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第 1 页 共 7 页 单位非税收入自查纠错报告单位非税收入自查纠错报告 范文 任何事物都具有两面性 矛盾的主要方面决定着 事物的发展方向 因此 人们在认识事物时 必须把 握矛盾的主要方面 才能正确认识事物的性质 下面 是 xx 整理的关于两面性党员自查纠错报告范文 欢 迎阅读参考 单位非税收入自查 1 20 xx 年度财政票据管理和使用自查自纠报告根 据荆州区财政局关于开展 20 xx 年度财政票据管理和 使用情况 专项检查的文件精神 结合我院财政票据 的管理和使用情况 进行了 认真的自查 从三个方 面汇报如下 一 非税收入项目和标准情况 我院购领和使用 财政票据严格执行国家和省级财政 物价部门规定 的 收费项目和标准 无自立收费项目 无擅自扩大 收费范围 无提高收 费标准等违规乱收费问题 二 严格执行财政票据管理制度 我院由主管会 计专人管理财政票据 建立了财政票据登记制度 设 置 了财政票据管理台帐 按规定领取了 财政票据购 领证 实际领购 财政票据数量及种类与 财政票 第 2 页 共 7 页 据购领证 记录相符 财政票据各栏 填写规范 准 确 完整 无相互串用行为 无丢失毁损财政票据 行为 无用财政票据收取经营服务性收费行为 对使 用完毕的财政票据按顺 序清理存根 并按规定妥善 保管 严格执行了财政票据管理制度 三 加强了非税收入资金管理 我院非税收入按 规定纳入了单位统一财务管理 按规定缴纳了财政 专户 做到了及时上缴 账目清楚 此次财政票据管理和使用自查工作 我院领导高 度重视 精心组 织 充分认识到财政票据管理和使 用的重要性和严肃性 努力夯实基 础工作 强化日 常管理工作 逐年提高管理水平 让我院的管理更加 规范 单位非税收入自查报告 2 根据市财政局 关于开展政府非税收入征管情况 专项检查的通知 兰财非税 20 xx 4 号精神 我局对 本单位 20 xx 年至 20 xx 年非税收入收支管理工作进行 了认真的自查 并填报了 XX 市非税收入专项检查 自查情况表 现就自查情况报告如下 一 非税收入收支情况 我局非税收入涉及马拉松报名费 捐赠收入 利 息收入和马拉松芯片押金 学费住宿费 经营性收入 第 3 页 共 7 页 20 xx 年马拉松报名费万元 捐赠收入万元 健身路 径投标保证金 9 万元 利息收入万元 经营性收入万 元 学费万元 住宿费万元 20 xx 年马拉松报名费万 元 捐赠收入 629 万元 利息收入万元 经营性收入 万元 学费万元 住宿费万元 20 xx 年马拉松报名费 万元 捐赠收入万元 利息收入万元 马拉松芯片押 金万元 经营性收入万元 学费万元 住宿费万元 均已全部上缴 二 自查情况 领导重视 切实抓好非税收入征管和收支管理工 作 局党组一贯重视非税收入征管和收支管理工作 每年年初均把此项工作列为局内重点工作任务目标 按照工作计划 我局对系统各单位提出了具体的工作 要求 责令各单位要高度重视 确定专人认真统计 确保上报数字真实准确 认真总结分析非税收入征管 中存在的问题并整改落实 切实把我局系统的非税收 入征管和收支管理工作落到实处 分工明确 指定专人负责非税收入征管和收支管 理工作 局计财处负责全局系统各单位的非税收入征管和 收支管理的综合管理工作 并由全局系统各单位专人 第 4 页 共 7 页 负责票据领用 管理和审验工作 严格遵循 领用审 核 限量发放 验旧换新 以票核费的原则进行票据 的管理和审验 从源头上加强了非税收入管理 建章立制 建立非税收入征管和收支管理的长效 机制 多年来 我局根据有关法律法规规定 结合我局 实际 制定了相关规范性文件 形成了较完善的制约 机制 初步建立了非税收入征管和收支管理的长效机 制 在此次自查工作中得以更好地完善和落实 强化监管 进一步加强对非税收入征管和收支管 理工作的监督 按照市财政局的要求 我局加大了非税收入票据 管理力度 坚决杜绝坐收坐支和票据填写不规范的问 题 三 存在的问题及整改 通过自查 我局 20 xx 年以来的各项非税收入已 全部上缴到市财政局 不存在非税收入应缴未上缴 未及时上缴及违规使用票据等违反规定的事项 在下 步工作中 我局将在财政部门的指导下 严格按照 甘肃省政府非税收入管理条例 要求 进一步加强 非税收入征管和收支管理工作 严格做到收缴分离 切实保证各项非税收入工作的顺利开展 第 5 页 共 7 页 单位非税收入自查报告 3 县国土资源局 20 年度财政票据使用管理情 况自查报告为切实加强我局财政票据管理 规范非税 收入征收行 为 根据 县财政局关于开展 20 年 度财政票据年检的通 知 要求 对我局 20 年度 财政 票据使用和管理情况深入开展了自查 通过自 查 我单位票 据管理规范 无违规问题 现将自查情 况报告如下 一 领导重视 局党组高度重视票据管理工作 为切实 搞好这 次票据自查工作 局党组召开专题会议 指定财务股 负责对 20 年以来财政票据使用情况进行认真自查 二 严密组织 确保自查工作的有效开展 局财务股 将票据管 理自查工作与本职业务工作紧密结合起来 做到自 查工作和日常工作两不误将自查工作与提高人员素质 紧密结合起来 通过努力提高干部职工的素质 不断 增强遵 纪守法的自觉性 三 突出重点 局财务股在自查工作中重点突出了使 用票据所 执行的文件依据是否合法 是否建立财政票据管理 第 6 页 共 7 页 制度 是否实行收支两条线及财政非税收入是否按规 定 及时足额上缴财政等内容 1 通过自查 我局 20 年度共领有 省非税收 入专用收据 本 字号为 财专字 01 1 018 00 共计 份 填开 20 年度共领有 省行政事业 单位往来结算 收据 本 字号为 财通字 018 6 01 450 共填开 份 作废 份 字号为 财通字 25 76 25 00 共 填开 份 作废 份 收入 等共 计 元 全部入账 2 通过自查 在领购和使用的财政票据方面均 依据物 价部门审批的收费项目申领 文件依据合法 有效 在收费过 程中不存在自立收费项目 扩大收 费范围 提高收费标准 乱收费 乱罚款等到现象 财政票据填写规范 完整 无相 互串用行为 无擅自 印制或涂改 伪造财政票据等现象 票 据所开金额与 收取金额完全一致 不存在利用财政票据乱收 费 超出规定范围收费现象 无丢失损毁财政票据行为 3 财政票据管理制度完善 指定了专人管理票

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