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文档简介

文件類別作業程序書 文件編號 版本版次A 0 文件名稱管 理 審 查 作 業程 序 頁 次 1 4 文 件 制 修 訂 記 錄 NO發行日期修訂申請書編號制修訂內容修訂頁次版本 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 文件名稱 管理審查作業程序 文件編號 SV 25 03 制訂部門 管理者代表 制訂日期 文件類別作業程序書 文件編號 版本版次A 0 文件名稱管 理 審 查 作 業程 序 頁 次 2 4 注 每次文件修訂 請文管中心將修改位置 主要修改內容予以記錄 以便對照使用 1 目的 確保公司品質制度之適用性及有效性 使能持續符合 ISO9001 國際標准及公司既定品質政策與目 標之要求 2 範圍 所有與品質經營有關之管理審查活動皆屬之 3 權責 3 1 管理審查 總經理主持 各部門負責人參加 3 2 管理審查決議事項之追蹤 管理代表 4 定義 無 5 作業內容 5 1 管理審查會議由總經理主持 參加人員為各部門負責人及總經理指定列席之人員 總經理若無暇 主持 則由管理代表主持 5 2 管理審查會議於每半年召開一次對上年度品質系統之有效性 充分性 持續適宜性的討論 必 要時可由總經理臨時召開 5 3 發出會議通知 經總經理核准後分發至各部門負責人及其他指定列席人員 各部門需在會議通知 單上分發記錄欄上簽收 5 4 准備會議資料 其內容包含下列各項 5 4 1 品質系統審核狀況 外稽 內稽 及系統運行存在的問題 5 4 2 上次管理審查決議事項追蹤情形 5 4 3 預防措施執行成效 核 准審 核制 订發 行 章 文件類別作業程序書 文件編號 版本版次A 0 文件名稱管 理 審 查 作 業程 序 頁 次 3 4 5 4 4 産品品質趨勢分析及異常分析 5 4 5 供應商 外包加工廠 的品質和交期達成狀況 5 4 6 顧客滿意度 5 4 7 品質目標達成狀況及管理過程的績效報告 5 4 8 改善建議報告 5 5 管理審查之輸出為 5 5 1 品質管理系統及其過程有效性之改善 5 5 2 關於産品的改善 5 5 3 資源需要 5 6 對於會議決議事項制作管理審查會議記錄 會議記錄經總經理核准後分發各部門 5 7 根據會議決議事項提交責任部門實施 相關責任部門須在會議結束一周內提交執行報告 5 8 根據責任部門提交執行報告進行跟催 5 9 審查記錄依 品質記錄管理作業程序 將資料存檔 6 相關文件 6 1 內部稽核管理作業程序 SV 28 02 6 2 矯正與預防措施管理作業程序 SV 28 10 6 3 品質記錄管理作業程序 SV 24 02 6 4 供應商管理作業程序 SV 27 04 6 5 品質政策和品質目標管理規範 7 使用表單 7 1 會議通知單 SV 45 03 01 7 2 會議記錄 SV 45 03 02 7 3 月品質目標達成表 SV 45 03 03 8 附件 8 1 管理審查作業程序流程圖 文件類別作業程序書 文件編號 版本版次A 0 文件名稱管 理 審 查 作 業程 序 頁 次 4 4 附件一附件一 管理審查作業程序流程圖 管理審查作業程序流程圖 流程圖權責單位使用表單 文件類別作業程序書 文件編號 版本版次A 0 文件名稱管 理 審 查 作 業程 序 頁 次 5 4 OK NG 文管中心 管理代表 各相關部門 總經理 相關部門 管理

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