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汽摩灯具项目投资运营分析报告范文模板汽摩灯具项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评价投资分析评价 汽摩灯具项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目总体 情况说明 一 经营环境分析 1 坚持质量第 一 效益优先 创新驱动 融合带动 集群集约 绿色低碳 统筹 协调 突出重点 把特色优势产业和战略性新兴产业作为主攻方向 大力推进先进制造业发展 培育壮大具有较强竞争力的大企业大 集团 立足我省资源禀赋和产业基础 以战略性新兴产业和未来产业为引 领 推动产业迈向产业链价值链中高端 铸造现代产业体系的核心 动能 以技术改造为抓手 大力推动传统产业转型升级 提升产业发展层 次 以融合发展为主战场 积极发展数字经济 推动数字经济与实体经 济融合发展 培育高质量发展新引擎 在经济运行层面 我们面临新老矛盾交织 周期性 结构性问题叠 加的双重风险 在当前经济下行压力加大的情况下 在宏观调控上 推出调结构 防风险的政策措施要把握好节奏和力度 2 国家正在全力营造大众创业 万众创新的 双创 氛围 积极推 进创新驱动发展 促进工业企业科技创新 通过新型城镇化建设和生态工业园区发展 引进具有自主创新能力 的企业 并吸引创新型人才落户本市 不断深化工业产业的转型升 级 努力转变传统的增长方式 实现本市低附加值制造向现代高端 高附加值制造的转变 3 我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段 高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展 是体现新发展理念的发展 是创新成为第一动力 协调成为内生特 点 绿色成为普遍形态 开放成为必由之路 共享成为根本目的的 发展 推动高质量发展 是保持经济持续健康发展的必然要求 是适应我 国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会 全面建设社会主义现代 化国家的必然要求 是遵循经济规律发展的必然要求 科学认识高质量发展的丰富内涵和要求 有助于当前和今后一个时 期确定发展思路 制定经济政策 坚定实施创新驱动发展战略 加快建设创新型国家 培育新增长点 形成新动能 国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措 着力培育壮大新兴产 业 加快发展数字经济 新旧动能转换明显加快 可以概括为 成长快 活力强 业态新 环境优 四个特点 我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段 推动高质量发展是做好经济工作的根本要求 高质量发展是体现新发展理念的发展 突出高质量发展导向 就是 要坚持稳中求进 在稳的前提下 有所进取 以进求稳 更好满足 人民群众多样化 多层次 多方面的需求 认真落实中央 六稳 部署 消费提质扩容积极推进 新型信息消 费创新活跃 绿色建材 高效节能技术装备推广应用加快 新能源 汽车销量快速增长 制造业投资回升到较高水平 新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进 稳妥应对中美经贸摩擦 预计全年 全国规模以上工业增加值增长6 3 左右 二 项目情况说明为了积极响应某经济开发区关于促进汽摩灯具产 业发展的政策要求 xxx集团通过科学调研 合理布局 计划在某经 济开发区新建 汽摩灯具项目 预计总用地面积35230 94平方米 折合约52 82亩 其中净用地面积35230 94平方米 项目规划总 建筑面积56369 50平方米 计容建筑面积56369 50平方米 根据总 体规划设计测算 项目建筑系数54 91 建筑容积率1 60 建设区 域绿化覆盖率7 36 固定资产投资强度183 99万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资12170 14万元 其中固定资产投资9 718 35万元 占项目总投资的79 85 流动资金2451 79万元 占项 目总投资的20 15 在固定资产投资中建筑工程投资4983 47万元 占项目总投资的40 9 5 设备购置费3357 36万元 占项目总投资的27 59 其它投资费 用1377 52万元 占项目总投资的11 32 项目建成投入正常运营后主要生产汽摩灯具产品 根据谨慎财务测 算 预期达纲年营业收入16840 00万元 总成本费用13430 68万元 税金及附加197 35万元 利润总额3409 32万元 利税总额4076 9 2万元 税后净利润2556 99万元 达纲年纳税总额1519 93万元 达 纲年投资利润率28 01 投资利税率33 50 投资回报率21 01 全部投资回收期6 26年 提供就业职位329个 达纲年综合节能量22 05吨标准煤 年 项目总节能率22 33 具有显著的经济效益 社 会效益和节能效益 三 经营结果分析新常态下全面深化改革 首先要精心谋划好和利 用好我国经济的巨大韧性 潜力和回旋余地 依靠促改革调结构 推动经济发展提质增效升级 要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础 努 力保持稳增长和调结构平衡 有针对性地加大民生保障力度 为推 动经济转型升级创造更为有利的条件 为改革持续推进创造更加稳 定的发展环境 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合某经济开 发区行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进某经济开发区产 业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极的推 动意义 2 项目拟建设在某经济开发区内 工程选址符合某经济开发区土地 利用总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运输便 利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率28 01 投 资利税率33 50 全部投资回报率21 01 全部投资回收期6 26年 固定资产投资回收期6 26年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积56369 