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热镀锌钢构件项目投资运营分析报告范文模板热镀锌钢构件项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评投资分析评 价价 热镀锌钢构件项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目 总体情况说明 一 经营环境分析 1 实现高质量发展 是对经济新方位的科学判断 中国特色社会主义进入了新时代 基本特征就是经济已由高速增长 阶段转为高质量发展阶段 推动高质量发展成为当前和今后较长时期确定发展思路 制定经济 政策 实施宏观调控的根本要求 xx年我国GDP规模首次突破80万亿元 稳居世界第二 对世界经济贡 献率超过30 成为世界经济发展的 动力源 和 稳定器 但是 中国连续40年的高速增长 也暴露出一些矛盾 突出问题是 大而不强 环境质量下降 资源消耗过大 人力红利丧失 产能明 显过剩 资金依赖性强 经济增长出现不可持续性 三期叠加 经济发展新常态 高速增长阶段转为高质量发展 阶段 的科学判断 在适应把握引领经济新常态中 形成完整系统 的经济建设思想体系 为推动经济社会高质量发展 紧扣高质量发展要求 聚焦振兴实体 经济 强化创新发展等系列重大决策部署 采取多项举措 用创新 的思维 务实的作风 改革的办法 切实把高质量发展的目标落得 更准 抓得更细 压得更实 努力创造更多高质量发展的新成果 顺应时代发展大势 充分认清工业强省和产业发展的重要意义 进 一步提高站位 凝聚共识 增强思想自觉和行动自觉 深入落实工业强省建设和产业发展的重点任务 抓一批体量大后劲强的骨干企业 可持续有竞争力的优势产业 有 基础有承载能力的重点园区 链条长成体系的产业集群 构建起多 点支撑 多业并举 多元发展的产业发展新格局 坚持规划先行 突出项目支撑 强化招商合作 注重改革创新 发 挥企业家作用 保障要素供给 推动工业总量进位 产业结构优化 发展质效提升 2 为加快建设 资源节约型 和 环境友好型 社会 促进工业经 济由主要依靠资源消耗向创新驱动转变 由粗放加工业向高端制造 转变 由以生产加工为主向生产研发营销并举转变 不断优化产业 结构 提升产业层次 提高工业经济运行质量和效益 促进我市工 业经济更好更快发展 十二五 以来 我市按照 四化两型 建 设的总要求 全面落实科学发展观 加快推进 工业强市 战略 通过产业抓升级 企业抓规模 科技抓创新 招商抓项目 全市工 业经济发展由资源型 内向型 粗放型向科技型 外向型 园区型 加快转变 3 我国正处于经济结构深度调整时期 战略性新兴产业对经济发展 的支撑作用日益增强 xx年 我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快 技术突破赶超快 具有优势的企业和行业发展进一步加速 产业集聚特色突出 中 央和地方政策措施密集出台 融资环境有所改善的总体态势 但仍 存在研发投入需增加 资金支持力度需加大等问题 同时八大细分 产业发展各具特点 促进战略性新兴产业发展 要遵循技术和产业发展规律 抓住技术 和市场的潜在商机 促进技术链和产业链协同发展 要围绕产业链配置创新链 围绕创新链提升价值链 推动各类创新 资源要素聚集 促进不同创新主体良性互动 加快培育一批特色鲜 明的优势产业集群 发挥企业主体作用 把握进入战略性新兴产业的良机 并确定适宜 的赶超战略和实现路径我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发 展阶段 推动高质量发展是做好经济工作的根本要求 高质量发展是体现新发展理念的发展 突出高质量发展导向 就是 要坚持稳中求进 在稳的前提下 有所进取 以进求稳 更好满足 人民群众多样化 多层次 多方面的需求 中央经济工作会议再次强调 坚定不移建设制造强国 推动制造 业高质量发展 使我们深受鼓舞 信心倍增 他强调 要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策 二 项目情况说明为了积极响应xx工业园区关于促进热镀锌钢构件 产业发展的政策要求 xxx科技公司通过科学调研 合理布局 计划 在xx工业园区新建 热镀锌钢构件项目 预计总用地面积55534 4 2平方米 折合约83 26亩 其中净用地面积55534 42平方米 项 目规划总建筑面积61643 21平方米 计容建筑面积61643 21平方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数59 18 建筑容积率1 11 建设区域绿化覆盖率8 00 固定资产投资强度180 56万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资18033 26万元 其中固定资产投资1 5033 43万元 占项目总投资的83 37 流动资金2999 83万元 占 项目总投资的16 63 在固定资产投资中建筑工程投资4341 36万元 占项目总投资的24 0 7 设备购置费7270 52万元 占项目总投资的40 32 其它投资费 用3421 55万元 占项目总投资的18 97 项目建成投入正常运营后主要生产热镀锌钢构件产品 根据谨慎财 务测算 预期达纲年营业收入29907 00万元 总成本费用22508 52 万元 税金及附加344 60万元 利润总额7398 48万元 利税总额87 63 56万元 税后净利润5548 86万元 达纲年纳税总额3214 70万元 达纲年投资利润率41 03 投资利税率48 60 投资回报率30 77 全部投资回收期4 75年 提供就业职位576个 达纲年综合节能 量51 93吨标准煤 年 项目总节能率24 48 具有显著的经济效益 社会效益和节能效益 三 经营结果分析2019年上半年宏观经济的短期下行压力依然较大 特别是近期经济形势出现的一些值得高度关注的新变化 可能意 味着负向产出缺口开始扩大 宏观政策需要再调整和再定位 正因如此 中央经济工作会议指出 宏观政策要强化逆周期调节 继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策 稳定总需求 积极的财政政策要加力提效 实施更大规模的减税降费 稳健的货 币政策要松紧适度 保持流动性合理充裕 结构性政策要强化体制机制建设 坚持向改革要动力 深化国资国 企 财税金融 土地 市场准入 社会管理等领域改革 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合xx工业园 