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泓域咨询MACRO/ 复合管材项目立项申请报告复合管材项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人崔xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52326.15平方米(折合约78.45亩),其中:净用地面积52326.15平方米(红线范围折合约78.45亩)。项目规划总建筑面积81105.53平方米,其中:规划建设主体工程60299.86平方米,计容建筑面积81105.53平方米;预计建筑工程投资5931.98万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为复合管材,根据市场情况,预计年产值46240.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13105.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5931.986957.18167.0613105.861.1工程费用万元5931.986957.1833814.731.1.1建筑工程费用万元5931.985931.9833.39%1.1.2设备购置及安装费万元6957.186957.1839.16%1.2工程建设其他费用万元216.70216.701.22%1.2.1无形资产万元103.05103.051.3预备费万元113.65113.651.3.1基本预备费万元56.6556.651.3.2涨价预备费万元57.0057.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元13105.8613105.862、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4658.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元33814.7313927.8827270.4233814.7333814.7333814.731.1应收账款万元10144.424564.998115.5410144.4210144.4210144.421.2存货万元15216.636847.4812173.3015216.6315216.6315216.631.2.1原辅材料万元4564.992054.253651.994564.994564.994564.991.2.2燃料动力万元228.25102.71182.60228.25228.25228.251.2.3在产品万元6999.653149.845599.726999.656999.656999.651.2.4产成品万元3423.741540.682738.993423.743423.743423.741.3现金万元8453.683804.166762.958453.688453.688453.682流动负债万元29155.9513120.1823324.7629155.9529155.9529155.952.1应付账款万元29155.9513120.1823324.7629155.9529155.9529155.953流动资金万元4658.782096.453727.024658.784658.784658.784铺底流动资金万元1552.91698.821242.341552.911552.911552.913、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17764.64万元,其中:固定资产投资13105.86万元,占项目总投资的73.77%;流动资金4658.78万元,占项目总投资的26.23%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5931.98万元,占项目总投资的33.39%;设备购置费6957.18万元,占项目总投资的39.16%;其它投资216.70万元,占项目总投资的1.22%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13105.86+4658.78=17764.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17764.64135.55%135.55%100.00%2项目建设投资万元13105.86100.00%100.00%73.77%2.1工程费用万元12889.1698.35%98.35%72.56%2.1.1建筑工程费万元5931.9845.26%45.26%33.39%2.1.2设备购置及安装费万元6957.1853.08%53.08%39.16%2.2工程建设其他费用万元103.050.79%0.79%0.58%2.2.1无形资产万元103.050.79%0.79%0.58%2.3预备费万元113.650.87%0.87%0.64%2.3.1基本预备费万元56.650.43%0.43%0.32%2.3.2涨价预备费万元57.000.43%0.43%0.32%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13105.86100.00%100.00%73.77%5建设期间费用万元6流动资金万元4658.7835.55%35.55%26.23%7铺底流动资金万元1552.9311.85%11.85%8.74%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.28%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.27%,固定资产投资强度167.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19340.7719340.7760299.8660299.864851.301.1主要生产车间11604.4611604.4636179.9236179.923007.811.2辅助生产车间6189.056189.0519295.9619295.961552.421.3其他生产车间1547.261547.263497.393497.39291.082仓储工程4103.424103.4213523.6913523.69791.292.1成品贮存1025.861025.863380.923380.92197.822.2原料仓储2133.782133.787032.327032.32411.472.3辅助材料仓库943.79943.793110.453110.45182.003供配电工程218.85218.85218.85218.8514.413.1供配电室218.85218.85218.85218.8514.414给排水工程251.68251.68251.68251.6812.894.1给排水251.68251.68251.68251.6812.895服务性工程2598.832598.832598.832598.83152.065.1办公用房1398.831398.831398.831398.8361.905.2生活服务1200.001200.001200.001200.0067.806消防及环保工程733.14733.14733.14733.1448.266.1消防环保工程733.14733.14733.14733.1448.267项目总图工程109.42109.42109.42109.42-40.487.1场地及道路硬化7567.351107.081107.087.2场区围墙1107.087567.357567.357.3安全保卫室109.42109.42109.42109.428绿化工程2921.31102.25合计27356.1181105.5381105.535931.98(四)设备方案项目计划购置设备共计130台(套),设备购置费6957.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量1081760.97千瓦时,折合132.95吨标准煤。2、项目年总用水量46211.25立方米,折合3.95吨标准煤。3、“复合管材项目投资建设项目”,年用电量1081760.97千瓦时,年总用水量46211.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.90吨标准煤/年。达产年综合节能量36.39吨标准煤/年,项目总节能率23.57%,能源利用效果良好。4、项目符合某某保税区发展规划,符合某某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“复合管材项目”主要从事复合管材项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性复合管材项目选址于某某保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某保

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