50平方米 计容建筑面积56369 50平方米 购置先进的技术装备共计131台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资12170 14万元 其中固定资产投资9718 35 万元 流动资金2451 79万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入16840 00万元 总成本费用13430 68万元 年利税总额407 6 92万元 其中税后净利润2556 99万元 纳税总额1519 93万元 其中增值税470 25万元 税金及附加197 35万元 年缴纳企业所得 税852 33万元 年利润总额3409 32万元 全部投资回收期6 26年 固定资产投资回收期6 26年 本期工程项目可以取得较好的经济效 益 6 实践证明 稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则 也 是做好经济工作的方法论 要清醒看到 我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题 世界经济 仍处于缓慢复苏的进程中 越是面对复杂的国内国际经济形势 就越要认识到明年贯彻好稳中 求进工作总基调具有特别重要的意义 稳是主基调 稳是大局 在稳的前提下才能在关键领域有所进取 才能在把握好度的前提下奋发有为 推进新型工业化必须践行新发展理念 积极对接 中国制造2025 深入实施工业供给侧结构性改革 突出绿色发展 两型引领 坚 持 一强化 两转变 四结合 大力实施 151 计划 解决 好量质同步提升 新旧动力转换 内外联动发力 扩大投资取向等 四个方面的问题 把产业的长板做优 短板补齐 在更高层次调整 优化三次产业结构 要突出结构调整 推动工业发展供给大优化 要突出创新驱动 推动工业发展活力大释放 要突出服务保障 推动工业发展环境大改善 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资11540 23万元 占 计划投资的94 82 其中完成固定资产投资8432 71万元 占总投资的73 07 完成流动 资金投资3107 52 占总投资的26 93 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入18700 36万元 同比增长14 18 2322 69万 元 其中 主营业务收入为16285 18万元 占营业总收入的87 08 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额3556 14万元 较去年同期相比增长272 82万元 增长率8 31 实现净利润2667 11万元 较去年同期相比增长373 48万元 增长率 16 28 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11540 231 1 完成比例94 82 2完成固定资产投资万元8432 712 1 完成比例73 07 3完成流动资金投资万元3107 523 1 完成比例26 93 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率30 82 2 财务内部收益率20 02 3 投资回报率23 11 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到19278 98万元 其中流动资产总额5339 72万元 占资产总额的27 70 资产负债率43 94 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 我国高度重视中小企业发展 密集出台了一系列政策措施 取消 和调整一批行政审批项目 实施 三证合一 登记制度 加大小微 企业增值税 营业税 以及所得税优惠力度 金融管理部门引导银 行业金融机构加大对小微企业信贷支持力度 实现小微企业贷款增 速 户数 申贷获得率 三个不低于 目标 财政资金转变支持方 式 开展小微企业创业创新基地城市示范 2 引导民营企业建立品牌管理体系 增强以信誉为核心的品牌意识 以民企民资为重点 扶持一批品牌培育和运营专业服务机构 打造 产业集群区域品牌和知名品牌示范区 近年来 国家先后出台了 非公经济36条 民间投资36条 鼓励社会投资39条 激发民间有效投资活力10条 关于 深化投融资体制改革的意见 等一系列政策措施 大力营造一视同 仁的市场环境 激发民间投资活力 国家发改委会同各地方 各部门 认真贯彻落实中央关于促进民间 投资发展的决策部署 取得了明显成效 今年以来 民间投资增速持续保持在8 以上 前7个月达到了8 8 始终高于整体投资增速 占全部投资的比重达到62 6 统计数据显示 民营经济如今已成为中国经济的中坚力量 截至xx年年底 我国实有个体工商户6579 4万户 私营企业2726 3 万户 广义民营企业合计占全部市场主体的94 8 而且 民营经济解决了绝大部分就业 是技术进步和创新的巨大驱 动力创造了60 以上GDP 贡献了70 以上的技术创新和新产品开发 提供了80 以上的就业岗位 十九大报告提出 毫不动摇巩固和发展公有制经济 毫不动摇鼓励 支持 引导非公有制经济发展 二 法人治理结构xxx集团按照现代企业制度的要求进行组织和运 行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管理人员分 级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终所有权并 根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组成公司董 事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督 权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公司总经理 及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx集团组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且业务 开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管理 为保 证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情况对企业 