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泓域咨询MACRO/ 改性聚苯醚(MPPO)项目简介及立项备案申请改性聚苯醚(MPPO)项目简介及立项备案申请一、项目建设背景改性聚苯醚主要是聚苯醚和聚苯乙烯共混而得。改性后,和聚苯醚相比,熔融粘度较低,注射成型较易,成型后不易产生应力龟裂现象,而且价格较廉。其市场价格已能和ABS树脂竞争,广泛用来代替青铜或黄铜制各种机械零件及管道等。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人邵xx(三)项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9111.22平方米(折合约13.66亩),其中:净用地面积9111.22平方米(红线范围折合约13.66亩)。项目规划总建筑面积12482.37平方米,其中:规划建设主体工程8527.37平方米,计容建筑面积12482.37平方米;预计建筑工程投资943.70万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为改性聚苯醚(MPPO),根据市场情况,预计年产值8168.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2604.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元943.70899.95190.662604.421.1工程费用万元943.70899.955999.581.1.1建筑工程费用万元943.70943.7025.72%1.1.2设备购置及安装费万元899.95899.9524.53%1.2工程建设其他费用万元760.77760.7720.74%1.2.1无形资产万元306.93306.931.3预备费万元453.84453.841.3.1基本预备费万元265.66265.661.3.2涨价预备费万元188.18188.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元2604.422604.422、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1064.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5999.582562.154222.195999.585999.585999.581.1应收账款万元1799.87809.941349.911799.871799.871799.871.2存货万元2699.811214.912024.862699.812699.812699.811.2.1原辅材料万元809.94364.47607.46809.94809.94809.941.2.2燃料动力万元40.5018.2230.3740.5040.5040.501.2.3在产品万元1241.91558.86931.431241.911241.911241.911.2.4产成品万元607.46273.36455.59607.46607.46607.461.3现金万元1499.89674.951124.921499.891499.891499.892流动负债万元4935.182220.833701.384935.184935.184935.182.1应付账款万元4935.182220.833701.384935.184935.184935.183流动资金万元1064.40478.98798.301064.401064.401064.404铺底流动资金万元354.80159.66266.10354.80354.80354.803、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3668.82万元,其中:固定资产投资2604.42万元,占项目总投资的70.99%;流动资金1064.40万元,占项目总投资的29.01%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资943.70万元,占项目总投资的25.72%;设备购置费899.95万元,占项目总投资的24.53%;其它投资760.77万元,占项目总投资的20.74%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2604.42+1064.40=3668.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3668.82140.87%140.87%100.00%2项目建设投资万元2604.42100.00%100.00%70.99%2.1工程费用万元1843.6570.79%70.79%50.25%2.1.1建筑工程费万元943.7036.23%36.23%25.72%2.1.2设备购置及安装费万元899.9534.55%34.55%24.53%2.2工程建设其他费用万元306.9311.78%11.78%8.37%2.2.1无形资产万元306.9311.78%11.78%8.37%2.3预备费万元453.8417.43%17.43%12.37%2.3.1基本预备费万元265.6610.20%10.20%7.24%2.3.2涨价预备费万元188.187.23%7.23%5.13%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2604.42100.00%100.00%70.99%5建设期间费用万元6流动资金万元1064.4040.87%40.87%29.01%7铺底流动资金万元354.8013.62%13.62%9.67%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.41%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率5.59%,固定资产投资强度190.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4599.974599.978527.378527.37709.161.1主要生产车间2759.982759.985116.425116.42439.681.2辅助生产车间1471.991471.992728.762728.76226.931.3其他生产车间368.00368.00494.59494.5942.552仓储工程975.95975.952570.752570.75155.482.1成品贮存243.99243.99642.69642.6938.872.2原料仓储507.49507.491336.791336.7980.852.3辅助材料仓库224.47224.47591.27591.2735.763供配电工程52.0552.0552.0552.053.543.1供配电室52.0552.0552.0552.053.544给排水工程59.8659.8659.8659.863.174.1给排水59.8659.8659.8659.863.175服务性工程618.10618.10618.10618.1037.385.1办公用房353.51353.51353.51353.5118.015.2生活服务264.59264.59264.59264.5917.036消防及环保工程174.37174.37174.37174.3711.866.1消防环保工程174.37174.37174.37174.3711.867项目总图工程26.0326.0326.0326.03-2.637.1场地及道路硬化1751.78331.06331.067.2场区围墙331.061751.781751.787.3安全保卫室26.0326.0326.0326.038绿化工程735.3625.74合计6506.3212482.3712482.37943.70(四)设备方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费899.95万元。五、节能与环保1、项目年用电量692668.76千瓦时,折合85.13吨标准煤。2、项目年总用水量7239.63立方米,折合0.62吨标准煤。3、“改性聚苯醚(MPPO)项目投资建设项目”,年用电量692668.76千瓦时,年总用水量7239.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)85.75吨标准煤/年。达产年综合节能量28.58吨标准煤/年,项目总节能率24.33%,能源利用效果良好。4、项目符合xx出口加工区发展规划,符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“改性聚苯醚(MPPO)项目”主要从事改性聚苯醚(MPPO)项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性改性聚苯醚(MPPO)项目选址于xx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护

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