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文档简介
泓域咨询MACRO/ 重油项目简介及立项备案申请重油项目简介及立项备案申请一、项目建设背景重油是原油提取汽油、柴油后的剩余重质油,其特点是分子量大、黏度高。重油的比重一般在0.820.95,热值在10,00011,000kcal/kg。其成分主要是碳氢化合物,另外含有部分的硫黄及微量的无机化合物。重油又称燃料油,呈暗黑色液体,按照国际公约的分类方法,重油叫做可持久性油类,顾名思义,这种油就比较粘稠,难挥发。所以一旦上岸,很难清除。主要是以原油加工过程中的常压油,减压渣油、裂化渣油、裂化柴油和催化柴油等为原料调合而成。其比重超过0.91的稠油,黏度大,含有大量的氮、硫、蜡质以及金属,基本不流动,而沥青砂则更是不能流动。开采时,有的需要向地下注热,比如注入蒸汽、热水,或者一些烃类物质将其溶解,增加其流动性,有的则是采用类似挖掘煤炭的方法。针对重油现状,国际第七届重油及沥青砂国际会议显示中国稠油热采技术虽起步较晚,但发展较快,已形成较为成熟的稠油热采配套技术。发现70多个稠油油田中,总地质储量约12亿立方米,年产量达1300万吨,已累计生产逾亿吨。重油及沥青砂资源是世界上的重要能源,全球可采储量约4000亿吨,是常规原油可采储量1500亿吨的2.7倍。随着常规石油的可供利用量日益减少,重油正在成为下世纪人类的重要能源。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人戴xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11305.65平方米(折合约16.95亩),其中:净用地面积11305.65平方米(红线范围折合约16.95亩)。项目规划总建筑面积14358.18平方米,其中:规划建设主体工程9873.50平方米,计容建筑面积14358.18平方米;预计建筑工程投资1112.68万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为重油,根据市场情况,预计年产值4373.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2721.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1112.681498.32160.552721.321.1工程费用万元1112.681498.323126.041.1.1建筑工程费用万元1112.681112.6834.58%1.1.2设备购置及安装费万元1498.321498.3246.57%1.2工程建设其他费用万元110.32110.323.43%1.2.1无形资产万元57.9857.981.3预备费万元52.3452.341.3.1基本预备费万元30.8830.881.3.2涨价预备费万元21.4621.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元2721.322721.322、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金496.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3126.041149.642085.673126.043126.043126.041.1应收账款万元937.81375.12703.36937.81937.81937.811.2存货万元1406.72562.691055.041406.721406.721406.721.2.1原辅材料万元422.02168.81316.51422.02422.02422.021.2.2燃料动力万元21.108.4415.8321.1021.1021.101.2.3在产品万元647.09258.84485.32647.09647.09647.091.2.4产成品万元316.51126.60237.38316.51316.51316.511.3现金万元781.51312.60586.13781.51781.51781.512流动负债万元2629.791051.921972.342629.792629.792629.792.1应付账款万元2629.791051.921972.342629.792629.792629.793流动资金万元496.25198.50372.19496.25496.25496.254铺底流动资金万元165.4266.17124.06165.42165.42165.423、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3217.57万元,其中:固定资产投资2721.32万元,占项目总投资的84.58%;流动资金496.25万元,占项目总投资的15.42%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1112.68万元,占项目总投资的34.58%;设备购置费1498.32万元,占项目总投资的46.57%;其它投资110.32万元,占项目总投资的3.43%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2721.32+496.25=3217.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3217.57118.24%118.24%100.00%2项目建设投资万元2721.32100.00%100.00%84.58%2.1工程费用万元2611.0095.95%95.95%81.15%2.1.1建筑工程费万元1112.6840.89%40.89%34.58%2.1.2设备购置及安装费万元1498.3255.06%55.06%46.57%2.2工程建设其他费用万元57.982.13%2.13%1.80%2.2.1无形资产万元57.982.13%2.13%1.80%2.3预备费万元52.341.92%1.92%1.63%2.3.1基本预备费万元30.881.13%1.13%0.96%2.3.2涨价预备费万元21.460.79%0.79%0.67%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2721.32100.00%100.00%84.58%5建设期间费用万元6流动资金万元496.2518.24%18.24%15.42%7铺底流动资金万元165.426.08%6.08%5.14%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.76%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率7.45%,固定资产投资强度160.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5655.925655.929873.509873.50841.661.1主要生产车间3393.553393.555924.105924.10521.831.2辅助生产车间1809.891809.893159.523159.52269.331.3其他生产车间452.47452.47572.66572.6650.502仓储工程1199.981199.982915.042915.04180.722.1成品贮存300.00300.00728.76728.7645.182.2原料仓储623.99623.991515.821515.8293.972.3辅助材料仓库276.00276.00670.46670.4641.573供配电工程64.0064.0064.0064.004.463.1供配电室64.0064.0064.0064.004.464给排水工程73.6073.6073.6073.603.994.1给排水73.6073.6073.6073.603.995服务性工程759.99759.99759.99759.9947.125.1办公用房345.52345.52345.52345.5220.845.2生活服务414.47414.47414.47414.4726.956消防及环保工程214.40214.40214.40214.4014.956.1消防环保工程214.40214.40214.40214.4014.957项目总图工程32.0032.0032.0032.00-3.597.1场地及道路硬化2194.57341.76341.767.2场区围墙341.762194.572194.577.3安全保卫室32.0032.0032.0032.008绿化工程667.7823.37合计7999.8814358.1814358.181112.68(四)设备方案项目计划购置设备共计64台(套),设备购置费1498.32万元。五、节能与环保1、项目年用电量1199416.21千瓦时,折合147.41吨标准煤。2、项目年总用水量3613.06立方米,折合0.31吨标准煤。3、“重油项目投资建设项目”,年用电量1199416.21千瓦时,年总用水量3613.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.72吨标准煤/年。达产年综合节能量44.12吨标准煤/年,项目总节能率23.07%,能源利用效果良好。4、项目符合某保税区发展规划,符合某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“重油项目”主要从事重油项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性重油项目选址于某保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某保税区环境保护规划要求。因此,建设项
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