586.452586.451.2.1原辅材料万元775.93504.36543.15775.93775.93775.931.2.2燃料动力万元38.8025.2227.1638.8038.8038.801.2.3在产品万元1189.77773.35832.841189.771189.771189.771.2.4产成品万元581.95378.27407.37581.95581.95581.951.3现金万元1436.92934.001005.841436.921436.921436.922流动负债万元4819.723132.823373.804819.724819.724819.722.1应付账款万元4819.723132.823373.804819.724819.724819.723流动资金万元927.95603.17649.56927.95927.95927.954铺底流动资金万元309.31201.06216.52309.31309.31309.313、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4750.50万元,其中:固定资产投资3822.55万元,占项目总投资的80.47%;流动资金927.95万元,占项目总投资的19.53%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1188.09万元,占项目总投资的25.01%;设备购置费1725.06万元,占项目总投资的36.31%;其它投资909.40万元,占项目总投资的19.14%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3822.55+927.95=4750.50(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4750.50124.28%124.28%100.00%2项目建设投资万元3822.55100.00%100.00%80.47%2.1工程费用万元2913.1576.21%76.21%61.32%2.1.1建筑工程费万元1188.0931.08%31.08%25.01%2.1.2设备购置及安装费万元1725.0645.13%45.13%36.31%2.2工程建设其他费用万元395.6810.35%10.35%8.33%2.2.1无形资产万元395.6810.35%10.35%8.33%2.3预备费万元513.7213.44%13.44%10.81%2.3.1基本预备费万元282.537.39%7.39%5.95%2.3.2涨价预备费万元231.196.05%6.05%4.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3822.55100.00%100.00%80.47%5建设期间费用万元6流动资金万元927.9524.28%24.28%19.53%7铺底流动资金万元309.328.09%8.09%6.51%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.79%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.75%,固定资产投资强度166.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8216.688216.6810612.5610612.56886.741.1主要生产车间4930.014930.016367.546367.54549.781.2辅助生产车间2629.342629.343396.023396.02283.761.3其他生产车间657.33657.33615.53615.5353.202仓储工程1743.281743.283268.503268.50198.622.1成品贮存435.82435.82817.13817.1349.662.2原料仓储906.51906.511699.621699.62103.282.3辅助材料仓库400.95400.95751.75751.7545.683供配电工程92.9892.9892.9892.986.363.1供配电室92.9892.9892.9892.986.364给排水工程106.92106.92106.92106.925.694.1给排水106.92106.92106.92106.925.695服务性工程1104.081104.081104.081104.0867.095.1办公用房486.68486.68486.68486.6829.185.2生活服务617.40617.40617.40617.4030.976消防及环保工程311.47311.47311.47311.4721.296.1消防环保工程311.47311.47311.47311.4721.297项目总图工程46.4946.4946.4946.49-39.337.1场地及道路硬化3124.16574.85574.857.2场区围墙574.853124.163124.167.3安全保卫室46.4946.4946.4946.498绿化工程1189.5641.63合计11621.8915641.0215641.021188.09(四)设备方案项目计划购置设备共计65台(套),设备购置费1725.06万元。五、节能与环保1、项目年用电量1319349.69千瓦时,折合162.15吨标准煤。2、项目年总用水量6928.58立方米,折合0.59吨标准煤。3、“钢包覆盖剂项目投资建设项目”,年用电量1319349.69千瓦时,年总用水量6928.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.74吨标准煤/年。达产年综合节能量51.39吨标准煤/年,项目总节能率20.03%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范中心发展规划,符合xx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“钢包覆盖剂项目”主要从事钢包覆盖剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性钢包覆盖剂项目选址于xx经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济示范中心环境保护规划要求。因此,建

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