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泓域咨询MACRO/ 动力锂电池设备项目简介及立项备案申请动力锂电池设备项目简介及立项备案申请一、项目建设背景从固定资产和在建工程来观察行业产能情况。锂资源板块依旧处于高速扩产进程中。2018年在建工程同比高速增长,锂资源板块2018年期末较期初在建工程规模增加了110.9%,2019Q1期末较期初又增加了近20%。这主要来自于天齐锂业澳洲4.8万吨氢氧化锂项目建设和泰利森扩产项目。预期未来新产能仍将不断投放,价格支撑力度减弱。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人雷xx(三)项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22051.02平方米(折合约33.06亩),其中:净用地面积22051.02平方米(红线范围折合约33.06亩)。项目规划总建筑面积35281.63平方米,其中:规划建设主体工程25368.01平方米,计容建筑面积35281.63平方米;预计建筑工程投资3109.00万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为动力锂电池设备,根据市场情况,预计年产值15192.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5648.96(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3109.001823.18170.875648.961.1工程费用万元3109.001823.189836.541.1.1建筑工程费用万元3109.003109.0043.34%1.1.2设备购置及安装费万元1823.181823.1825.42%1.2工程建设其他费用万元716.78716.789.99%1.2.1无形资产万元364.05364.051.3预备费万元352.73352.731.3.1基本预备费万元165.81165.811.3.2涨价预备费万元186.92186.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元5648.965648.962、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1524.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9836.547018.517432.399836.549836.549836.541.1应收账款万元2950.961770.582213.222950.962950.962950.961.2存货万元4426.442655.873319.834426.444426.444426.441.2.1原辅材料万元1327.93796.76995.951327.931327.931327.931.2.2燃料动力万元66.4039.8449.8066.4066.4066.401.2.3在产品万元2036.161221.701527.122036.162036.162036.161.2.4产成品万元995.95597.57746.96995.95995.95995.951.3现金万元2459.141475.481844.352459.142459.142459.142流动负债万元8311.944987.166233.968311.948311.948311.942.1应付账款万元8311.944987.166233.968311.948311.948311.943流动资金万元1524.60914.761143.451524.601524.601524.604铺底流动资金万元508.19304.92381.15508.19508.19508.193、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7173.56万元,其中:固定资产投资5648.96万元,占项目总投资的78.75%;流动资金1524.60万元,占项目总投资的21.25%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3109.00万元,占项目总投资的43.34%;设备购置费1823.18万元,占项目总投资的25.42%;其它投资716.78万元,占项目总投资的9.99%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5648.96+1524.60=7173.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7173.56126.99%126.99%100.00%2项目建设投资万元5648.96100.00%100.00%78.75%2.1工程费用万元4932.1887.31%87.31%68.75%2.1.1建筑工程费万元3109.0055.04%55.04%43.34%2.1.2设备购置及安装费万元1823.1832.27%32.27%25.42%2.2工程建设其他费用万元364.056.44%6.44%5.07%2.2.1无形资产万元364.056.44%6.44%5.07%2.3预备费万元352.736.24%6.24%4.92%2.3.1基本预备费万元165.812.94%2.94%2.31%2.3.2涨价预备费万元186.923.31%3.31%2.61%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5648.96100.00%100.00%78.75%5建设期间费用万元6流动资金万元1524.6026.99%26.99%21.25%7铺底流动资金万元508.209.00%9.00%7.08%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.62%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率6.75%,固定资产投资强度170.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9138.909138.9025368.0125368.012458.961.1主要生产车间5483.345483.3415220.8115220.811524.561.2辅助生产车间2924.452924.458117.768117.76786.871.3其他生产车间731.11731.111471.341471.34147.542仓储工程1938.951938.956443.856443.85454.262.1成品贮存484.74484.741610.961610.96113.562.2原料仓储1008.251008.253350.803350.80236.222.3辅助材料仓库445.96445.961482.091482.09104.483供配电工程103.41103.41103.41103.418.203.1供配电室103.41103.41103.41103.418.204给排水工程118.92118.92118.92118.927.344.1给排水118.92118.92118.92118.927.345服务性工程1228.001228.001228.001228.0086.575.1办公用房728.38728.38728.38728.3835.825.2生活服务499.62499.62499.62499.6235.366消防及环保工程346.43346.43346.43346.4327.476.1消防环保工程346.43346.43346.43346.4327.477项目总图工程51.7151.7151.7151.7128.687.1场地及道路硬化3564.29694.55694.557.2场区围墙694.553564.293564.297.3安全保卫室51.7151.7151.7151.718绿化工程1072.0437.52合计12926.3135281.6335281.633109.00(四)设备方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费1823.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量497146.26千瓦时,折合61.10吨标准煤。2、项目年总用水量11689.04立方米,折合1.00吨标准煤。3、“动力锂电池设备项目投资建设项目”,年用电量497146.26千瓦时,年总用水量11689.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)62.10吨标准煤/年。达产年综合节能量17.52吨标准煤/年,项目总节能率24.18%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济开发区发展规划,符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“动力锂电池设备项目”主要从事动力锂电池设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性动力锂电池设备项目选址于某经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

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