区行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进xx工业园区产业结 构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极的推动意 义 2 项目拟建设在xx工业园区内 工程选址符合xx工业园区土地利用 总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运输便利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率41 03 投 资利税率48 60 全部投资回报率30 77 全部投资回收期4 75年 固定资产投资回收期4 75年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积61643 21平方米 计容建筑面积61643 21平方米 购置先进的技术装备共计166台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资18033 26万元 其中固定资产投资15033 43 万元 流动资金2999 83万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入29907 00万元 总成本费用22508 52万元 年利税总额876 3 56万元 其中税后净利润5548 86万元 纳税总额3214 70万元 其中增值税1020 48万元 税金及附加344 60万元 年缴纳企业所得 税1849 62万元 年利润总额7398 48万元 全部投资回收期4 75年 固定资产投资回收期4 75年 本期工程项目可以取得较好的经济 效益 6 工业成为我省具有竞争优势的产业领域 人民群众创业创新的主 要阵地 区域经济发展的主要动力 但也必须清醒认识 由于国内外经济形势发生深刻变化 市场竞争 更趋激烈 我省工业正面临着严峻的挑战 长期积累的结构性 素 质性矛盾进一步凸现 一些新情况 新问题又亟待解决 原来以低 端产业 低附加值产品 低层次技术 低价格竞争为主的发展路子 难以为继 加快工业转型升级已刻不容缓 这是有效化解我省工业发展过程中 各种困难和挑战的有效手段 是实现工业节约发展 清洁发展 安 全发展 可持续发展的治本之策 也是推动我省经济发展方式转变 的关键之举 必须看到 经济形势越严峻 工业发展越困难 同时也蕴藏着转型 升级的先机 应当化挑战为机遇 化被动为主动 化压力为动力 把工业转型升级这项紧迫 艰巨而又长期的任务 放在经济全球化 的大视野中 放在经济发展方式转变的大格局中 放在工业化和信 息化融合 制造业和服务业互动的大背景下 深刻认识 科学规划 扎实推进 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资13972 53万元 占 计划投资的77 48 其中完成固定资产投资10688 62万元 占总投资的76 50 完成流 动资金投资3283 91 占总投资的23 50 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入24729 54万元 同比增长11 00 2450 66万 元 其中 主营业务收入为20827 18万元 占营业总收入的84 22 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额6305 74万元 较去年同期相比增长1310 87万元 增长率26 24 实现净利润4729 31万元 较去年同期相比增长579 14万元 增长 率13 95 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13972 531 1 完成比例77 48 2完成固定资产投资万元10688 622 1 完成比例76 50 3完成流动资金投资万元3283 913 1 完成比例23 50 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率45 13 2 财务内部收益率29 96 3 投资回报率33 85 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到32513 36万元 其中流动资产总额8699 13万元 占资产总额的26 76 资产负债率27 80 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 中国制造2025 对促进中小企业结构调整与转型升级提出了明 确的工作任务 为新时期促进中小企业发展工作赋予了新的内涵 总理在十二届三次会议上所做的 政府工作报告 中提出 推动大 众创业 万众创新 这是创业创新的 升级版 当前经济增长的传统动力减弱 必须加大结构性改革力度 就是要 培育和催生经济社会发展新动力 根本上讲就是要大力创设和发展 小微企业 要靠连续不断地开办新企业 开发新产品 开拓新市场 来改造传 统引擎 打造新引擎 我国有13亿多人口 9亿多劳动力 6000多万企业和个体工商户 蕴 藏着无穷的创造力 千千万万的小微企业活跃起来 必将汇聚成发 展的巨大动能 打造中国经济发展的新一代发动机 随着商事制度 行政审批 项目核准等方面的改革不断深化 创业 环境不断改善 市场主体持续大幅增加 xx年一季度 新登记注册企业84 4万户 同比增长38 4 新增注册 资本4 8万亿元 增长90 6 创业主体更加多元 大众创业 万众 创新的氛围越来越浓厚 创业创新的引擎作用进一步增强 近年来 产业集群已经成为我国中小企业发展的重要组织形式和载 体 对于提高专业化分工与协作配套 促进生产要素有效集聚和优 化配置 降低创业创新成本以及节约社会资源等方面具有重要作用 是工业化和信息化发展到一定阶段的必然趋势 目前 产业集群已覆盖了纺织 服装 皮革 五金制品 工艺美术 等大部分传统行业 在信息技术 生物工程 新能源 新材料以及 文化创意产业等新技术领域发展加速 涌现出一批龙头骨干企业和 区域品牌 在县域经济发展中作用显著 2 在我国国民经济和社会发展中 制造业领域民营企业数量占比已 达90 以上 民间投资的比重超过85 成为推动制造业发展的重要 力量 近年来 受多重因素影响 制造业民间投资增速明显放缓 xx年首 次低于10 xx年继续下滑至3 6 党中央 国务院高度重视民间投资工作 近年来部署出台了一系列 有针对性的政策措施并开展了专项督查 民间投资增速企稳回升 今年1 10月 制造业民间投资增长4 1 高于去年同期1 5个百分点 二 法人治理结构xxx科技公司按照现代企业制度的要求进行组织 