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泓域咨询MACRO/ 面制主食项目立项申请报告面制主食项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人邓xx(三)项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9077.87平方米(折合约13.61亩),其中:净用地面积9077.87平方米(红线范围折合约13.61亩)。项目规划总建筑面积11528.89平方米,其中:规划建设主体工程6942.53平方米,计容建筑面积11528.89平方米;预计建筑工程投资920.60万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为面制主食,根据市场情况,预计年产值4651.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2501.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元920.601091.47183.822501.791.1工程费用万元920.601091.473387.601.1.1建筑工程费用万元920.60920.6029.18%1.1.2设备购置及安装费万元1091.471091.4734.59%1.2工程建设其他费用万元489.72489.7215.52%1.2.1无形资产万元210.04210.041.3预备费万元279.68279.681.3.1基本预备费万元157.61157.611.3.2涨价预备费万元122.07122.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元2501.792501.792、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金653.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3387.601842.862480.783387.603387.603387.601.1应收账款万元1016.28660.58711.401016.281016.281016.281.2存货万元1524.42990.871067.091524.421524.421524.421.2.1原辅材料万元457.33297.26320.13457.33457.33457.331.2.2燃料动力万元22.8714.8616.0122.8722.8722.871.2.3在产品万元701.23455.80490.86701.23701.23701.231.2.4产成品万元342.99222.95240.10342.99342.99342.991.3现金万元846.90550.49592.83846.90846.90846.902流动负债万元2734.301777.301914.012734.302734.302734.302.1应付账款万元2734.301777.301914.012734.302734.302734.303流动资金万元653.30424.64457.31653.30653.30653.304铺底流动资金万元217.76141.55152.44217.76217.76217.763、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3155.09万元,其中:固定资产投资2501.79万元,占项目总投资的79.29%;流动资金653.30万元,占项目总投资的20.71%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资920.60万元,占项目总投资的29.18%;设备购置费1091.47万元,占项目总投资的34.59%;其它投资489.72万元,占项目总投资的15.52%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2501.79+653.30=3155.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3155.09126.11%126.11%100.00%2项目建设投资万元2501.79100.00%100.00%79.29%2.1工程费用万元2012.0780.43%80.43%63.77%2.1.1建筑工程费万元920.6036.80%36.80%29.18%2.1.2设备购置及安装费万元1091.4743.63%43.63%34.59%2.2工程建设其他费用万元210.048.40%8.40%6.66%2.2.1无形资产万元210.048.40%8.40%6.66%2.3预备费万元279.6811.18%11.18%8.86%2.3.1基本预备费万元157.616.30%6.30%5.00%2.3.2涨价预备费万元122.074.88%4.88%3.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2501.79100.00%100.00%79.29%5建设期间费用万元6流动资金万元653.3026.11%26.11%20.71%7铺底流动资金万元217.778.70%8.70%6.90%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.53%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.51%,固定资产投资强度183.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4975.924975.926942.536942.53609.811.1主要生产车间2985.552985.554165.524165.52378.081.2辅助生产车间1592.291592.292221.612221.61195.141.3其他生产车间398.07398.07402.67402.6736.592仓储工程1055.711055.712981.132981.13190.442.1成品贮存263.93263.93745.28745.2847.612.2原料仓储548.97548.971550.191550.1999.032.3辅助材料仓库242.81242.81685.66685.6643.803供配电工程56.3056.3056.3056.304.053.1供配电室56.3056.3056.3056.304.054给排水工程64.7564.7564.7564.753.624.1给排水64.7564.7564.7564.753.625服务性工程668.62668.62668.62668.6242.715.1办公用房270.39270.39270.39270.3923.405.2生活服务398.23398.23398.23398.2324.026消防及环保工程188.62188.62188.62188.6213.566.1消防环保工程188.62188.62188.62188.6213.567项目总图工程28.1528.1528.1528.1528.687.1场地及道路硬化1801.65358.65358.657.2场区围墙358.651801.651801.657.3安全保卫室28.1528.1528.1528.158绿化工程792.2827.73合计7038.0711528.8911528.89920.60(四)设备方案项目计划购置设备共计45台(套),设备购置费1091.47万元。五、节能与环保1、项目年用电量1099824.22千瓦时,折合135.17吨标准煤。2、项目年总用水量2880.59立方米,折合0.25吨标准煤。3、“面制主食项目投资建设项目”,年用电量1099824.22千瓦时,年总用水量2880.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.42吨标准煤/年。达产年综合节能量42.76吨标准煤/年,项目总节能率26.69%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“面制主食项目”主要从事面制主食项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性面制主食项目选址于xxx产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业示范中

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