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文档简介

1 审计学审计学 课程论文选题参考题库课程论文选题参考题库 1 风险导向审计的应用及存在问题的探析 2 审计重要性在应收账款审计中应用的探析 3 对 企业内部控制应用的探讨 4 公司审计案例分析 5 电子审计证据在审计中应用的思考 6 对会计师事务所审计风险控制的探析 7 对会计师事务所内部控制制度改进的思考 8 公司内部控制制度的探讨 9 应收账款 或存货 固定资产等 的审计风险与防范 10 对沈阳中小企业内部控制制度的探析 11 对完善沈阳民营企业内部控制环境的思考 12 沈阳民营企业销售环节内部控制制度的探析 13 对沈阳民营企业仓储环节内部控制制度的探析 14 对沈阳民营企业采购环节内部控制制度的探析 15 对企业应收账款审计的几点思考 16 对企业货币资金审计的思考 17 对企业存货审计的思考 18 对企业固定资产审计的思考 19 对企业无形资产审计的探讨 20 对企业营业收入审计的探讨 21 对企业生产成本审计的思考 2 22 对企业资产负债表审计的探讨 以 企业为例 23 对企业利润债表审计的探讨 以 企业为例 24 上市公司舞弊审计研究 25 浅谈上市公司内部控制 内部审计存在的问题及其对策 26 试论风险导向审计模式对完善我国国家审计技术方法的启示 27 我国内部经济效益审计研究 28 发挥 免疫系统 功能 加强内控审计 29 关于企业经济效益审计理论与实务的探讨 30 试论审计风险的规避与控制 31 论企业内部审计作用的发挥 32 我国注册会计师审计独立性研究 33 加强项目经济效益审计的思考 34 关于企业风险管理审计研究 35 XX 公司内部审计问题研究 36 关于地方审计机关开展效益审计的思考 37 当前政府部门内部审计的现状与思考 38 企业内部审计工作调查与思考 39 内部审计如何适应供销合作社的改革和发展 40 内部效益审计程序研究 41 从会计信息失真看加强内部审计质量控制的必要性 42 内部审计 公司治理的左膀右臂 43 关于开展内部经济效益审计的思考 44 试论平衡计分卡在企业经济效益审计中的应用 45 浅谈基层审计机关探索开展资源环境审计工作的几种途径 3 46 试论企业内部控制的重要性 对 XX 公司销售与收入的内部控制剖析 47 关于某中小企业货币资金内部控制的调查报告 48 银行商业汇票的内部控制 XX 案例分析 49 我国企业货币资金内部控制问题探讨 50 我国上市公司关联交易的内部控制探析 51 小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究 52 银行授信业务的内部控制研究 XX 集团的授信设计 53 中小企业存货内部控制问题探讨 54 企业应收账款的内部控制分析 55 上市公司对外投资的内部控制研究 56 上市公司信息披露的内部控制研究 57 高校内部控制弱化的原因及对策 基于 XX 高校的调查报告 58 关于证券公司反洗钱内部控制的思考 59 会计委派制下的企业内部控制问题研究 60 xx 公司清算审计程序设计及相关问题探讨 61 分析性复核在审计中的应用研究 62 xx 会计事务所内部治理问题探讨 63 论应收账款审计方法的改进 基于 XX 上市公司的案例分析 64 上市公司关联方交易审计策略探析 65 地方政府干预下的审计失败案例研究 对 XX 公司舞弊的分析 66 经营失败与审计失败关系的研究 XX 公司舞弊案例分析 67 现代风险导向审计的理论基础及在我国的适用性研究 68 审计风险模型的演进与最新发展研究 69 风险导向审计在财务舞弊中的应用 对 XX 公司舞弊的分析 4 70 浅析我国上市公司审计合谋的发生原因及治理对策 71 XX 年上市公司年报审计意见分析 72 对我国目前内部审计定位的思考 73 中小企业审计模式探析 74 论风险导向审计在内部审计中的运用 75 公允价值计量模式下的审计风险探讨 76 浅析证券公司的审计风险 77 论应收账款的审计风险 78 