和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管理人 员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终所有 权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组成公 司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策 权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使 监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公司总 经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥 活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx科技公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且 业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经营目 标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情况对 企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx科技公司的机构设置按现代化企业制度设置 管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx科技公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规定的 职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公 司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门相应 的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生产经 营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健 康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以x x工业园区项目建设地为重点 分析 热镀锌钢构件项目 对节约能 源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为xx工业园区项目建设地 无特殊环境功能区 也不属于 农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地农民 正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项目 实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和发 展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以 改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提高当 地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升xx工业园区 项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直 接服务于xx工业园区项目建设地的规划开发 促进项目区域的城镇 化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善xx工业园区项目建设地的环境状况 进一步改善 眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域热镀 锌钢构件产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动 商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而 促进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积55534 42平方米 折合约83 26亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 通过实施绿色制造体系工程 到2020年 创建百家绿色设计示范 企业 百家绿色设计中心 力争开发推广万种绿色产品 研究表明 70 的资源消耗和环境影响取决于产品设计阶段 要把提升绿色设计能力作为 十三五 工业清洁生产的重中之重 推动关键绿色设计技术和支撑绿色设计的管理技术和工具的研发 应用和推广 逐步建立面向产品全生命周期的关键资源环境基础数 据库 采用数字化研发设计工具 发展基于 互联网 的个性化定制 众 包设计模式 推动工业云 工业大数据与产品绿色设计资源共享 优化研发设计流程 提升产品设计开发效率 打造网络化 协同化 的绿色设计体系 以绿色设计为核心 推进产品设计 制造 包装 运输 使用维护 和回收利用各环节的并行工程 推进绿色制造体系不断完善 3 工业生产是物质财富的主要 工业化是现代国家不可逾越的发展 阶段 必须认识到 人类的工业化进程对生态环境造成了损害 但历史和 辩证地看 工业生产的创造性与污染排放破坏性之间的矛盾 正是 工业活动持续改善人类生存境况的内在动力机制 绿色发展 循环发展 低碳发展是相辅相成的 相互促进的 可构 成一个有机整体 绿色化是发展的新要求和转型主线 循环是提高资源效率的途径 低碳是能源战略调整的目标 从内涵看 绿色发展更为宽泛 涵盖循环发展和低碳发展的核心内 容 循环发展 低碳发展则是绿色发展的重要路径和形式 因此 可以用绿色化来统一表述 四 项目区绿色节能发展随着经济发展进入新常态 产业结构优 化明显加快 能源消费增速放缓 资源性 高耗能 高排放产业发 展放缓 但是必须指出的是 随着工业化 城镇化快速推进和消费结构持续 升级 我国能源需求刚性增长 资源环境问题仍是制约我国经济社 会发展的瓶颈之一 节能减排依然形势严峻 任务艰巨 第五章综合评价 1 国家统计局综合司有关负责人表示 当前 我国经济已由高速增 长阶段转向高质量发展阶段 消费增长潜力巨大 是推动高质量发 展的重要基础 物质型消费升级步伐加快 xx年 我国居民消费恩格尔系数已降至29 3 食物支出之外的穿住 