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文档简介

泓域咨询MACRO/ 数码工艺品项目立项申请报告数码工艺品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人高xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51272.29平方米(折合约76.87亩),其中:净用地面积51272.29平方米(红线范围折合约76.87亩)。项目规划总建筑面积83061.11平方米,其中:规划建设主体工程57505.18平方米,计容建筑面积83061.11平方米;预计建筑工程投资7448.46万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为数码工艺品,根据市场情况,预计年产值25364.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13253.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7448.463876.93172.4213253.931.1工程费用万元7448.463876.9318019.061.1.1建筑工程费用万元7448.467448.4646.94%1.1.2设备购置及安装费万元3876.933876.9324.43%1.2工程建设其他费用万元1928.541928.5412.15%1.2.1无形资产万元1044.681044.681.3预备费万元883.86883.861.3.1基本预备费万元443.14443.141.3.2涨价预备费万元440.72440.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元13253.9313253.932、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2614.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18019.067415.4713230.8118019.0618019.0618019.061.1应收账款万元5405.722162.294324.575405.725405.725405.721.2存货万元8108.583243.436486.868108.588108.588108.581.2.1原辅材料万元2432.57973.031946.062432.572432.572432.571.2.2燃料动力万元121.6348.6597.30121.63121.63121.631.2.3在产品万元3729.951491.982983.963729.953729.953729.951.2.4产成品万元1824.43729.771459.541824.431824.431824.431.3现金万元4504.771801.913603.814504.774504.774504.772流动负债万元15404.606161.8412323.6815404.6015404.6015404.602.1应付账款万元15404.606161.8412323.6815404.6015404.6015404.603流动资金万元2614.461045.782091.572614.462614.462614.464铺底流动资金万元871.48348.59697.19871.48871.48871.483、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15868.39万元,其中:固定资产投资13253.93万元,占项目总投资的83.52%;流动资金2614.46万元,占项目总投资的16.48%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7448.46万元,占项目总投资的46.94%;设备购置费3876.93万元,占项目总投资的24.43%;其它投资1928.54万元,占项目总投资的12.15%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13253.93+2614.46=15868.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15868.39119.73%119.73%100.00%2项目建设投资万元13253.93100.00%100.00%83.52%2.1工程费用万元11325.3985.45%85.45%71.37%2.1.1建筑工程费万元7448.4656.20%56.20%46.94%2.1.2设备购置及安装费万元3876.9329.25%29.25%24.43%2.2工程建设其他费用万元1044.687.88%7.88%6.58%2.2.1无形资产万元1044.687.88%7.88%6.58%2.3预备费万元883.866.67%6.67%5.57%2.3.1基本预备费万元443.143.34%3.34%2.79%2.3.2涨价预备费万元440.723.33%3.33%2.78%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13253.93100.00%100.00%83.52%5建设期间费用万元6流动资金万元2614.4619.73%19.73%16.48%7铺底流动资金万元871.496.58%6.58%5.49%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.59%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率7.61%,固定资产投资强度172.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20513.6020513.6057505.1857505.185672.421.1主要生产车间12308.1612308.1634503.1134503.113516.901.2辅助生产车间6564.356564.3518401.6618401.661815.171.3其他生产车间1641.091641.093335.303335.30340.352仓储工程4352.254352.2516611.3516611.351191.692.1成品贮存1088.061088.064152.844152.84297.922.2原料仓储2263.172263.178637.908637.90619.682.3辅助材料仓库1001.021001.023820.613820.61274.093供配电工程232.12232.12232.12232.1218.733.1供配电室232.12232.12232.12232.1218.734给排水工程266.94266.94266.94266.9416.764.1给排水266.94266.94266.94266.9416.765服务性工程2756.422756.422756.422756.42197.745.1办公用房1421.841421.841421.841421.84115.315.2生活服务1334.581334.581334.581334.5896.156消防及环保工程777.60777.60777.60777.6062.766.1消防环保工程777.60777.60777.60777.6062.767项目总图工程116.06116.06116.06116.06197.037.1场地及道路硬化7352.941445.981445.987.2场区围墙1445.987352.947352.947.3安全保卫室116.06116.06116.06116.068绿化工程2609.5091.33合计29014.9983061.1183061.117448.46(四)设备方案项目计划购置设备共计163台(套),设备购置费3876.93万元。五、节能与环保1、项目年用电量1157105.89千瓦时,折合142.21吨标准煤。2、项目年总用水量21964.53立方米,折合1.88吨标准煤。3、“数码工艺品项目投资建设项目”,年用电量1157105.89千瓦时,年总用水量21964.53立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.09吨标准煤/年。达产年综合节能量38.30吨标准煤/年,项目总节能率22.58%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业开发区发展规划,符合某某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“数码工艺品项目”主要从事数码工艺品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性数码工艺品项目选址于某某高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建

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