记录控制程序(有效版)_第1页
记录控制程序(有效版)_第2页
记录控制程序(有效版)_第3页
记录控制程序(有效版)_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1 标准条款 4 2 4山推工程机械股份有限公司山推工程机械股份有限公司 履带底盘事业部履带底盘事业部 质量管理体系文件汇编质量管理体系文件汇编 版次 修改状态 A 0 文件编号 QG LDP 02 02 2008记录控制程序记录控制程序 第 1 页共 3 页 1 1 目的目的 为提供产品符合规定要求和质量管理体系有效运行的客观证据 并实现可追溯性 特制定本程 序 2 2 适用范围适用范围 适用于对质量记录的建立 标识 填写 保存 检索 保存期限及超过保存期限处置的控制 3 3 相关文件相关文件 3 1 文件编号与格式规定 4 4 术语和定义术语和定义 本程序采用GB T19000 2000 idt ISO 9000 2000标准的术语定义 5 5 职责职责 5 1事业部管理部的信息中心负责本程序的制定 修订及归口管理 5 2事业部各职能部门和工厂各职能部门 工段负责各自主管过程记录的建立 填写 收集 整理 保存 5 3事业部管理部的信息中心负责记录的印刷 统一归档和超过保存期限的销毁 轮系工厂人事总 务科负责轮系工厂记录的印刷 统一归档和超过保存期限的销毁 6 6 过程控制过程控制 6 1过程控制流程图 附后 6 2记录的建立与修订 6 2 1记录的建立由事业部各职能部门和工厂各职能部门提出 可由所属文件编写部门设计表样 并将设计的记录表样 必要时含传递程序 经部门负责人审核后 报管理者代表组织评审并批 准后 分别交信息中心纳入 质量记录编目 并实施印刷 轮系工厂交人事总务科纳入 质量记 录编目 并实施印刷 记录的建立应遵循以下原则 a 记录的格式应执行 文件编号与格式规定 中5 2 5条款的要求 b 当顾客或法律法规有要求的记录时 按顾客或法律法规要求记录执行 c 应建立事业部统一使用的记录编号与格式 当工厂需要个性记录时 经事业部管理者代表 批准后 报信息中心审核备案 d 需要传递的记录应附传递流程 2 6 2 2当记录的表样需要修订时 由记录的建立部门报请管理者代表组织评审并批准后由记录所属 标准条款 4 2 4山推工程机械股份有限公司山推工程机械股份有限公司 履带底盘事业部履带底盘事业部 质量管理体系文件汇编质量管理体系文件汇编 版次 修改状态 A 0 文件编号 QG LDP 02 02 2008记录控制程序记录控制程序 第 2 页共 3 页 部门填写 文件更改通知单 文件更改通知单 应明确规定更改记录的实施日期 6 3记录的标识 6 3 1各项质量管理活动及产品实现过程的记录的编号标识执行 文件编号与格式规定 中 5 2 5 1条款的要求 6 3 2来自供方或顾客的记录 按原编号进行标识 6 4记录的填写 6 4 1记录按其使用要求由相应职能部门的担当或生产现场的操作者填写 6 4 2记录填写不得使用铅笔 应做到字迹清晰和易读 内容齐全 真实 签字手续完备 6 4 3当记录填写有误时 应采用划改后填写 并经本人或主管领导在划改处盖章确认 6 4 4无需填写的项目应在相应表格内划一条正比对角斜线确认 6 4 5当记录使用ERP流程自动生成内容时 需经制单人签字确认 6 5记录的收集 整理 记录由各职能部门或工段收集 每月进行一次整理 实施分类装订成册 标识并保存 其工 段记录集中在工段或科保存 设备点检记录集中在工厂设备科保存 自主检查记录集中在工厂检 查科保存 6 6 记录的检索与归档 6 6 1为了便于记录的检索 事业部信息中心或轮系工厂人事总务科编制 质量记录编目 质 量记录编目 包括以下内容 a 记录名称 b 统一编号 c 填写部门 d 保存期限 e 保存部门 6 6 2由主管部门或工段存放的质量记录应在文件盒及文件柜上标识文件类别名称 文件的提供单 位 文件所属时间段 以便于检索 6 6 3 记录应遵循 5S 管理要求 整齐 清洁 分类摆放 妥善保管 防止丢失 损坏现象的 发生 6 6 4 事业部的各职能部门和工厂各职能部门应在每年的一月 七月初按 质量记录编目 要求 分别将半年前的半年期存放记录分别交由信息中心或轮系工厂人事总务科统一归档 并填写 文 件材料归档交接单 归档存放的条件应满足防虫 防潮 防火 防盗和便于检索等要求 6 7 记录的查阅 借阅 6 7 1 查阅 借阅有关质量记录应经保管部门负责人批准 6 7 2 借阅质量记录应填写 文件借阅 复制 登记表 并在规定期限内归还 6 8 记录的处置 6 8 1 记录的保存期限按 质量记录编目 的规定执行 6 8 2 超过保存期限的记录分别由信息中心和轮系工厂人事总务科填写 记录销毁审批表 经管 理者代表批准后方可予以销毁 销毁审批记录应予保存 6 8 3信息中心和轮系工厂人事总务科应分别对记录的执行情况每半年至少组织进行一次现场检查 3 并对检查结果进行统计分析 确保记录填写的充分性 客观性 准确性和规范性 对存在问题 标准条款 4 2 4山推工程机械股份有限公司山推工程机械股份有限公司 履带底盘事业部履带底盘事业部 质量管理体系文件汇编质量管理体系文件汇编 版次 修改状态 A 0 文件编号 QG LDP 02 02 2008记录控制程序记录控制程序 第 3 页共 3 页 及时指导改进 6 9 电子版本的记录管理执行 电子文档管理规定 7 7 原始记录原始记录 7 1 质量记录编目 LDP ZJ 4 2 4 01 7 2 记录销毁审批表 LDP ZJ 4 2 4 02 7 2 文

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论