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文档简介

泓域咨询MACRO/ 高档面料胚布项目立项申请报告高档面料胚布项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人田xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27353.67平方米(折合约41.01亩),其中:净用地面积27353.67平方米(红线范围折合约41.01亩)。项目规划总建筑面积46227.70平方米,其中:规划建设主体工程34731.60平方米,计容建筑面积46227.70平方米;预计建筑工程投资3606.21万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高档面料胚布,根据市场情况,预计年产值14397.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7150.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3606.213645.32174.377150.911.1工程费用万元3606.213645.3211434.191.1.1建筑工程费用万元3606.213606.2139.96%1.1.2设备购置及安装费万元3645.323645.3240.39%1.2工程建设其他费用万元-100.62-100.62-1.11%1.2.1无形资产万元-45.70-45.701.3预备费万元-54.92-54.921.3.1基本预备费万元-32.73-32.731.3.2涨价预备费万元-22.19-22.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元7150.917150.912、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1873.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11434.196755.587362.8311434.1911434.1911434.191.1应收账款万元3430.262058.152401.183430.263430.263430.261.2存货万元5145.393087.233601.775145.395145.395145.391.2.1原辅材料万元1543.62926.171080.531543.621543.621543.621.2.2燃料动力万元77.1846.3154.0377.1877.1877.181.2.3在产品万元2366.881420.131656.822366.882366.882366.881.2.4产成品万元1157.71694.63810.401157.711157.711157.711.3现金万元2858.551715.132000.982858.552858.552858.552流动负债万元9560.605736.366692.429560.609560.609560.602.1应付账款万元9560.605736.366692.429560.609560.609560.603流动资金万元1873.591124.151311.511873.591873.591873.594铺底流动资金万元624.52374.72437.17624.52624.52624.523、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9024.50万元,其中:固定资产投资7150.91万元,占项目总投资的79.24%;流动资金1873.59万元,占项目总投资的20.76%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3606.21万元,占项目总投资的39.96%;设备购置费3645.32万元,占项目总投资的40.39%;其它投资-100.62万元,占项目总投资的-1.11%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7150.91+1873.59=9024.50(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9024.50126.20%126.20%100.00%2项目建设投资万元7150.91100.00%100.00%79.24%2.1工程费用万元7251.53101.41%101.41%80.35%2.1.1建筑工程费万元3606.2150.43%50.43%39.96%2.1.2设备购置及安装费万元3645.3250.98%50.98%40.39%2.2工程建设其他费用万元-45.70-0.64%-0.64%-0.51%2.2.1无形资产万元-45.70-0.64%-0.64%-0.51%2.3预备费万元-54.92-0.77%-0.77%-0.61%2.3.1基本预备费万元-32.73-0.46%-0.46%-0.36%2.3.2涨价预备费万元-22.19-0.31%-0.31%-0.25%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7150.91100.00%100.00%79.24%5建设期间费用万元6流动资金万元1873.5926.20%26.20%20.76%7铺底流动资金万元624.538.73%8.73%6.92%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.52%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率6.91%,固定资产投资强度174.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12477.5512477.5534731.6034731.602980.341.1主要生产车间7486.537486.5320838.9620838.961847.811.2辅助生产车间3992.823992.8211114.1111114.11953.711.3其他生产车间998.20998.202014.432014.43178.822仓储工程2647.292647.297472.467472.46466.342.1成品贮存661.82661.821868.121868.12116.582.2原料仓储1376.591376.593885.683885.68242.502.3辅助材料仓库608.88608.881718.671718.67107.263供配电工程141.19141.19141.19141.199.913.1供配电室141.19141.19141.19141.199.914给排水工程162.37162.37162.37162.378.874.1给排水162.37162.37162.37162.378.875服务性工程1676.621676.621676.621676.62104.635.1办公用房739.26739.26739.26739.2661.485.2生活服务937.36937.36937.36937.3655.776消防及环保工程472.98472.98472.98472.9833.216.1消防环保工程472.98472.98472.98472.9833.217项目总图工程70.5970.5970.5970.59-67.937.1场地及道路硬化4732.43834.70834.707.2场区围墙834.704732.434732.437.3安全保卫室70.5970.5970.5970.598绿化工程2024.1070.84合计17648.5946227.7046227.703606.21(四)设备方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费3645.32万元。五、节能与环保1、项目年用电量1144331.42千瓦时,折合140.64吨标准煤。2、项目年总用水量7617.72立方米,折合0.65吨标准煤。3、“高档面料胚布项目投资建设项目”,年用电量1144331.42千瓦时,年总用水量7617.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)141.29吨标准煤/年。达产年综合节能量49.64吨标准煤/年,项目总节能率29.46%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“高档面料胚布项目”主要从事高档面料胚布项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高档面料胚布项目选址于xxx高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设

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