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泓域咨询MACRO/ 废旧塑料片项目立项申请报告废旧塑料片项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人郭xx(三)项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14080.37平方米(折合约21.11亩),其中:净用地面积14080.37平方米(红线范围折合约21.11亩)。项目规划总建筑面积14925.19平方米,其中:规划建设主体工程9984.38平方米,计容建筑面积14925.19平方米;预计建筑工程投资1325.09万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为废旧塑料片,根据市场情况,预计年产值7107.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3909.36(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1325.091200.12185.193909.361.1工程费用万元1325.091200.124813.021.1.1建筑工程费用万元1325.091325.0927.31%1.1.2设备购置及安装费万元1200.121200.1224.74%1.2工程建设其他费用万元1384.151384.1528.53%1.2.1无形资产万元604.68604.681.3预备费万元779.47779.471.3.1基本预备费万元328.74328.741.3.2涨价预备费万元450.73450.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元3909.363909.362、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金942.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4813.022906.983448.934813.024813.024813.021.1应收账款万元1443.91866.341082.931443.911443.911443.911.2存货万元2165.861299.521624.392165.862165.862165.861.2.1原辅材料万元649.76389.85487.32649.76649.76649.761.2.2燃料动力万元32.4919.4924.3732.4932.4932.491.2.3在产品万元996.30597.78747.22996.30996.30996.301.2.4产成品万元487.32292.39365.49487.32487.32487.321.3现金万元1203.26721.95902.441203.261203.261203.262流动负债万元3870.472322.282902.853870.473870.473870.472.1应付账款万元3870.472322.282902.853870.473870.473870.473流动资金万元942.55565.53706.91942.55942.55942.554铺底流动资金万元314.18188.51235.64314.18314.18314.183、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4851.91万元,其中:固定资产投资3909.36万元,占项目总投资的80.57%;流动资金942.55万元,占项目总投资的19.43%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1325.09万元,占项目总投资的27.31%;设备购置费1200.12万元,占项目总投资的24.74%;其它投资1384.15万元,占项目总投资的28.53%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3909.36+942.55=4851.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4851.91124.11%124.11%100.00%2项目建设投资万元3909.36100.00%100.00%80.57%2.1工程费用万元2525.2164.59%64.59%52.05%2.1.1建筑工程费万元1325.0933.90%33.90%27.31%2.1.2设备购置及安装费万元1200.1230.70%30.70%24.74%2.2工程建设其他费用万元604.6815.47%15.47%12.46%2.2.1无形资产万元604.6815.47%15.47%12.46%2.3预备费万元779.4719.94%19.94%16.07%2.3.1基本预备费万元328.748.41%8.41%6.78%2.3.2涨价预备费万元450.7311.53%11.53%9.29%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3909.36100.00%100.00%80.57%5建设期间费用万元6流动资金万元942.5524.11%24.11%19.43%7铺底流动资金万元314.188.04%8.04%6.48%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.53%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率7.84%,固定资产投资强度185.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7817.527817.529984.389984.38975.081.1主要生产车间4690.514690.515990.635990.63604.551.2辅助生产车间2501.612501.613195.003195.00312.031.3其他生产车间625.40625.40579.09579.0958.502仓储工程1658.601658.603211.533211.53228.102.1成品贮存414.65414.65802.88802.8857.022.2原料仓储862.47862.471670.001670.00118.612.3辅助材料仓库381.48381.48738.65738.6552.463供配电工程88.4688.4688.4688.467.073.1供配电室88.4688.4688.4688.467.074给排水工程101.73101.73101.73101.736.324.1给排水101.73101.73101.73101.736.325服务性工程1050.441050.441050.441050.4474.615.1办公用房580.07580.07580.07580.0734.365.2生活服务470.37470.37470.37470.3731.016消防及环保工程296.34296.34296.34296.3423.686.1消防环保工程296.34296.34296.34296.3423.687项目总图工程44.2344.2344.2344.23-31.297.1场地及道路硬化3028.33646.27646.277.2场区围墙646.273028.333028.337.3安全保卫室44.2344.2344.2344.238绿化工程1186.2941.52合计11057.3114925.1914925.191325.09(四)设备方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费1200.12万元。五、节能与环保1、项目年用电量865896.97千瓦时,折合106.42吨标准煤。2、项目年总用水量2846.25立方米,折合0.24吨标准煤。3、“废旧塑料片项目投资建设项目”,年用电量865896.97千瓦时,年总用水量2846.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)106.66吨标准煤/年。达产年综合节能量37.48吨标准煤/年,项目总节能率21.52%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业园区发展规划,符合某某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“废旧塑料片项目”主要从事废旧塑料片项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性废旧塑料片项目选址于某某产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业园区环境保护规划要求。因此,建设项目

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