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文档简介

泓域咨询MACRO/ 通讯终端设备项目立项申请报告通讯终端设备项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人姜xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54433.87平方米(折合约81.61亩),其中:净用地面积54433.87平方米(红线范围折合约81.61亩)。项目规划总建筑面积58244.24平方米,其中:规划建设主体工程46310.98平方米,计容建筑面积58244.24平方米;预计建筑工程投资4885.82万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为通讯终端设备,根据市场情况,预计年产值53550.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15917.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4885.826029.59195.0415917.211.1工程费用万元4885.826029.5935212.521.1.1建筑工程费用万元4885.824885.8220.52%1.1.2设备购置及安装费万元6029.596029.5925.33%1.2工程建设其他费用万元5001.805001.8021.01%1.2.1无形资产万元2776.442776.441.3预备费万元2225.362225.361.3.1基本预备费万元964.52964.521.3.2涨价预备费万元1260.841260.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元15917.2115917.212、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金7891.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元35212.5216972.3232125.6135212.5235212.5235212.521.1应收账款万元10563.764753.698451.0010563.7610563.7610563.761.2存货万元15845.637130.5412676.5115845.6315845.6315845.631.2.1原辅材料万元4753.692139.163802.954753.694753.694753.691.2.2燃料动力万元237.68106.96190.15237.68237.68237.681.2.3在产品万元7288.993280.055831.197288.997288.997288.991.2.4产成品万元3565.271604.372852.213565.273565.273565.271.3现金万元8803.133961.417042.508803.138803.138803.132流动负债万元27321.0912294.4921856.8727321.0927321.0927321.092.1应付账款万元27321.0912294.4921856.8727321.0927321.0927321.093流动资金万元7891.433551.146313.147891.437891.437891.434铺底流动资金万元2630.451183.712104.382630.452630.452630.453、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资23808.64万元,其中:固定资产投资15917.21万元,占项目总投资的66.85%;流动资金7891.43万元,占项目总投资的33.15%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4885.82万元,占项目总投资的20.52%;设备购置费6029.59万元,占项目总投资的25.33%;其它投资5001.80万元,占项目总投资的21.01%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15917.21+7891.43=23808.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元23808.64149.58%149.58%100.00%2项目建设投资万元15917.21100.00%100.00%66.85%2.1工程费用万元10915.4168.58%68.58%45.85%2.1.1建筑工程费万元4885.8230.70%30.70%20.52%2.1.2设备购置及安装费万元6029.5937.88%37.88%25.33%2.2工程建设其他费用万元2776.4417.44%17.44%11.66%2.2.1无形资产万元2776.4417.44%17.44%11.66%2.3预备费万元2225.3613.98%13.98%9.35%2.3.1基本预备费万元964.526.06%6.06%4.05%2.3.2涨价预备费万元1260.847.92%7.92%5.30%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15917.21100.00%100.00%66.85%5建设期间费用万元6流动资金万元7891.4349.58%49.58%33.15%7铺底流动资金万元2630.4816.53%16.53%11.05%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.57%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度195.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27158.6827158.6846310.9846310.984273.281.1主要生产车间16295.2116295.2127786.5927786.592649.431.2辅助生产车间8690.788690.7814819.5114819.511367.451.3其他生产车间2172.692172.692686.042686.04256.402仓储工程5762.105762.107756.627756.62520.532.1成品贮存1440.531440.531939.151939.15130.132.2原料仓储2996.292996.294033.444033.44270.682.3辅助材料仓库1325.281325.281784.021784.02119.723供配电工程307.31307.31307.31307.3123.203.1供配电室307.31307.31307.31307.3123.204给排水工程353.41353.41353.41353.4120.754.1给排水353.41353.41353.41353.4120.755服务性工程3649.333649.333649.333649.33244.905.1办公用房1510.451510.451510.451510.45134.115.2生活服务2138.882138.882138.882138.88118.636消防及环保工程1029.491029.491029.491029.4977.726.1消防环保工程1029.491029.491029.491029.4977.727项目总图工程153.66153.66153.66153.66-421.427.1场地及道路硬化10209.252158.272158.277.2场区围墙2158.2710209.2510209.257.3安全保卫室153.66153.66153.66153.668绿化工程4195.96146.86合计38413.9858244.2458244.244885.82(四)设备方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费6029.59万元。五、节能与环保1、项目年用电量1225209.23千瓦时,折合150.58吨标准煤。2、项目年总用水量36268.72立方米,折合3.10吨标准煤。3、“通讯终端设备项目投资建设项目”,年用电量1225209.23千瓦时,年总用水量36268.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.68吨标准煤/年。达产年综合节能量45.90吨标准煤/年,项目总节能率25.02%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范中心发展规划,符合xx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“通讯终端设备项目”主要从事通讯终端设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性通讯终端设备项目选址于xx产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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