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泓域咨询MACRO/ 尾气分解催化剂项目立项申请报告尾气分解催化剂项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人韦xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32696.34平方米(折合约49.02亩),其中:净用地面积32696.34平方米(红线范围折合约49.02亩)。项目规划总建筑面积53622.00平方米,其中:规划建设主体工程33193.57平方米,计容建筑面积53622.00平方米;预计建筑工程投资4613.42万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为尾气分解催化剂,根据市场情况,预计年产值14772.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9599.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4613.424334.54195.839599.591.1工程费用万元4613.424334.5410188.341.1.1建筑工程费用万元4613.424613.4240.70%1.1.2设备购置及安装费万元4334.544334.5438.24%1.2工程建设其他费用万元651.63651.635.75%1.2.1无形资产万元369.34369.341.3预备费万元282.29282.291.3.1基本预备费万元126.09126.091.3.2涨价预备费万元156.20156.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元9599.599599.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1735.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10188.347204.957339.5010188.3410188.3410188.341.1应收账款万元3056.501986.732292.383056.503056.503056.501.2存货万元4584.752980.093438.564584.754584.754584.751.2.1原辅材料万元1375.42894.031031.571375.421375.421375.421.2.2燃料动力万元68.7744.7051.5868.7768.7768.771.2.3在产品万元2108.991370.841581.742108.992108.992108.991.2.4产成品万元1031.57670.52773.681031.571031.571031.571.3现金万元2547.091655.611910.312547.092547.092547.092流动负债万元8453.255494.616339.948453.258453.258453.252.1应付账款万元8453.255494.616339.948453.258453.258453.253流动资金万元1735.091127.811301.321735.091735.091735.094铺底流动资金万元578.36375.94433.77578.36578.36578.363、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11334.68万元,其中:固定资产投资9599.59万元,占项目总投资的84.69%;流动资金1735.09万元,占项目总投资的15.31%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4613.42万元,占项目总投资的40.70%;设备购置费4334.54万元,占项目总投资的38.24%;其它投资651.63万元,占项目总投资的5.75%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9599.59+1735.09=11334.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11334.68118.07%118.07%100.00%2项目建设投资万元9599.59100.00%100.00%84.69%2.1工程费用万元8947.9693.21%93.21%78.94%2.1.1建筑工程费万元4613.4248.06%48.06%40.70%2.1.2设备购置及安装费万元4334.5445.15%45.15%38.24%2.2工程建设其他费用万元369.343.85%3.85%3.26%2.2.1无形资产万元369.343.85%3.85%3.26%2.3预备费万元282.292.94%2.94%2.49%2.3.1基本预备费万元126.091.31%1.31%1.11%2.3.2涨价预备费万元156.201.63%1.63%1.38%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9599.59100.00%100.00%84.69%5建设期间费用万元6流动资金万元1735.0918.07%18.07%15.31%7铺底流动资金万元578.366.02%6.02%5.10%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.38%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率6.07%,固定资产投资强度195.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13726.4713726.4733193.5733193.573141.421.1主要生产车间8235.888235.8819916.1419916.141947.681.2辅助生产车间4392.474392.4710621.9410621.941005.251.3其他生产车间1098.121098.121925.231925.23188.492仓储工程2912.262912.2613278.4813278.48913.942.1成品贮存728.07728.073319.623319.62228.492.2原料仓储1514.381514.386904.816904.81475.252.3辅助材料仓库669.82669.823054.053054.05210.213供配电工程155.32155.32155.32155.3212.033.1供配电室155.32155.32155.32155.3212.034给排水工程178.62178.62178.62178.6210.764.1给排水178.62178.62178.62178.6210.765服务性工程1844.431844.431844.431844.43126.955.1办公用房758.16758.16758.16758.1675.005.2生活服务1086.271086.271086.271086.2753.606消防及环保工程520.32520.32520.32520.3240.296.1消防环保工程520.32520.32520.32520.3240.297项目总图工程77.6677.6677.6677.66287.747.1场地及道路硬化5408.30925.08925.087.2场区围墙925.085408.305408.307.3安全保卫室77.6677.6677.6677.668绿化工程2293.8980.29合计19415.0953622.0053622.004613.42(四)设备方案项目计划购置设备共计77台(套),设备购置费4334.54万元。五、节能与环保1、项目年用电量1312108.12千瓦时,折合161.26吨标准煤。2、项目年总用水量12762.70立方米,折合1.09吨标准煤。3、“尾气分解催化剂项目投资建设项目”,年用电量1312108.12千瓦时,年总用水量12762.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.35吨标准煤/年。达产年综合节能量63.14吨标准煤/年,项目总节能率25.44%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业新城发展规划,符合某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“尾气分解催化剂项目”主要从事尾气分解催化剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性尾气分解催化剂项目选址于某工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某

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