的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx集团的机构设置按现代化企业制度设置管理 体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精简 实行 全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx集团实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规定的职能 范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公司建 立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门相应的经 济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生产经营正 常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以 某经济开发区项目建设地为重点 分析 汽摩灯具项目 对节约能 源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为某经济开发区项目建设地 无特殊环境功能区 也不属 于农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地农 民正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项 目实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和 发展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可 以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提高 当地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升某经济开发 区项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直接服务于某经济开发区项目建设地的规划开发 促进项目区域的 城镇化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善某经济开发区项目建设地的环境状况 进一步改 善眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域汽 摩灯具产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商 业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促 进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积35230 94平方米 折合约52 82亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 经过改革开放以来近40年的快速工业化 中国已毫无争议地成为 工业大国 然而 尽管整体技术水平和国际分工地位不断提高 大而不强 却是中国工业必须面对的基本事实 特别是20世纪90年代中后期以来 中国工业发展进入了加速 重化 工业化 的阶段 由于中国重化工业的推进方式具有明显的粗放型和外延式特点 导 致资源消耗高 环境破坏严重的负面影响迅速放大 加之应对金融 危机的一些刺激政策为部分行业的落后产能提供了生存空间 在一 定程度上延缓了产业转型的步伐 加大了工业内部结构调整的难度 通过 十一五 和 十二五 连续两个五年计划实行强制性节能减 排 虽然单位产出资源消耗和污染排放强度呈下降趋势 但与发达 国家相比 中国工业能源消耗 资源消耗 污染排放的总体水平仍 然偏高 现阶段中国环境承载能力已接近上限 国内资源条件和环境容量难 以长期支撑传统工业发展模式 要突破中国工业由大转强的资源环境约束 必须依靠全新的模式和 机制 而绿色发展正是对工业技术创新 资源利用 要素配置 生 产方式 组织管理 体制机制的一次全面 深刻的变革 必将有效 提高资源和能源利用效率 减少工业生产对生态环境的影响 改善 工业的整体素质和质量 绿色发展既顺应了新工业革命下实体经济领域创新提速的潮流 也 符合新型工业化的内在要求和供给侧结构性改革的目标方向 对于 促进工业发展方式由 高增长高污染高消耗 向 高水平高质量高 效益 转变 形成发展新动能 应对全球低碳竞争 保障国家能源 和资源安全具有重大意义 为促进区域工业资源综合利用产业与生态协调发展 xx年出台了 京津冀及周边地区工业资源综合利用产业协同发展行动计划 xx xx年 除了京津冀及周边地区 我国有很多三省或两省交界处都是金属矿 的重点产区 形成了很多矿冶产业依赖型城市 如湖北大冶 安徽安庆 江西九江交界 河北邯郸 山西长治 河南安阳等市县的交界处 这些地区近些年逐渐成为环境重污染和 传统产业下滑最严重的典型地区 以跨省界矿冶工业集中区的工业资源综合利用区域协同为撬点 建 立若干工业固体废物跨省界协同发展示范区 引导这些地区产业结 构和能源结构深度调整 将会极大地提高全社会工业固体废物综合 利用效率 通过实施绿色制造体系工程 到2020年 创建百家绿色设计示范企 业 百家绿色设计中心 力争开发推广万种绿色产品 3 进入21世纪 大规模开发利用化石能源导致的能源危机 环境危 机日益凸显 建立在化石能源基础上的传统工业文明陷入困境 国际金融危机爆发后 以资源消耗和需求拉动为支撑的经济增长模 式受到了巨大冲击 后危机时代 发达国家开始重新审视工业部门在财富形成和积累中 的重要作用 相继提出了 再工业化 战略 旨在以创新激发制造 业活力 重振实体经济 同时 在全球经济艰难复苏和深度调整的大背景下 发达国家实施 绿色新政 意图通过发展新兴绿色产业和绿色技术 发掘新的 绿色增长点 将全球工业带入绿色化发展的新路径 为重塑全球产 业链 推动消费者行为变革提供持续动力 进而在实体经济领域新 一轮国际竞争中占据制高点 四 项目区绿色节能发展实施工业能效赶超行动 加强高能耗行 业能耗管控 在重点耗能行业全面推行能效对标 推进工业企业能 源管控中心建设 推广工业智能化用能监测和诊断技术 到2020年 工业能源利用效率和清洁化水平显著提高 规模以上工 业企业单位增加值能耗比xx年降低18 以上 电力 钢铁 有色 建 