用行等物质型消费比例上升 潜力很大 我国人均耐用消费品与发达国家还有较大差距 xx年底 我国居民每百户拥有汽车29 7辆 而美国每百户拥有汽车 超过200辆 欧洲一些发达国家超过150辆 随着人均收入水平的持续提高和优质供给不断增加 将进一步为消 费升级提供支撑 一些国外组织对 中国制造2025 的认识 不乏臆测和推断 其逻 辑和推理缺乏科学性和公正性 结论自然是片面的 双重标准的 美国贸易代表办公室对华301调查报告 多处提到 中国制造2025 但遗憾的是调查报告充斥了违背事实的推理 与 中国制造2025 的主张和部署不符 这一调查报告置世贸组织原则于不顾 单边主义发起对中国出口到 美国的1300个单独关税项目产品 包括航空航天 信息通讯 机械 产品在内 加征25 的从价税 这一行动 固然对清单所列这些产品在美的竞争力有所影响 特别 是对生产这些机械产品的中国企业 可能带来竞争力削弱 订单减 少 经营困难 但中国的回应 对美国相应的产业带来的影响或许更甚 2 该项目适应国内和国际热镀锌钢构件行业总体发展趋势 是国家 支持和鼓励发展的产业 热镀锌钢构件市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率41 03 投资利税率48 60 全部投资回报率30 77 全部投资回收期4 75年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在xx工业园区建设热镀锌钢构件项目 其建设选址合理 自然条件 良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合xx工业 园区及xx工业园区 十三五 热镀锌钢构件产业发展规划 切合xx 工业园区经济发展的实际需求 是一项经济效益明显 社会效益良 好 环境保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快xx工业园区全 面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元4341 367270 52180 5615033 431 1工程费用万元4341 367270 5223705 121 1 1建筑工程费用万元4341 364341 3624 07 1 1 2设 备购置及安装费万元7270 527270 5240 32 1 2工程建设其他费用万 元3421 553421 5518 97 1 2 1无形资产万元1921 801921 801 3预 备费万元1499 751499 751 3 1基本预备费万元674 15674 151 3 2 涨价预备费万元825 60825 602建设期利息万元3固定资产投资现值 万元15033 4315033 43流动资金投资估算表序号项目单位达产年指 标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23705 1214272 1116737 9523705 1223705 1223705 121 1应收账款万元7111 54426 6 925333 657111 547111 547111 541 2存货万元10667 306400 388 000 4810667 3010667 3010667 301 2 1原辅材料万元3200 191920 112400 143200 193200 193200 191 2 2燃料动力万元160 0196 011 20 01160 01160 01160 011 2 3在产品万元4906 962944 173680 22 4906 964906 964906 961 2 4产成品万元2400 141440 091800 1124 00 142400 142400 141 3现金万元5926 283555 774444 715926 285 926 285926 282流动负债万元20705 2912423 1715528 9720705 292 0705 2920705 292 1应付账款万元20705 2912423 1715528 9720705 2920705 2920705 293流动资金万元2999 831799 902249 872999 8 32999 832999 834铺底流动资金万元999 93599 97749 96999 93999 93999 93总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固 定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18033 26119 95 119 95 100 00 2项目建设投资万元15033 43100 00 100 00 83 37 2 1工程 费用万元11611 8877 24 77 24 64 39 2 1 1建筑工程费万元4341 3 628 88 28 88 24 07 2 1 2设备购置及安装费万元7270 5248 36 48 36 40 32 2 2工程建设其他费用万元1921 8012 78 12 78 10 66 2 2 1无形资产万元1921 8012 78 12 78 10 66 2 3预备费万元1499 759 98 9 98 8 32 2 3 1基本预备费万元674 154 48 4 48 3 74 2 3 2涨价预备费万元825 605 49 5 49 4 58 3建设期利息万元4固定 资产投资现值万元15033 43100 00 100 00 83 37 5建设期间费用万 元6流动资金万元2999 8319 95 19 95 16 63 7铺底流动资金万元99 9 946 65 6 65 5 54 营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目 单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17944 202243 0 2529907 0029907 0029907 001 1热镀锌钢构件万元17944 202243 0 2529907 0029907 0029907 002现价增加值万元5742 147177 6895 70 249570 249570 243增值税万元612 29765 361020 481020 48102 0 483 1销项税额万元4785 124785 124785 124785 124785 123 2进 项税额万元22

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