信息化环境下审计导向模式探析 79 公共投资项目绩效链审计模式探析 80 浅谈现代风险导向审计的应用 基于 XX 的案例分析 81 浅谈电子商务下的审计风险及控制 基于 XX 的案例分析 82 浅谈审计风险及防范 基于 XX 的案例分析 83 审计风险模型的演进与发展研究 84 风险导向审计在财务舞弊中的应用 对 XX 公司舞弊的分析 85 对审计风险及其防范机制的探讨 86 试论审计风险的规避与控制 87 试论风险导向审计模式对完善我国国家审计技术方法的启示 88 基于 ERP 环境下的效益审计 89 试论平衡计分卡在企业经济效益审计中的应用 90 浅析领导干部离任审计 基于 xx 的分析 91 关于政府绩效审计效果的研究 92 经济责任审计的方法探讨 93 关于企业经济效益审计方法运用效果的分析 5 94 浅析建筑企业工程项目经济效益审计重点 95 社保基金绩效审计目标与内容分析 96 浅论企业社会责任审计 97 加强项目经济效益审计的思考 98 论金融资产的审计风险 99 商业银行舞弊审计策略及方法 100 论信息系统审计的审计风险 101 基于 IT 环境下企业内部审计的应用研究 102 信息化环境下审计的重点和难点探讨 103 网络环境下审计方法发展探析 104 论电子商务的审计流程与方法 105 计算机辅助审计采集审计证据的方法探讨 106 论上市公司内部审计模式的选择 107 会计师事务所核心竞争力分析 108 关于注册会计师法律责任对象与内容的思考 109 对我国注册会计师鉴证准则执行效果的分析 110 注册会计师如何审计上市公司的盈余管理 111 对上市公司常年审计独立性的思考 112 关于我国上市公司关联交易审计风险的探讨 113 XX 会计事务所在 XX 事件中的审计责任分析 114 上市公司关联交易的披露与审计 115 上市公司财务报告粉饰的动机及其防范对策研究 116 上市公司关联方交易审计策略探析 117 会计事务所内部治理问题探讨 6 118 79 审计诚信问题的思考 基于 xx 的分析 119 注册会计师的非鉴证业务对鉴证业务的独立性影响的分析 120 会计师事务所审计底稿电子化应用分析 121 浅谈上市公司内部审计存在的问题及其对策 122 我国注册会计师审计独立性研究 结合上市公司审计业务 123 国内事务所审计收费偏低问题探讨 124 分析程序在存货实质性程序中的运用 125 论企业集团内部审计制度的构建 126 民营企业内部审计研究 127 关于强化民营企业内部审计的策略分析 128 从会计信息失真看加强内部审计质量控制的必要性 129 后安然时代内部审计发展研究 130 浅析财务欺诈与审计对策 基于 XX 公司舞弊的分析 131 经营失败与审计失败关系的研究 XX 公司舞弊案例分析 132 审计失败案例研究 以 XX 公司审计失败为例 133 企业会计舞弊的形式与审计方法 134 我国高新企业管理层舞弊审计方法的研究 135 收入舞弊的手法与审计策略 136 存货舞弊的手法与审计策略 137 基于 IT 环境的企业财务舞弊审计研究 138 新制度经济学视角下审计意见购买动因与防治 139 上市公司年报审计意见分析 140 浅析管理舞弊的审计策略分析 结合 XX 案例 141 浅谈商业流通企业的存货内部控制 基于 XX 的案例分析 7 142 浅谈民营中小企业货币资金的内部控制 基于 XX 的案例分析 143 浅谈证券公司营业部内部控制 基于 XX 的案例分析 144 浅谈商业银行分支机构内部控制 基于 XX 的案例分析 145 浅谈房地产开发企业资金内部控制 基于 XX 的案例分析 146 浅谈建筑施工企业工程物资内部控制 基于 XX 的案例分析 147 浅谈证券公司经纪业务内部控制 基于 XX 的案例分析 148 浅谈证券公司自营业务内部控制 基于 XX 的案例分析 149 浅谈商业银行贷款业务内部控制 基于 XX 的案例分析 150 浅谈民营中小企业的会计制度设计 基

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