材 石油石化 化工等重点耗能行业能源利用效率达到或接近世界 先进水平 推进新一代信息技术与制造技术融合发展 提升工业生产效率和能 耗效率 开展工业领域电力需求侧管理专项行动 推动可再生能源在工业园 区的应用 将可再生能源占比指标纳入工业园区考核体系 第五章综合评价 1 我国工业经济增长动能转换加速 工业生产将保持平稳增长投资 增长有望筑底 实现小幅回升 近年来 工业投资增长呈阶梯状下行的趋势 目前仅处于3 左右的 增长水平 明显低于全国固定资产投资增速 房地产投资方面 尽管目前仍处于消化库存过程中 但数据较xx年 有明显改善 但由于目前房地产投资增速尚处于温和增长区间 因此并不会受到 本轮限购限贷政策的剧烈冲击 这将有利于投资筑底 xx年1 9月 全国规模以上工业企业实现利润同比增长8 4 较上年同期增 长10 1个点 受工业企业利润回暖的影响 预计民间投资增速持续 下行的趋势将有所好转 在 十三五 开局之年的带动下 规划投资热点集中涌现 PPP项目 专项建设债等融资工具将进一步发挥引导投资方向的作用 从新开工项目计划总投资增速来看 xx年1 10月同比增速为21 8 较xx年同期大幅提升17 7个百分点 亦对未 来投资增长将构成利好 综上 预计xx年工业投资增长有望筑底 实现小幅改善 同比增长 约为5 2 该项目适应国内和国际汽摩灯具行业总体发展趋势 是国家支持 和鼓励发展的产业 汽摩灯具市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率28 01 投资利税率33 50 全部投资回报率21 01 全部投资回收期6 26年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在某经济开发区建设汽摩灯具项目 其建设选址合理 自然条件良 好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合某经济开 发区及某经济开发区 十三五 汽摩灯具产业发展规划 切合某经 济开发区经济发展的实际需求 是一项经济效益明显 社会效益良 好 环境保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快某经济开发区 全面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元4983 473357 36183 999718 351 1工程费用万元4983 473357 3 611106 091 1 1建筑工程费用万元4983 474983 4740 95 1 1 2设备 购置及安装费万元3357 363357 3627 59 1 2工程建设其他费用万元 1377 521377 5211 32 1 2 1无形资产万元648 52648 521 3预备费 万元729 00729 001 3 1基本预备费万元380 29380 291 3 2涨价预 备费万元348 71348 712建设期利息万元3固定资产投资现值万元971 8 359718 35流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第 二年第三年第四年第五年1流动资产万元11106 097365 0010245 021 1106 0911106 0911106 091 1应收账款万元3331 832165 692665 46 3331 833331 833331 831 2存货万元4997 743248 533998 194997 7 44997 744997 741 2 1原辅材料万元1499 32974 561199 461499 32 1499 321499 321 2 2燃料动力万元74 9748 7359 9774 9774 9774 971 2 3在产品万元2298 961494 321839 172298 962298 962298 96 1 2 4产成品万元1124 49730 92899 591124 491124 491124 491 3 现金万元2776 521804 742221 222776 522776 522776 522流动负债 万元8654 305625 306923 448654 308654 308654 302 1应付账款万 元8654 305625 306923 448654 308654 308654 303流动资金万元24 51 791593 661961 432451 792451 792451 794铺底流动资金万元81 7 26531 22653 81817 26817 26817 26总投资构成估算表序号项目 单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资 万元12170 14125 23 125 23 100 00 2项目建设投资万元9718 3510 0 00 100 00 79 85 2 1工程费用万元8340 8385 83 85 83 68 54 2 1 1建筑工程费万元4983 4751 28 51 28 40 95 2 1 2设备购置及 安装费万元3357 3634 55 34 55 27 59 2 2工程建设其他费用万元6 48 526 67 6 67 5 33 2 2 1无形资产万元648 526 67 6 67 5 33 2 3预备费万元729 007 50 7 50 5 99 2 3 1基本预备费万元380 293 91 3 91 3 12 2 3 2涨价预备费万元348 713 59 3 59 2 87 3建设 期利息万元4固定资产投资现值万元9718 35100 00 100 00 79 85 5 建设期间费用万元6流动资金万元2451 7925 23 25 23 20 15 7铺底 流动资金万元817 268 41 8 41 6 72 营业收入税金及附加和增值税 估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万 元10946 0013472 0016840 0016840 0016840 001 1汽摩灯具万元10 946 0013472 0016840 0016840 0016840 002现价增加值万元3502 7 24311 045388 805388 805388 803增值税万元305 66376 20470 254 70 25470 253 1销项税额万元2694 402694 402694 402694 4

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