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泓域咨询MACRO/ 光稳定剂项目简介及立项备案申请光稳定剂项目简介及立项备案申请一、项目建设背景光稳定剂(英文名称Light stabilizer;photostabilizer)是高分子制品(例如塑料、橡胶、涂料、合成纤维)的一种添加剂,它能屏蔽或吸收紫外线的能量,猝灭单线态氧及将氢过氧化物分解成非活性物质等功能,使高分子聚合物在光的辐射下,能排除或减缓光化学反应可能性,阻止或延迟光老化的过程,从而达到延长高分子聚合物制品使用寿命的目的。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人戴xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35851.25平方米(折合约53.75亩),其中:净用地面积35851.25平方米(红线范围折合约53.75亩)。项目规划总建筑面积53418.36平方米,其中:规划建设主体工程42278.21平方米,计容建筑面积53418.36平方米;预计建筑工程投资4198.99万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为光稳定剂,根据市场情况,预计年产值23749.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10286.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4198.994692.16191.3710286.141.1工程费用万元4198.994692.1614524.511.1.1建筑工程费用万元4198.994198.9932.60%1.1.2设备购置及安装费万元4692.164692.1636.43%1.2工程建设其他费用万元1394.991394.9910.83%1.2.1无形资产万元734.64734.641.3预备费万元660.35660.351.3.1基本预备费万元290.98290.981.3.2涨价预备费万元369.37369.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元10286.1410286.142、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2593.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14524.5110371.4212579.8314524.5114524.5114524.511.1应收账款万元4357.352832.283268.014357.354357.354357.351.2存货万元6536.034248.424902.026536.036536.036536.031.2.1原辅材料万元1960.811274.531470.611960.811960.811960.811.2.2燃料动力万元98.0463.7373.5398.0498.0498.041.2.3在产品万元3006.571954.272254.933006.573006.573006.571.2.4产成品万元1470.61955.891102.961470.611470.611470.611.3现金万元3631.132360.232723.353631.133631.133631.132流动负债万元11931.317755.358948.4811931.3111931.3111931.312.1应付账款万元11931.317755.358948.4811931.3111931.3111931.313流动资金万元2593.201685.581944.902593.202593.202593.204铺底流动资金万元864.39561.86648.30864.39864.39864.393、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12879.34万元,其中:固定资产投资10286.14万元,占项目总投资的79.87%;流动资金2593.20万元,占项目总投资的20.13%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4198.99万元,占项目总投资的32.60%;设备购置费4692.16万元,占项目总投资的36.43%;其它投资1394.99万元,占项目总投资的10.83%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10286.14+2593.20=12879.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12879.34125.21%125.21%100.00%2项目建设投资万元10286.14100.00%100.00%79.87%2.1工程费用万元8891.1586.44%86.44%69.03%2.1.1建筑工程费万元4198.9940.82%40.82%32.60%2.1.2设备购置及安装费万元4692.1645.62%45.62%36.43%2.2工程建设其他费用万元734.647.14%7.14%5.70%2.2.1无形资产万元734.647.14%7.14%5.70%2.3预备费万元660.356.42%6.42%5.13%2.3.1基本预备费万元290.982.83%2.83%2.26%2.3.2涨价预备费万元369.373.59%3.59%2.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10286.14100.00%100.00%79.87%5建设期间费用万元6流动资金万元2593.2025.21%25.21%20.13%7铺底流动资金万元864.408.40%8.40%6.71%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.02%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.03%,固定资产投资强度191.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14706.2414706.2442278.2142278.213655.641.1主要生产车间8823.748823.7425366.9325366.932266.501.2辅助生产车间4706.004706.0013529.0313529.031169.801.3其他生产车间1176.501176.502452.142452.14219.342仓储工程3120.143120.147241.107241.10455.352.1成品贮存780.03780.031810.281810.28113.842.2原料仓储1622.471622.473765.373765.37236.782.3辅助材料仓库717.63717.631665.451665.45104.733供配电工程166.41166.41166.41166.4111.773.1供配电室166.41166.41166.41166.4111.774给排水工程191.37191.37191.37191.3710.534.1给排水191.37191.37191.37191.3710.535服务性工程1976.091976.091976.091976.09124.275.1办公用房986.41986.41986.41986.4170.555.2生活服务989.68989.68989.68989.6852.216消防及环保工程557.46557.46557.46557.4639.446.1消防环保工程557.46557.46557.46557.4639.447项目总图工程83.2083.2083.2083.20-161.157.1场地及道路硬化5450.62998.92998.927.2场区围墙998.925450.625450.627.3安全保卫室83.2083.2083.2083.208绿化工程1804.0563.14合计20800.9053418.3653418.364198.99(四)设备方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费4692.16万元。五、节能与环保1、项目年用电量579407.29千瓦时,折合71.21吨标准煤。2、项目年总用水量21018.36立方米,折合1.80吨标准煤。3、“光稳定剂项目投资建设项目”,年用电量579407.29千瓦时,年总用水量21018.36立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.01吨标准煤/年。达产年综合节能量19.41吨标准煤/年,项目总节能率28.97%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“光稳定剂项目”主要从事光稳定剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性光稳定剂项目选址于xxx临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环

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