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文档简介

泓域咨询MACRO/ 消防过滤式自救呼吸器项目立项申请报告消防过滤式自救呼吸器项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人宋xx(三)项目承办单位简介公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46823.40平方米(折合约70.20亩),其中:净用地面积46823.40平方米(红线范围折合约70.20亩)。项目规划总建筑面积62743.36平方米,其中:规划建设主体工程38330.29平方米,计容建筑面积62743.36平方米;预计建筑工程投资4491.09万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为消防过滤式自救呼吸器,根据市场情况,预计年产值38998.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13387.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4491.095349.22190.7113387.841.1工程费用万元4491.095349.2223574.711.1.1建筑工程费用万元4491.094491.0925.32%1.1.2设备购置及安装费万元5349.225349.2230.15%1.2工程建设其他费用万元3547.533547.5320.00%1.2.1无形资产万元2116.682116.681.3预备费万元1430.851430.851.3.1基本预备费万元730.86730.861.3.2涨价预备费万元699.99699.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元13387.8413387.842、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4351.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23574.7120068.0417581.8723574.7123574.7123574.711.1应收账款万元7072.414597.075304.317072.417072.417072.411.2存货万元10608.626895.607956.4610608.6210608.6210608.621.2.1原辅材料万元3182.592068.682386.943182.593182.593182.591.2.2燃料动力万元159.13103.43119.35159.13159.13159.131.2.3在产品万元4879.973171.983659.974879.974879.974879.971.2.4产成品万元2386.941551.511790.202386.942386.942386.941.3现金万元5893.683830.894420.265893.685893.685893.682流动负债万元19223.1412495.0414417.3619223.1419223.1419223.142.1应付账款万元19223.1412495.0414417.3619223.1419223.1419223.143流动资金万元4351.572828.523263.684351.574351.574351.574铺底流动资金万元1450.51942.841087.891450.511450.511450.513、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17739.41万元,其中:固定资产投资13387.84万元,占项目总投资的75.47%;流动资金4351.57万元,占项目总投资的24.53%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4491.09万元,占项目总投资的25.32%;设备购置费5349.22万元,占项目总投资的30.15%;其它投资3547.53万元,占项目总投资的20.00%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13387.84+4351.57=17739.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17739.41132.50%132.50%100.00%2项目建设投资万元13387.84100.00%100.00%75.47%2.1工程费用万元9840.3173.50%73.50%55.47%2.1.1建筑工程费万元4491.0933.55%33.55%25.32%2.1.2设备购置及安装费万元5349.2239.96%39.96%30.15%2.2工程建设其他费用万元2116.6815.81%15.81%11.93%2.2.1无形资产万元2116.6815.81%15.81%11.93%2.3预备费万元1430.8510.69%10.69%8.07%2.3.1基本预备费万元730.865.46%5.46%4.12%2.3.2涨价预备费万元699.995.23%5.23%3.95%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13387.84100.00%100.00%75.47%5建设期间费用万元6流动资金万元4351.5732.50%32.50%24.53%7铺底流动资金万元1450.5210.83%10.83%8.18%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.87%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率6.50%,固定资产投资强度190.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18826.3318826.3338330.2938330.293018.001.1主要生产车间11295.8011295.8022998.1722998.171871.161.2辅助生产车间6024.436024.4312265.6912265.69965.761.3其他生产车间1506.111506.112223.162223.16181.082仓储工程3994.273994.2715868.5015868.50908.682.1成品贮存998.57998.573967.133967.13227.172.2原料仓储2077.022077.028251.628251.62472.512.3辅助材料仓库918.68918.683649.763649.76209.003供配电工程213.03213.03213.03213.0313.723.1供配电室213.03213.03213.03213.0313.724给排水工程244.98244.98244.98244.9812.274.1给排水244.98244.98244.98244.9812.275服务性工程2529.702529.702529.702529.70144.865.1办公用房1273.781273.781273.781273.7860.665.2生活服务1255.921255.921255.921255.9277.966消防及环保工程713.64713.64713.64713.6445.976.1消防环保工程713.64713.64713.64713.6445.977项目总图工程106.51106.51106.51106.51251.367.1场地及道路硬化6966.351452.871452.877.2场区围墙1452.876966.356966.357.3安全保卫室106.51106.51106.51106.518绿化工程2749.5796.23合计26628.4762743.3662743.364491.09(四)设备方案项目计划购置设备共计165台(套),设备购置费5349.22万元。五、节能与环保1、项目年用电量1371830.76千瓦时,折合168.60吨标准煤。2、项目年总用水量33594.86立方米,折合2.87吨标准煤。3、“消防过滤式自救呼吸器项目投资建设项目”,年用电量1371830.76千瓦时,年总用水量33594.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)171.47吨标准煤/年。达产年综合节能量66.68吨标准煤/年,项目总节能率25.85%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范园区发展规划,符合xx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“消防过滤式自救呼吸器项目”主要从事消防过滤式自救呼吸器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性消防过滤式自救呼吸器项目选址于xx产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范园区环境保护

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